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Como abrir uma empresa prestação de serviços administrativos

Como Montar uma Empresa de Coaching

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Como montar uma agência de marketing digital?

Vantagens de Legalizar a Empresa

Nos dias atuais os empreendedores ficam desanimados em relação a legalização da empresa, devido toda a burocracia existente. Não legalizar a sua empresa pode trazer muitos riscos, inclusive prejuízos maiores do que se sua empresa estiver atuando dentro da lei, isso porque os impostos em atrasos cobrados pelo fisco com multas podem ser altíssimos, ou mesmo você ser impedido de continuar trabalhando…

Você que deseja legalizar a sua empresa, nós da Gomes Contabilidade iremos te auxiliar, para que a sua empresa fique formalizada e com isso você poderá usufruir das vantagens e benefícios que uma empresa legalizada pode lhe oferecer.

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Legalizar a empresa gera mais segurança?

Sim, legalizar a empresa gera uma segurança maior, pois o risco da sua empresa fechar devido alguma denúncia até mesmo anônima para os órgãos regulamentadores pode lhe causar muita dor de cabeça e até mesmo o desligamento da sua empresa.

 

A legalização da empresa gera uma proteção de patrimônio pessoal?

Sim, uma empresa que atua fora da legalidade pode gerar riscos ao seu patrimônio e ao patrimônio dos seus sócios. Por exemplo, existem duas modalidades de empresa que podem ser utilizadas como a EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) e a LTDA, utilizando uma dessas modalidades você obtém uma segurança maior ao seu patrimônio e ao patrimônio dos seus sócios, pois dessa maneira a empresa impede que as dívidas da pessoa jurídica se misturem com o conjunto dos seus bens e aos bens dos sócios.

 

Quais as vantagens de ter CNPJ da sua empresa regularizado?

Ter o CNPJ da sua empresa regularizado é muito importante, pois, esse documento é necessário para a maioria das transações que ele realiza, seja com entes do Poder Público ou particulares. Com o número do CNPJ da sua empresa regularizado ajuda na sua estratégia de marketing, pois um cadastro torna maior a avalição de clientes e a divulgação de que sua empresa atende todas as exigências legais. Outra vantagem de ser ter o CNPJ regularizado é que a empresa possui uma capacidade legal para emitir notas fiscais e com isso proporciona mais confiança aos clientes, e com isso você tem um leque maior de negociações, e com isso sua empresa só tende a crescer.

 

É possível aumentar os créditos da empresa devido a legalização da empresa?

Sim, a legalização da empresa é de extrema importância para você empreendedor que deseja o sucesso da sua empresa, pois seu capital de giro irá aumentar, você poderá investir mais em seus colaboradores e equipamentos. A legalização da empresa vai trazer muitos benefícios para sua empresa, terá mais oportunidades de crescimento, pois os bancos oferecem linhas de crédito especiais para empresa que são legalizadas, com taxas e juros diferenciados.

Impostos para as empresas legalizadas

Uma empresa que é regularizada pode optar pelo regime tributário que melhor se adequa a ela conforme a atividade econômica. Um dos regimes mais optados pelas empresas é o Simples Nacional, ele é um regime voltado para as PMEs, que mostram faturamento inferior quando comparado com as empresas maiores. Com a legalização da empresa você adere o Simples Nacional no seu empreendimento você receberá diversos benefícios como por exemplo o recolhimento de impostos com alíquota reduzida.

Quer saber mais sobre impostos? Leia: Quais Impostos terei que pagar na minha empresa? 

A legalização da empresa reflete na Previdência Social?

Sim, quando a empresa está legalizada os seus colaboradores recolhem valores relativos aos seus direitos trabalhistas e tributários sem complicação, e com isso todos os colaboradores ficam assegurados dos seus direitos a previdência, e isso evita o efeito de demandas trabalhistas e pagamentos de multas que são desnecessárias.

Como funciona a participação em licitações, uma empresa que é legalizada?

O Poder Público é um dos maiores compradores do mercado tanto de materiais quanto de serviços, os processos de compra são feitos por meio de licitações, e sua empresa não for legalizada, ela não poderá participar desse processo de compras. Para a sua empresa poder se candidatar a licitações da União é preciso que seu CNPJ esteja regularizado e recolher impostos e contribuições previdenciárias em dia. Com uma empresa legalizada você empreendedor tem mais chances de ter um negócio de sucesso.

 

Você pôde ver no texto acima que ter a sua empresa legalizada pode lhe trazer muitas vantagens. Nós da Gomes Contabilidade podemos te ajudar a legalizar a sua empresa e obter sucesso. Entre em contato e inicie a legalização da sua empresa na Gomes Contabilidade.

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Como Abrir uma Clínica de Fisioterapia

 

A área de fisioterapia é composta por profissionais que são aptos para a prevenção e tratamento de doenças, lesões, problemas de saúde. O objetivo da fisioterapia é prevenir, diagnosticar e cuidar de disfunções do organismo humano, que podem ser causadas por acidentes, vícios de postura ou má-formação genética.

Você profissional dessa área que deseja abrir uma clínica de fisioterapia e que ainda tem dúvidas de como dar início, nós da Gomes Contabilidade iremos te ajudar, para que você tenha o sucesso garantido.

 

Como funciona o mercado da área de fisioterapia?

Para abrir uma clínica de fisioterapia é bom conhecer como está o mercado de trabalho nessa área. A área de fisioterapia é bem ampla e o seu público é bem abrangente. Os serviços que são prestados na área da saúde e bem-estar está em constante crescimento.

Com o envelhecimento da população brasileira pode-se observar o crescimento do mercado na área de fisioterapia, pois está área esta ligada a busca por vitalidade, descanso e melhor qualidade de vida.

 

Quais os primeiros passos? Comece com um plano de negócios

Para você que deseja abrir uma clínica de fisioterapia é de extrema importância ter um plano de plano de negócios para que você consiga obter o sucesso esperado

O plano de negócios irá apresentar para você profissional da área de fisioterapia uma visão totalmente ampla sobre a sua clínica e o mercado na qual ela está inserida, ele irá tratar sobre: todos os serviços que a sua clínica irá oferecer, ele irá detalhar também toda a questão financeira e os recursos humanos que você poderá contar para o desenvolvimento da sua clínica.

Para poder desenvolver o planejamento será necessário juntar todos os investimentos de máquinas, equipamentos, material, pagamento de funcionários, e é claro pesquisar sobre o público que irá contratar seus serviços e quais seus principais concorrentes.

Vamos citar abaixo os principais pontos do plano de negócios para se abrir uma clínica de fisioterapia:

  • O que é o negócio;
  • Quais os principais serviços;
  • Quem serão os seus principais clientes;
  • Onde será localizada a empresa;
  • O montante de capital a ser investido;
  • Qual será o faturamento mensal;
  • Em quanto tempo espera que o capital investido retorne.

 

Qual a melhor localização para abrir uma clínica de fisioterapia?

A escolha da localização para a sua clínica de fisioterapia é muito importante para o sucesso do seu empreendimento. Para escolher a localização é preciso pensar e levar em consideração todos os aspectos que irão influenciar diretamente no faturamento do seu negócio, como por exemplo, o melhor ponto que irá favorecer a visibilidade, comodidade e acessibilidade para os clientes da sua clínica.

É muito importante nesse momento você já contar com a ajuda de um contador especializado na área da saúde, pois é preciso checar na Prefeitura de sua cidade se o local é permitido a abertura de sua empresa, pois existem bairros que são somente residenciais, então, conte conosco nesse momento para esse serviço gratuito que fazemos dependendo do seu município, clique aqui e ou nos chame pelo Whatsapp 17 99612-1144

Quais são as opções de mercado de atuação na área de fisioterapia?

A seguir vamos apresentar todas as áreas do ramo de fisioterapia que podem ser exercidas.

  • Grupos especiais;
  • Dermatofunciona;
  • Fisioterapia Hospitalar intensiva;
  • Fisioterapia do Trabalho;
  • Fisioterapia Neurológica;
  • Queimados;
  • Fisioterapia Estética;
  • Angiologia;
  • Fisioterapia Cardiorrespiratória;
  • Fisioterapia Preventiva;
  • Fisioterapia Geriátrica;
  • Fisioterapia Pediátrica;
  • Fisioterapia Desportiva;
  • Fisioterapia Reumatológica.
  • Pilates

Como deve ser a estrutura da clínica?

A estrutura da sua clínica vai depender da sua necessidade, mas é importante ter em mente que ela deverá ter:

  • Recepção;
  • Sanitários;
  • Consultórios;
  • Depósito;
  • Escritório/Administração.

 

Quais equipamentos minha clínica deverá ter?

Agora vamos citar abaixo alguns equipamentos que são importantes para a sua clínica de fisioterapia.

  • Móveis em geral;
  • Computadores;
  • Softwares gerenciais;
  • Material de escritório;
  • Entretenimento (revistas, TV etc.);
  • Cabines de atendimento individual;
  • Macas;
  • Uniformes;
  • Eletros-estimuladores;
  • Diatermia;
  • Ultrassom;
  • Ondas curtas;
  • Correntes dinâmicas de Bernard;
  • Infravermelho;
  • Corrente russa;
  • Parafina;
  • Cama elástica;
  • Espaldar;
  • Diversos equipamentos para cinesioterapia;
  • Hidroterapia;
  • Mecanoterapia;
  • Termo terapia;
  • Laser terapia;
  • Gel e cremes específicos;
  • Toalhas e materiais descartáveis;
  • Entre outros.

 

Quais documentos são necessários para abrir uma clínica de fisioterapia?

Para abrir uma clínica de fisioterapia é preciso alguns documentos e vamos citá-los:

  • Documentação na Junta Comercial ou cartório;
  • CNPJ;
  • Cópia autenticada do RG e CPF;
  • Cópia do IPTU do imóvel;
  • Cópia do Contrato de Locação ou Compra e Venda;
  • Alvará de funcionamento;
  • Entre outros documentos específicos da cidade;
  • Registro no Conselho Regional de Fisioterapia;

Fique tranquilo, com a documentação necessária e informações que irá nos enviar, toda essa parte burocrática acima nos órgãos federais e municipais ficará por nossa responsabilidade.

Como escolher o regime tributário para pagar menos impostos ao abrir uma clínica de fisioterapia? 

O regime tributário é uma decisão muito importante no momento de abrir uma clínica de fisioterapia, aqui você e seu contador irão analisar se você irá trabalhar como pessoa física ou jurídica, e normalmente trabalhar na PJ é mais vantajoso.

Na pessoa jurídica você ainda deverá repassar informações para que nós possamos fazer cálculos e dizer qual regime tributário é o melhor para você gastar menos com impostos, sendo as opções: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

Normalmente o Simples Nacional é uma das melhores alternativas, mas nem sempre, é preciso fazer esse estudo.

Veja nosso vídeo e também pode complementar a leitura de nosso artigo: Quais impostos minha empresa irá pagar

Divulgação e Dicas para sua clínica de fisioterapia

A divulgação é um instrumento importantíssimo para tornar a sua clínica de fisioterapia conhecida por todos seus clientes. O uso bem feito do marketing, poderá oferecer para você e sua clínica um grande sucesso. Você pode investir em todas formas de divulgação que você achar necessária para o sucesso da sua clínica como por exemplo: cartões de visitas, folders, e é claro utilizar os meios digitais como: sites, páginas nas redes sociais onde irão divulgar a sua clínica.

Agora como dica para a sua clínica, é importante que você faça pesquisas com frequência sobre o seu público-alvo, sobre o mercado e sobre a concorrência, para poder identificar serviços que ainda não foram oferecidos nas demais clínicas e que você possa oferecer, trazendo inovações e assim mais satisfação para seus clientes.

Nós da Gomes Contabilidade realizamos todo o processo para você profissional que deseja abrir sua clínica de fisioterapia e obter sucesso, realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça. Entre em contato e inicie seu projeto com a Gomes Contabilidade

Podemos lhe ajudar de forma simples, entre em contato aqui ou pelo

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Como Abrir uma Clínica de Psicologia

A profissão de psicólogo está em alta atualmente. A área de psicologia abrange muitos campos, sendo assim há uma grande diversidade e espaço de atuação para os profissionais. Se você é um profissional da área e deseja abrir uma clínica de psicologia estamos aqui para te auxiliar, vamos esclarecer as dúvidas que podem surgir para a abertura da sua clínica. Você precisa planejar e gerenciar a sua clínica para não perder dinheiro, você pode economizar com uma gestão fiscal eficiente e dentro da lei.

Deixe que a parte burocrática entendemos bem, e assim você pode manter seu foco no que realmente importa que é seus pacientes e sua qualidade de vida e aprendizado continuado.

Vou atuar como pessoa física ou jurídica (CNPJ)?

Depende, é necessário um estudo do seu planejamento antes da abertura para saber em qual das formas irá pagar menos impostos de forma legal.

Na pessoa física você é obrigado mensalmente a recolher o carnê-leão e o INSS autônomo, e ainda o ISSQN autônomo municipal que pode ser mensal ou valor fixo anual, dependendo do Município.

Na Pessoa Jurídica você irá escolher conforme análise e cálculos que faremos para você o melhor regime de tributação, que normalmente fica entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido, e em muitos casos é mais vantajoso ser PJ do que atuar na pessoa física.

Solicite uma avaliação do seu caso agora gratuitamente clicando aqui.

Ou pelo Whatsapp 17 99612-1144

Como é o mercado na área de psicologia?

A procura por serviços de um psicólogo são feitas tanto para adultos quanto para crianças, para tratamento de traumas, medos e receios que o indivíduo já tenha passado ou esteja passando. Esse mercado é muito amplo e está em constante crescimento. Uma curiosidade muito interessante é que os brasileiros gastam em média mais de 20% da sua renda com saúde e as famílias de classe mais alta gastam cerca de 30% do seu orçamento com o consumo de bens de saúde.

Qual a importância do plano de negócios para abrir uma clínica de psicologia?

Para você que deseja abrir uma clínica de psicologia é muito importante que você tenha em mente um plano de negócios para que você consiga obter o sucesso desejado.

O plano de negócios irá mostrar para você empreendedor uma visão totalmente ampla sobre a sua clínica de psicologia e o mercado na qual ela está inserida, o plano de negócios irá tratar sobre: todos os serviços que a sua empresa irá oferecer, ele irá detalhar também a questão financeira e os recursos humanos que você poderá contar para o desenvolvimento da sua empresa.

Vamos citar abaixo os principais pontos do plano de negócios para se abrir uma clínica de psicologia:

  • O que é o negócio;
  • Quais os principais serviços;
  • Quem serão os seus principais clientes;
  • Onde será localizada a empresa;
  • O montante de capital a ser investido;
  • Qual será o faturamento mensal;
  • Em quanto tempo espera que o capital investido retorne.

Qual a importância da escolha da localização para abrir uma clínica de psicologia?

A escolha da localização para abrir uma clínica de psicologia é um dos principais fatores para o sucesso do seu empreendimento. Para escolher a localização é preciso pensar e levar em consideração todos os aspectos que irão influenciar diretamente no faturamento do seu negócio, qual o melhor ponto que irá favorecer a visibilidade, comodidade e acessibilidade para os clientes da sua clínica.

É preciso analisar e considerar diversos pontos como: a densidade populacional, o perfil dos consumidores locais, a concorrência, os fatores de acesso e locomoção, a visibilidade, a acessibilidade e a proximidade com as demais clínicas de psicologia e outros profissionais da saúde que podem influenciar na procura.

 

É necessário contabilidade para abrir uma clínica de psicologia?

Sim, é de extrema importância a contabilidade para abrir uma clínica de psicologia, o profissional da área contábil irá te auxiliar desde o momento da abertura da clínica de psicologia que é importante lembrar de todas as obrigações legais que existem que acompanham a abertura, documentação, escolha de regime tributário, controle de prazos, tudo para que sua clínica tenha sucesso.

É importante lembrar que são muitos detalhes que precisam ser lembrados, e para isso é preciso contratar um profissional que já tenha experiência em seu mercado, e assim irá te oferecer um excelente serviço trazendo informações necessárias e melhor, economia de impostos.

 

Você pode aprender mais com esse nosso artigo sobre impostos: Quais impostos a minha empresa tem que pagar

Qual a estrutura e quais os equipamentos necessários para abrir uma clínica de psicologia?

A estrutura da clínica vai depender do número de profissionais que irão trabalhar naquele local e a quantidade de clientes que serão atendidos. Para poder garantir o sucesso será necessário estruturar a clínica de uma maneira que passe credibilidade e confiança para o seu paciente.

Para apenas um profissional 50 metros quadrados são suficientes para dar início as consultas. A estrutura básica da clínica de psicologia deverá obter:

  • Recepção;
  • Banheiros;
  • Sala de atendimento;
  • Área administrativa.

Os equipamentos necessários para a clínica são:

  • Computador;
  • Impressora;
  • Mesa;
  • Cadeira;
  • Software de gestão, com recursos para agendamento de consultas e gestão de contatos;
  • Telefone;
  • Poltronas confortáveis para os pacientes;
  • Mesa de apoio ao paciente.

 

Quais os documentos necessários para abrir uma clínica de psicologia?

Os documentos necessários para abrir a uma clínica de psicologia são bem simples, vamos citá-los abaixo:

  • Documentação na Junta Comercial ou cartório;
  • CNPJ;
  • Cópia autenticada do RG e CPF;
  • IPTU do imóvel;
  • Cópia do Contrato de Locação ou Compra e Venda;
  • Alvará de funcionamento;
  • Entre outros documentos específicos da cidade
  • Registro PJ no Conselho Regional de Psicologia do Estado

 

Divulgação e Dicas para sua clínica de psicologia

A divulgação é um instrumento essencial para tornar sua clínica de psicologia conhecida por todos seus pacientes. O uso bem feito do marketing, pode proporcionar para você e sua clínica um grande sucesso. Você poderá investir em todas as formas de divulgação que você achar necessária para o sucesso da sua clínica como por exemplo: cartões de visitas, folders, e é claro utilizar os meios digitais como: sites, páginas nas redes sociais onde irão divulgar o seu estúdio.

Agora como dica para o seu negócio é importante que você faça pesquisas com frequência sobre o seu público-alvo, sobre o mercado e sobre a concorrência, para poder identificar pontos de desejo que ainda não foram entregues por ninguém e que você possa oferecer em sua clínica, trazendo mais satisfação para seus pacientes.

 

Nós da Gomes Contabilidade realizamos todo o processo para você que deseja abrir uma clínica de psicologia e obter sucesso, realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça.

 

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Carnê-Leão e os Cuidados com o Recolhimento

O que é carnê leão? Como é feito o cálculo? Quais são as deduções? O que é preciso para o registro do profissional? Qual o prazo de recolhimento? Qual é a guia referente ao carnê leão?

Essas são as dúvidas mais frequentes sobre o carnê leão e iremos esclarecer cada uma delas para você.

ATENÇÃO AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS COMO MÉDICOS, DENTISTAS, (ÁREA DA SAÚDE EM GERAL), ADVOGADOS ENTRE OUTROS

A Receita Federal tem fiscalizado e acompanhado esses profissionais, pois muitos se esquecem de fazer esse recolhimento mensal e podem estar sujeitos a multas, todo cuidado é pouco

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O que é Carnê Leão?

O Carnê Leão é um recolhimento obrigatório do Imposto de renda da pessoa física que é feito mensalmente pelo contribuinte que recebe rendimentos pagos por pessoas físicas ou vindos do exterior. A regra geral consiste em: tem recebimento de pessoas físicas ou do exterior, deve declarar o Carnê Leão e recolher o DARF mensalmente.

Como é feito o cálculo do Carnê Leão?

O cálculo é feito pelo programa anual que pode ser baixado pelo site da Receita Federal, e através desse programa é feito o cálculo do imposto devido levando em conta as alíquotas do IRPF.

Para o cálculo do imposto o programa do Carnê Leão irá aplicar a tabela progressiva mensal do respectivo ano-calendário, sobre o rendimento total recebido no mês de pessoa física e do exterior, depois de diminuídas as deduções relativas a livro caixa, dependentes, previdência oficial e pensão alimentícia paga. Ressaltando que se o total dos rendimentos recebidos no mês for menor ou igual a R$ 1.903,98 o contribuinte está dispensado de apuração do carnê-leão neste mês. Vamos apresentar a tabela progressiva em vigor desde o mês de abril do ano-calendário de 2015:

Fato Gerador:

  1. a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no Brasil, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não-assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
  2. b) rendimentos ou quaisquer outros valores recebidos de fontes do exterior, tais como, trabalho assalariado ou não-assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos. Deve-se observar o disposto nos acordos, convenções e tratados internacionais firmados entre o Brasil e o país de origem dos rendimentos, e reciprocidade de tratamento;
  3. c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e demais servidores, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
  4. d) importâncias em dinheiro a título de pensão alimentícia, em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive alimentos provisionais;
  5. e) rendimentos recebidos por residentes no Brasil que prestem serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte;
  6. f) rendimento de transporte de carga e de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, 10% no mínimo;
  7. g) rendimento de transporte de passageiros, 60% no mínimo; e
  8. h) rendimentos em moeda estrangeira que devem ser convertidos em dólares dos Estados Unidos da América, pelo seu valor fixado pela autoridade monetária do país de origem dos rendimentos na data do recebimento e, em seguida, em reais mediante utilização do valor do dólar fixado para compra pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do rendimento.

  Deduções

Sim é possível deduzir impostos do seu Carnê Leão, vamos mostrar abaixo quais são dedutíveis:

  • Pensão alimentícia;
  • Dependentes;
  • Contribuição ao INSS;
  • Livro caixa;
  • Se você declara rendimentos com aluguel de imóveis, saiba que valores de IPTU e condomínio são dedutíveis, além de gastos com imobiliária.

Livro Caixa:

Das Despesas Escrituradas no Livro Caixa

Art. 104. Poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:

I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;

II – os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e extrajudiciais;

III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;

IV – as importâncias pagas, devidas aos empregados em decorrência das relações de trabalho, ainda que não integrem a remuneração destes, caso configurem despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,

O que é preciso para registro do profissional?

Para o preenchimento do Carnê Leão, é obrigatório ser informado o número do registro profissional dos contribuintes com base nos códigos de ocupação principal e será preenchido o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de cada titular do pagamento pelos serviços por eles prestados.

Qual é o prazo de recolhimento?

O prazo de recolhimento será até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento do rendimento. O imposto para recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) deverá ser sob o código de DARF 0190.

O que acontece se atrasar o pagamento do recolhimento?

Havendo a falta ou insuficiência do pagamento ou recolhimento do imposto no prazo previsto o contribuinte ficará sujeito ao pagamento do total ou da diferença do imposto com juros e multa de mora.

Cuidado com o INSS a pagar do autônomo

O autônomo que recolher o carnê-leão deve estar atento e na maioria dos casos é obrigado a recolher o INSS sobre a renda, pelo alíquota de 20% até o teto da tabela vigente.

Está precisando de ajuda para calcular seu Darf mensal de carnê-leão?

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Legalização da Vigilância Sanitária

É preciso que minha empresa tenha registro na vigilância sanitária?

 

Muitos empreendedores têm dúvidas de como fazer para sua empresa ter o registo na vigilância sanitária, se a sua empresa precisa ter esse registro, e o que é o registro na vigilância sanitária. Nós da Gomes Contabilidade estamos aqui para esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre o registro na vigilância sanitária e ajudar na sua regularização.

 Solicite uma proposta – Whatsapp 17 99612-1144

O que é registro na vigilância sanitária?

O registro na vigilância sanitária é um documento que verifica se o estabelecimento e suas máquinas estão dentro das conformidades com as normas e padrões da saúde pública e interesse sanitário.

Existem muitas que já exigem o registro da vigilância sanitária dos seus distribuidores, tornando assim um fator indispensável na escolha da empresa que faz o fornecimento. O serviço de vigilância sanitária tem como intuito proteger a saúde da população.

 

Quais empresas precisam do alvará da vigilância sanitária?

Toda empresa que está ligada a saúde ou alimentação precisa do alvará da vigilância sanitária, pois seus serviços podem gerar algum tipo de risco a saúde, seja direta ou indiretamente.

Vamos citar abaixo os órgãos públicos que são responsáveis pelo alvará e pela fiscalização dos serviços e produtos que podem gerar riscos à saúde da população.

  • Anvisa: são para os casos de farmácias, drogarias, indústria, importação, transporte e distribuição de cosméticos, medicamentos e saneantes e estabelecimentos em portos, aeroportos e as fronteiras;
  • Secretaria de Estado de Saúde: são para os casos de estabelecimentos ligados à saúde cuja competência de licenciamento tenha sido transferida para o Município ou no caso de estabelecimentos que manipulem alimentos;
  • Secretaria Municipal de Saúde: são para os casos de estabelecimentos ligados à saúde cuja competência de licenciamento tenha sido transferida para o Município ou no caso de estabelecimentos que manipulem alimentos.

Leia também: Como podemos lhe atender

Quais são as penalidades de não se ter o registro na vigilância sanitária ou estar irregular?

Quando a empresa se encontra com alguma irregularidade sanitária, ela é orientada e autuada, quando isso acontece a empresa pode ser interditada, pode ter produtos e equipamentos apreendidos, tudo vai depender de cada situação. A multa não será aplicada na primeira inspeção, pois haverá uma avaliação de defesa será interposta pela empresa ao ato de infração e os procedimentos em relação as irregularidades que foram constadas.

Outras penalidades que podem ser aplicadas são:

  • Advertência;
  • Prestação de serviço à comunidade;
  • Suspensão na venda de produtos;
  • Inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes;
  • Suspensão de fabricação de produtos;
  • Proibição de propaganda;
  • Cancelamento de autorização para funcionamento da empresa;
  • Entre outras.

 

O que fazer para legalizar a sua empresa segundo a Vigilância Sanitária?

Para que a sua empresa seja legalizada segundo a vigilância sanitária é preciso checar o cadastro do CNAE, pois é segundo esse cadastro que será definida se a atividade da sua empresa está sujeita a inscrição no CMVS (Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária).

É preciso também que a empresa tenha o Alvará de Funcionamento, que é o documento que autoriza o funcionamento da empresa para atividades comerciais, industriais, institucionais e de prestação de serviços. Depois de adquirir essa licença de funcionamento a empresa consegue obter o CMVS. O CMVS deve ser requerido para: início de atividades, quando houver mudança de endereço, mudança de atividade, mudança do processo produtivo, mudança na razão social, quando houver alteração de endereço com mudança de prédio é preciso um novo cadastramento.

 Empresário, você precisa ler isso: Quais impostos terei que pagar?

O que o requerente precisa fazer para obter o CMVS?

  • Preencher o ANEXO II, disponível no site da prefeitura para o caso de Comércio Varejista de Alimentos, porém, escolha o anexo que você deve preencher conforme o CNAE do seu estabelecimento;

 

  • Anexar: Cópia do Contrato Social registrado na Junta Comercial ou em Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou cópia do ato constitutivo; Cópia de firma individual registrada na Junta Comercial, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte; Cópia do CNPJ;

 

  • Protocolar entrega na Praça de Atendimento da COVISA.

 

É importante fixar que cada cidade tem normas e formas de atuação diferentes e se surgir alguma dúvida entre em contato com a prefeitura da sua cidade, lembrando que esse documento de registro na vigilância sanitária é determinado por prazos, dependendo de cada empresa, e esse documento deve ser renovado dentro das datas estabelecidas.

É de extrema importância que você procure um profissional que tenha conhecimento nessa área e que irá ajudar você empreendedor, para que sua empresa tenha a aprovação do registro vigilância sanitária. Nós da Gomes Contabilidade estamos aqui para te auxiliar a garantir a aprovação do registro da vigilância sanitária.

 

Podemos lhe ajudar de forma simples, entre em contato aqui ou pelo

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Contabilidade para clínica de Nutrição

Como é realizada a contabilidade para Clínica de Nutrição

O nutricionista trabalha com a educação alimentar de seus pacientes, ensinando práticas alimentares que irão ajudar seus pacientes a terem uma excelente qualidade de vida. E nós da Gomes Contabilidade iremos ajudar e mostrar para você profissional da área de nutrição o quanto é importante o auxílio de um contador para que sua clínica seja um sucesso, deixando toda a parte burocrática conosco e você tendo mais tempo para seus pacientes, e maior qualidade de vida

Comece pelo Plano de Negócios

O plano de negócios vai ajudar você empreendedor a ter uma visão de todos os detalhes sobre a sua empresa e o sobre o mercado que você está inserido. No plano de negócios você irá definir muitos assuntos como, quais os serviços e produtos que você irá oferecer e para qual público alvo. O plano de negócios também irá detalhar a questão financeira e os recursos humanos que você poderá precisar para o desenvolvimento da sua empresa.

Para desenvolver um bom planejamento é necessário saber todos os investimentos, maquinários, clientes, concorrentes e muito mais.

Vamos citar abaixo os principais pontos que devem ser abordados em um plano de negócios:

  • O que é o negócio?
  • Quais os principais produtos e/ou serviços;
  • Quem serão os seus principais clientes;
  • Onde será localizada a empresa;
  • O montante de capital a ser investido;
  • Qual será o faturamento mensal e anual;
  • Em quanto tempo espera o retorno do capital investido.

É realmente necessário contabilidade para clínica de nutrição?

Sim, é de extrema importância a contabilidade para clínica de nutrição, o profissional da área contábil irá te ajudar desde o momento da abertura da clínica de nutrição que é importante lembrar de todas as obrigações legais que existem que acompanham a abertura, documentação, escolha de regime tributário, controle de prazos, tudo para que sua clínica tenha sucesso.

É importante lembrar que são muitos detalhes que precisam ser lembrados, detalhes que não podem ser abandonados, e para isso é preciso contratar um profissional que já tenha experiência e que irá te oferecer um excelente serviço.

Precisa de ajuda clique aqui ou

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Quais são os objetivos da contabilidade para clínica de nutrição?

O profissional irá fazer pesquisas sobre esse ramo para que possa guiá-lo no melhor caminho para que sua empresa possa crescer. O ramo de contabilidade para clínica de nutrição é bem específico, sendo assim o profissional contábil deverá dar muita atenção as normas específicas de natureza fiscal, jurídica e societária.

O profissional irá te ajudar a ter total controle financeiro e da contabilidade para clínica de nutrição, ele irá te ajudar em todo o desenvolvimento da clínica, e assim estará a par de tudo que acontece com a sua clínica para que o controle financeiro seja feito com cautela, além de toda entrega de obrigações mensais com os órgãos municipais e Federais. O profissional irá esclarecer todas as dúvidas que surgirem, seja na parte financeira, fiscal, contábil ou pessoal, ele irá te auxiliar em todos os processos inclusive com tudo o que lhe pode gerar algum tipo de perda. O nosso principal objetivo é te auxiliar para que sua clínica tenha muito sucesso.

É importante formalizar a clínica de nutrição?

Sim, formalizar a clínica irá trazer muitos benefícios para o seu negócio. Formalizando a sua clínica de nutrição você estará em dia com as obrigações que estão previstas em lei, e isso gera uma credibilidade maior para a clínica, pois ele irá emitir notas fiscais e formalizar contratos por meio do CNPJ. Outro benefício que você tem formalizando a clínica é que isso evita que suas vendas sejam limitadas, e evita multas abusivas que podem ser cobradas por falta de algum imposto não pago.

É importante lembrar que assim que formalizar a empresa, será necessário escolher a melhor natureza jurídica para a sua empresa, e com um contador experiente ao seu lado, te auxiliando é possível chegar na melhor opção de maneira efetiva, ou seja, irá pagar menos impostos de maneira totalmente legal.

Não podemos deixar de citar que é preciso registrar sua empresa no conselho regional de nutrição, e nós fazemos isso para você.

Natureza Jurídica

No momento em que está sendo feita a formalização da clínica é muito importante informar a natureza jurídica. A natureza jurídica irá representar o regime jurídico no qual a clínica irá se enquadrar, ou seja, a relação da pessoa jurídica pública ou privada com a fiscalização no determinado empreendimento, e também junto aos dados cadastrados na administração jurídica.

Existem várias espécies de natureza jurídica. As entidades empresariais atribuídas são:

  • Empresário Individual ou MEI;
  • Sociedade Limitada;
  • Sociedade Simples ou SS;
  • Sociedade Anônima;
  • Empresa Individual de Responsabilidade Limitada “EIRELI”.

Qual será o regime tributário

O regime tributário pode ser um dos principais itens a ser dada importância para o seu negócio, pois uma má escolha pode reduzir o dinheiro que irá sobrar no seu bolso.

Portanto aprenda um pouco mais sobre impostos e quais impostos a sua empresa irá pagar clicando aqui em nossa matéria.

Em resumo você pode optar pelo Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, este último não é normalmente vantajoso para você que tem empresa de serviços, mas é sempre bom realizar um estudo, colocar os dados de sua empresa com seu contador em uma planilha ou sistema, e comparar a tributação em cada regime.

Quais são os documentos necessário para enviar para o contador para um bom controle contábil e financeiro?

É de extrema importância que você cliente envie os documentos mensalmente para o seu contador, para que toda a parte contábil e tributária fique em dia e para o contador estar ciente de como a empresa está para poder te auxiliar da melhor maneira possível.

Através de um bom controle financeiro e da contabilidade para clínica de nutrição é possível você fazer análises tanto de suas sobras ou falta de dinheiro no caixa, e também do seu lucro líquido. Pois pode muitas vezes ter serviços e tipos de atendimentos pouco rentáveis e que você precisará revê-los, e nada melhor do que estar de olho nos números.

Nós indicamos que você tenha um sistema financeiro para controlar o faturamento de seus pacientes e todas as despesas a pagar, desde cada boleto e seu vencimento até o momento de sua realização na sua conta do banco, e tudo isso pode ser feito por você ou terceirizar para um escritório que ofereça esse serviço de terceirização financeira, como nós fazemos.

Separe suas finanças pessoais das profissionais

É de extrema importância que você separe o dinheiro pessoal e o da clínica, e essa dica serve para qualquer negócio, mas principalmente para os profissionais liberais. Quando você estabelece uma retirada fixa mensal, isso torna todo o controle mais fácil, e ainda você está cumprindo uma norma contábil que é de não misturar bens e direitos do negócio com o da pessoa física.

Não se preocupe, nós somos especializados em contabilidade para clínica de nutrição e nosso papel é te ajudar e orientar nessa organização financeira e contábil.

Conte conosco

Vamos realizar todo o processo para você que deseja abrir sua clínica de nutrição e obter sucesso, realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça.

Entre em contato e inicie seu projeto com a Gomes Contabilidade.

Podemos lhe ajudar de forma simples, entre em contato aqui ou pelo

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Como montar um estúdio de design de sobrancelhas

Nos dias atuais a área de estética vem sendo muito procurada, pois a cada dia que passa mulheres e homens estão mais ligados a beleza e estética. Começar um negócio nessa área pode ser uma excelente ideia, uma das modalidades é o design de sobrancelha, e você que é profissional nessa área e deseja começar seu próprio negócio, estamos aqui para lhe ajudar.

Como funciona esse mercado?

Esse é um mercado crescente que de acordo com pesquisas o Brasil é o terceiro país com o maior mercado na área de estética do mundo e gerando oportunidades e renda para você que tem o sangue de empreendedor.

Com o crescimento desse mercado muitos profissionais e empresários buscam investir na área da estética e especializações trazendo muitas novidades para o país e com isso cada vez mais o mercado vai se expandindo.

Houve também um crescimento significativo referente aos produtos e beleza, com a diversidade de produtos e com a criação de novas lojas tanto físicas quanto online de produtos de beleza, facilitando mais ainda o modo de conseguir adquirir ótimos produtos de uma maneira mais rápida e fácil.

Importância do Plano de Negócios

Para você que deseja abrir seu estúdio de design de sobrancelhas tem que ter em mente que ter um plano de negócios é de extrema importância para que você consiga obter o sucesso esperado.

O plano de negócios irá mostrar para você empreendedor uma visão totalmente ampla sobre o seu estúdio de design de sobrancelhas e o mercado na qual ele está inserido, ele irá tratar sobre: todos os serviços e produtos a sua empresa irá oferecer, ele irá detalhar também a questão financeira e os recursos humanos que você poderá contar para o desenvolvimento da sua empresa.

Para poder desenvolver o planejamento será necessário juntar todos os investimentos de máquinas, equipamentos, material, pagamento de funcionários, e é claro pesquisar sobre o público que irá contratar seus serviços e quais seus principais concorrentes.

Qual a importância da escolha da localização?

A escolha da localização para o seu estúdio de design de sobrancelhas é um dos principais fatores para o sucesso do seu empreendimento. Para escolher a localização é preciso pensar e levar em consideração todos os aspectos que irão influenciar diretamente no faturamento do seu negócio, qual o melhor ponto para montar seu estúdio de design de sobrancelhas que é aquele que irá favorecer a visibilidade, comodidade e acessibilidade para os seus clientes.

É muito importante também ficar a atento a todos os aspectos legais e regularizações com as licenças que são exigidas.

Você precisará consultar a Prefeitura para confirmar se seu estúdio de design de sobrancelhas poderá funcionar naquele local escolhido, será preciso também verificar quais as restrições da prefeitura para os planos da Lei de Zoneamento e do Plano Diretor da Cidade. É preciso se atentar a todos esses passos para que seu estúdio seja um sucesso.

Mas… não se preocupe, o ideal é você pedir a um contador fazer esse trabalho para você, e podemos lhe ajudar, é só clicar aqui, ou

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Qual estrutura e quais equipamentos serão necessários?

Para começar o seu estúdio de design de sobrancelhas será necessário que ele tenha a seguinte estrutura: a estrutura deverá ter no mínimo 40m², tendo de obter: recepção, sanitários, copa e a área onde serão realizados os procedimentos.

Vamos citar abaixo os equipamentos necessários para o seu estúdio de design de sobrancelhas poder funcionar:

  • Impressora de cupom fiscal;
  • Impressora;
  • Computadores;
  • Balcão de atendimento;
  • Luvas;
  • Autoclave;
  • Poltrona/cadeira reclinável;
  • Espelhos;
  • Ventiladores;
  • Iluminação especial;
  • Utensílios para a realização dos procedimentos;
  • Entre outros;

Esse vídeo pode ajudar você, que deseja abrir um estúdio de design de sobrancelha

Quais são os documentos necessários para abrir o seu estúdio de design de sobrancelhas?

Os documentos necessários para abrir o seu estúdio são bem simples, vamos citá-los abaixo:

  • Documentação na Junta Comercial;
  • CNPJ;
  • Cópia autenticada do RG e CPF;
  • Secretaria Estadual da Fazenda;
  • IPTU do imóvel;
  • Cópia do Contrato de Locação ou Compra e Venda;
  • Alvará de funcionamento;
  • Entre outros documentos específicos da cidade.

 

Divulgação e Dicas para o seu negócio

A divulgação é um instrumento poderoso para tornar o seu estúdio de design de sobrancelhas e os serviços que são oferecidos nele conhecidos por todos seus clientes. O uso bem feito da ferramenta marketing, pode proporcionar para você e seu estúdio um grande sucesso. Você poderá investir em todas as formas de divulgação que você jugar necessária para o sucesso do seu estúdio como por exemplo: cartões de visitas, folders, e é claro utilizar os meios digitais como: sites, páginas nas redes sociais onde irão divulgar o seu estúdio.

Agora como dica para o seu negócio é importante que você faça pesquisas com frequência sobre o seu público-alvo, sobre o mercado e sobre a concorrência, para poder identificar pontos de desejo que ainda não foram entregues por ninguém e que você possa oferecer em seu estúdio, trazendo inovações e assim mais satisfação para seus clientes.

Nós da Gomes Contabilidade realizamos todo o processo para você empreendedor que deseja abrir seu estúdio de design de sobrancelha e obter sucesso, realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça. Entre em contato e inicie seu projeto com a Gomes Contabilidade

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Abrir Empresa Prestadora de Serviço

Você que é profissional e já presta serviços de alguma dessas formas ou pretende iniciar:

  • Autônomo informal,
  • Está planejando iniciar um empreendimento,
  • Já tem empresa aberta e precisa crescer,

Fique atento em como isso pode lhe ajudar.

É essencial para você que deseja crescer nessa atividade de prestação de serviço, que tenha um profissional contábil com conhecimento e experiência para que possa te auxiliar e esclarecer todas as dúvidas e oriente o caminho certo, mas de que forma.

Todo prestador de serviço técnico profissional ou intelectual, de todas as formas, seja da área de manutenção, construção civil ou profissionais como médicos, advogados, arquitetos, etc, e até nós contadores nos incluímos em muitos casos, somos normalmente na maioria dos casos instruídos e temos tendência de trabalhar com a mão na massa, ou seja, no operacional, e não tem nada de errado nisso, mas para crescer precisamos dar um passo a mais, ou, subir alguns degraus a mais.

É preciso pensar em “gestão”, a gestão é quem irá fazer pensar como empresa, empreendedor e assim começar a desenvolver novas áreas para seu negócio, como as áreas de vendas, marketing, gestão financeira, gestão de pessoas, entre outras.

Sonho de ser dono do seu próprio negócio

O primeiro passo é esse, sonhar de olhos abertos. Todo empresário de sucesso começou sonhando e após longos dias de estudo, planejamento e muito trabalho (por a mão na massa), conseguiram atingir seus objetivos.

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Tipos de Prestação de Serviço

Aqui seguem exemplos de Prestadores de Serviços que podemos atender:

Advocacia,

Arquitetura,

Áreas da saúde no geral,

Bloggers/Youtubers/etc,

Desenvolvimento Web,

Consultoria,

Corretagem de Imóveis,

Corretagem de Seguros,

Design de Interiores,

Design Gráfico,

Editoração

Educação Física,

Engenharia,

Estúdios Cinematográficos,

Fotografia,

Holdings não financeiras,

Jornalismo e Assessoria,

Organização e Promoção de Eventos,

Publicidade e Propaganda,

Prestador de Serviço em Geral,

Recursos Humanos,

Representação Comercial,

Salas de Acesso à Internet,

Serviços Administrativos,

Serviços de Lavagem Automotiva,

Serviços de TI,

Serviços Online (SaaS),

Tradução,

Treinamentos,

Turismo.

Casas Lotéricas

 

O que é preciso para abrir uma empresa Prestadora de Serviço?

 

PLANO DE NEGÓCIOS

O plano de negócios vai ajudar você empreendedor a ter uma visão de todos os detalhes sobre a sua empresa e o sobre o mercado que você está inserido. No plano de negócios você irá definir muitos assuntos como, quais os serviços e produtos que você irá oferecer e para qual público alvo. O plano de negócios também irá detalhar a questão financeira e os recursos humanos que você poderá precisar para o desenvolvimento da sua empresa.

Para desenvolver um bom planejamento é necessário saber todos os investimentos, maquinários, clientes, concorrentes e muito mais.

Vamos citar abaixo os principais pontos que devem ser abordados em um plano de negócios:

  • O que é o negócio?
  • Quais os principais produtos e/ou serviços;
  • Quem serão os seus principais clientes;
  • Onde será localizada a empresa;
  • O montante de capital a ser investido;
  • Qual será o faturamento mensal e anual;
  • Em quanto tempo espera o retorno do capital investido.

 

Regularização da sua empresa

Para poder atuar regularizado você precisa preparar junto ao contador a abertura do seu CNPJ.

  • Contrato Social;
  • Cadastro na Junta Comercial;
  • Receita Federal
  • Alvará da Prefeitura;
  • Licença de Funcionamento.

Qual será o regime tributário

O regime tributário pode ser um dos principais itens a ser dada importância para o seu negócio, pois uma má escolha pode reduzir o dinheiro que irá sobrar no seu bolso.

Portanto aprenda um pouco mais sobre impostos e quais impostos a sua empresa irá pagar clicando aqui em nossa matéria.

Em resumo você pode optar pelo Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, este último não é normalmente vantajoso para você que tem empresa de serviços, mas é sempre bom realizar um estudo, colocar os dados de sua empresa com seu contador em uma planilha ou sistema, e comparar a tributação em cada regime.

 

É necessário um contador?

Sim, é necessário o auxílio de um contador para dar início ao seu negócio de prestação de serviços e garantir o seu sucesso. Além de te orientar o contador será responsável por te auxiliar em toda parte burocrática como: regime de tributação, registro nos órgãos competentes no momento da abertura da empresa e seu acompanhamento mensal, já que após a empresa aberta você já passa a ter obrigações mensais com a Receita Federal e o Município.

Lembrando, que é de extrema importância ter um profissional experiente ao seu lado e parceiro, que tenha conhecimentos amplos em gestão, gestão financeira e tributária, como é o caso da Gomes Contabilidade, e assim fica mais fácil juntos trilharmos o sucesso do seu negócio.

Uma coisa eu posso te afirmar. Nenhuma empresa fica grande sem uma boa base, e essa base é construindo seu negócio de olho no que as grandes empresas fazem, começando com bons controles financeiros e contábeis, e você deve contar conosco.

Vamos realizar todo o processo para você que deseja dar início a prestação de serviço e obter sucesso, realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça. Entre em contato e inicie seu projeto com a Gomes Contabilidade.

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Abrir uma empresa de TI

CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM EMPRESAS DE TI

Nos dias atuais a tecnologia é parte essencial para a sociedade, ela trouxe muita facilidade para o ser humano. Temos muitos profissionais especializados nessa área para colaborar ainda mais com a evolução da tecnologia, para isso é de extrema importância que você profissional da área de tecnologia que deseja abrir uma empresa de TI e ter sucesso, ter um profissional da área contábil para te auxiliar em todas as etapas desse processo de abertura. Abaixo vamos mostrar algumas áreas, regime de tributação, nos quais elas se enquadram no regime do Simples Nacional.

 

Mas afinal o que é TI? (Tecnologia da informação) somente? Abaixo segue definição do Wikipédia

Wikipédia, a enciclopédia livre.

Pode-se definir Tecnologia da Informação (TI) como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações. Na verdade, as aplicações para TI são tantas — e estão ligadas a tantas áreas — que há diversas definições para a expressão e nenhuma delas consegue determiná-la por completo. É a área da informática que trata a informação, a organização e a classificação de forma a permitir a tomada de decisão em prol de algum objetivo. A tecnologia da informação pode contribuir para alargar ou reduzir as liberdades privadas e públicas ou tornar-se um instrumento de dominação.[1]

 TI refere-se, de modo geral, à coleção de recursos de informação de uma organização, seus usuários e a gerência que os supervisiona, inclusive a infraestrutura de TI e todos os outros sistemas de informação em uma organização.[2]

Quais são as possibilidades de atividades para abrir uma empresa de TI?

A cada dia que passa a busca por tecnologia aumenta e com isso, a busca por um mundo cada vez mais informatizado, online, com mais facilidades aumenta também.

A área da tecnologia é uma área que está em constante evolução, você profissional da área da tecnologia que tem sede de inovações e está cheio de ideias saiba que as possibilidades de se abrir uma empresa de TI são muito grandes, e posso te dizer que pode ser muito vantajoso você atuar como pessoa jurídica e empreender, isso se for o seu perfil, é claro.

Com a ideia de abrir uma empresa de TI, é importante que você busque informação com um contador que te de segurança e encurte o seu caminho para atingir os objetivos, já que ele é capacitado para esta atividade e você pode aprender mais rapidamente com apoio profissional. Veja algumas questões relevantes para você começar seu negócio.

Peça seu orçamento agora no contato@gomesconsultoria.com.br.

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No vídeo abaixo você pode complementar as informações de abertura de empresa de TI

PLANO DE NEGÓCIOS

O plano de negócios vai ajudar você empreendedor a ter uma visão de todos os detalhes sobre a sua empresa e o sobre o mercado que você está inserido. No plano de negócios você irá definir muitos assuntos como, quais os serviços e produtos que você irá oferecer e para qual público alvo. O plano de negócios também irá detalhar a questão financeira e os recursos humanos que você poderá precisar para o desenvolvimento da sua empresa.

Para desenvolver um bom planejamento é necessário saber todos os investimentos, maquinários, clientes, concorrentes e muito mais.

Vamos citar abaixo os principais pontos que devem ser abordados em um plano de negócios:

  • O que é o negócio?
  • Quais os principais produtos e/ou serviços;
  • Quem serão os seus principais clientes;
  • Onde será localizada a empresa;
  • O montante de capital a ser investido;
  • Qual será o faturamento mensal e anual;
  • Em quanto tempo espera o retorno do capital investido.

 

Regimes e Tributação

No momento da definição do segmento e no ato da abrir uma empresa de TI, é de extrema importância que se tenha o acompanhamento de um contador para lhe dar todo auxilio e a direção correta quanto ao melhor direcionamento a ser adotado.

Conforme as descrições das atividades possíveis para abrir uma empresa TI, elas podem estar enquadradas em vários anexos do regime Simples Nacional, dependendo do tipo de negócio, ou avaliar se irá se mais vantajoso um outro regime, como o Lucro Presumido, é preciso fazer exercícios com simulações de cálculo na maioria dos casos.

O Simples Nacional é o modelo preferido pela maioria dos empresários por unificar o pagamento de vários impostos em uma única guia e possuir uma alíquota competitiva, mas é sempre importante avaliar também a opção do Lucro Presumido, que é uma opção mais complexa em termos burocráticos, porém pode ser uma alternativa para o caso de porcentagens de impostos mais altas, dependendo da atividade a ser escolhida e do faturamento anual.

Você pode aprender um pouco mais sobre impostos clicando nesse artigo:

 

Abaixo irei citar algumas das principais atividades de TI

  • Desenvolvimento e licenciamento de programas

Todas as atividades do Anexo V estão sujeitas ao Fator R. É o número que vai determinar se o valor do pró-labore e da folha de pagamento somados é igual ou maior do que 28%. Se for, a atividade poderá ser enquadrada no Anexo III e pagar uma alíquota de impostos bem mais baixa. Portanto, é uma atividade com a qual deve-se ter cautela no caso de não ter empregados ou de o Fator R ser abaixo de 28%.

Treinamento em Informática

  • Portais e Provedores de Conteúdo
  • Tratamento de Dados

O Anexo III do Simples Nacional a partir de 2018 tem uma grande variação da alíquota efetiva que você irá pagar seu imposto, e ela vai depender da faixa de faturamento da empresa. Mas as empresas que somarem uma receita bruta de até R$ 180 mil nos últimos 12 meses ficam na primeira faixa e terão apenas 6% de carga tributária.

  • Suporte Técnico

Obs. O Suporte técnico quando é um trabalho mais ligado a manutenção e suporte de software o fisco entende que você se enquadra no Anexo V, mas se for manutenção de hardware, irá ser pelo anexo III. Todo cuidado de separar vai depender da documentação fiscal do serviço, pois o seu cnae é o mesmo.

  • Web Design
  • Consultoria em Informática
  • Web Design

Mas porque eu devo abrir uma empresa de TI em vez de trabalhar como pessoa física?

Nós acreditamos que o futuro do empreendedorismo no Brasil é muito bom para quem tem espírito de busca e quer crescer muito, as oportunidades são muito maiores, pois só quem arrisca e sai fora da média pode se dar melhor que a maioria.

Mas o que mais me motivaria abrir uma PJ? A tributação e transparência.

Se você tem uma empresa, muitos serviços serão contratados com maior facilidade, e você não irá arcar e desperdiçar dinheiro com imposto de renda da pessoa física que é muito alto. Além de escapar da informalidade que ronda a maioria dos empreendedores.

Nós da Gomes Contabilidade realizamos todo o processo para você empreendedor que deseja abrir uma empresa de TI e obter sucesso, realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça. Entre em contato e inicie seu projeto com a Gomes Contabilidade.

 

Podemos lhe ajudar de forma simples, entre em contato aqui ou pelo

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Quais Impostos Terei Que Pagar

Todo empreendedor que vai começar uma empresa deve ficar bem atento a esse tema, pois o valor que você irá pagar de impostos pode levar grande parte do seu lucro embora, mas se você escolher um bom contador e de preferência que seja especialista no seu ramo de atividade, com certeza ele te irá te conduzir para o melhor caminho.

Mas isso não isenta de você como empresário de entender um pouco dos impostos, mesmo que de forma básica o que irá pagar e sobre os regimes tributários, estude cada item que relataremos abaixo para assim você ajudar no planejamento tributário de sua empresa e ter sucesso.

Sua empresa poderá se enquadrar como Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

Quando é optante pelo SIMPLES NACIONAL

No Simples Nacional a sua empresa pode ter benefícios e economia tributária, mas não é garantido, é preciso fazer as contas pois o pagamento simplificado em uma única guia de arrecadação o DAS (Documento de arrecadação do Simples) começa em 4% em atividades do comércio e pode chegar até 33% em algumas atividades.

O DAS engloba os tributos: IRPJ (Imposto de Renda para Pessoa Jurídica), a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), o PIS/Pasep (Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e a Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social). Também estão incluídos o imposto municipal, chamado de ISS, e o Estadual, que é o ICMS.

Esse recolhimento único e a diminuição de burocracia com as obrigações acessórias ajuda muito e diminui também os gastos com honorários contábeis quando comparado com os outros modelos tributários, devido a menor demanda de trabalho e especialização, mas é preciso avaliar pois o Simples não é tão Simples, pois existem uma forma de calcular o imposto de acordo com sua atividade, e isso inclui os anexos de cada uma, por exemplo:

Anexo I: Comércio – alíquota inicia em 4% e vai até 19%

Anexo II: Industria – alíquota inicia em 4,5% e vai até 30%

Anexo III, IV e V são para serviços e precisa ser avaliado alguns critérios:

Anexo III alíquota inicial é 6%, Anexo IV alíquota inicial é 4,5% e podem chegar até 33%; e Anexo V a alíquota inicial é 15,5% e pode chegar até 30,50%

O FGTS, sendo um direito trabalhista, também deverá ser considerado no planejamento da empresa, sendo este de 8% sobre o valor da remuneração dos empregados. Quanto ao INSS, a contribuição é calculada levando em consideração a aplicação da alíquota correspondente, de forma não cumulativa, sobre o salário de contribuição mensal. São considerados os seguintes valores de acordo com a tabela de contribuição mensal divulgada pela Previdência Social que vai de 8% a 11% e tem um teto.

Os sócios (contribuinte individual) contribuem com 11% sobre o valor mensal, respeitando o valor mínimo (ou piso) do salário mínimo vigente.

No entanto, se a sua empresa está perto de alcançar R$ 4,8 milhões de faturamento anual talvez não é uma boa alternativa, e se for superior você não poderá se enquadrar no Simples Nacional, sendo necessário ser Lucro Presumido ou Lucro Real.

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Quais impostos minha empresa terá que pagar

Falando um pouco sobre Lucro Presumido e Lucro Real

A empresa que não puder se enquadrar no Simples Nacional por algum motivo, seja o seu faturamento anual ou a sua atividade, precisará se enquadrar no Lucro Presumido ou Lucro Real, e essas empresas tem que pagar IRPJ, CSLL, IPI, PIS/Pasep, Cofins, ISS e o ICMS separadamente.

Mas qual a diferença entre esses dois regimes?

No Lucro Presumido você irá aplicar alíquotas definidas na legislação na sua receita bruta e aplicar uma presunção de lucro para o IRPJ e a CSLL, e também tem alíquotas distintas para alguns tributos de forma diferenciada.

E o que significa isso?

Que o governo estipulou um % de lucro médio para tributar sua empresa, mas que, em algumas empresas de serviço pode ser vantajosa essa opção, já em algumas empresas de comércio ou indústria, é melhor optar pelo Lucro Real provavelmente (é preciso avaliar sempre).

No Lucro Real você tem impostos que você poderá tomar créditos e apurar débitos nas vendas, e no caso do IRPJ e CSLL você irá pagar sobre seu Lucro, portanto pode ser vantajoso. Abaixo vou demonstrar algumas alíquotas para exemplificar tanto do Lucro Real e do Presumido:

Impostos de uma empresa pelo sistema de lucro real

COFINS       7,6% do faturamento bruto mensal, deduzindo a mesma alíquota (7,6%) sobre algumas despesas e custos da empresa, comprovados mediante notas fiscais de aquisição de produtos e serviços

PIS     1,65% do faturamento bruto mensal, deduzindo a mesma alíquota (1,65%) sobre algumas despesas e custos da empresa, comprovados mediante notas fiscais de aquisição de produtos e serviços

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 9% sobre o lucro líquido apurado no mês

IRPJ  15% sobre o lucro líquido apurado no mês, e mais 10% sobre o adicional de lucro

ICMS (para empresas que operam com mercadorias) 12%, 17% ou 25% sobre o valor da base de cálculo apurada (entradas deduzidas das saídas). As alíquotas variam de estado para estado e de acordo com o produto

ISS (somente para prestadoras de serviços)    conforme Lei Complementar 116/2003 o ISS pode variar de 2% a 5%. Recomenda-se obter a tabela de serviços em cada município, junto ao Setor de Arrecadação

IPI      Alíquotas variáveis conforme produto fabricado. Verifique a Tabela TIPI (Tabela de IPI) no site da Receita Federal

FGTS 8% sobre a remuneração do empregado

INSS  Calculada sobre a parte patronal e a parte do empregado

No caso do último imposto (INSS), dois fatores devem ser considerados: a contribuição previdenciária patronal e a parte do empregado. Em relação a primeira é, em regra, de:

20% referente à contribuição previdenciária patronal sobre o total da folha de pagamento, inclusive pró-labore;

5,8% sobre o total da remuneração dos empregados (Salário Educação + Incra + Senai + Sesi + Sebrae). Essa é a regra geral, mas as alíquotas variam conforme o código do Fundo da Previdência e Assistência Social (FPAS) da empresa;

Entre 1% e 3% sobre o total das remunerações pagas a título de salário, referente ao Seguro de Acidente de trabalho (SAT). Nesse caso, o percentual varia em função do grau de risco da atividade exercida pela empresa.

Já a contribuição previdenciária do empregado é calculada mediante a aplicação da alíquota correspondente de acordo com o seu salário de contribuição:

Quanto aos sócios (contribuinte individual), a contribuição também é de 11% sobre o valor mensal, sendo necessário respeitar o valor mínimo (ou piso) do salário mínimo vigente.

O empreendedor deve apurar a soma de todos os valores da contribuição previdenciária patronal e do empregado para recolhimento na Guia da Previdência Social (GPS) até o dia 20 do mês seguinte ao período de competência. Caso o dia caia em um sábado, domingo ou feriado, o recolhimento deverá ser antecipado.

Impostos de uma empresa pelo sistema de lucro presumido

Nesse caso, alguns percentuais dos impostos da empresa mudam, além da inserção de outros tributos que não são previstos na modalidade anterior:

COFINS       3% do faturamento bruto mensal

PIS     0,65% do faturamento bruto mensal

IRPJ:

Indústria e Comércio – 1,20% do faturamento bruto trimestral; (1)

Serviços de transporte, exceto de cargas – 2,40% do faturamento bruto trimestral; (1)

Prestação de serviço por Profissionais liberais – 4,80% do faturamento bruto trimestral; (1)

Outros serviços/atividades em geral – 4,80 % do faturamento bruto trimestral (1) e (*)

(1) Alíquotas válidas para aplicação direta sobre o faturamento bruto de empresas que não obtenham base de cálculo maior que R$ 60.000,00 no trimestre. Se a base de cálculo for maior que os R$ 60.000,00 no trimestre, as alíquotas sofrerão aumento de 10%, aplicáveis somente sobre a parcela que exceder esse teto trimestral ou proporcional, se for o caso.

(*) Esses prestadores de serviços em geral (exceto serviços decorrentes de profissões legalmente regulamentadas), cuja receita bruta anual das atividades tenha sido de até R$ 120.000,00, poderão utilizar a alíquota de 2,40% do faturamento bruto trimestral, dependendo da atividade desenvolvida pela empresa. Nesse caso, deve ser consultada a Secretaria da Receita Federal, que emitirá parecer sobre o assunto.

CSLL

Indústria e Comércio – 1,08% do faturamento bruto trimestral

Prestação de serviços em geral – 2,88% do faturamento bruto trimestral

ICMS (para empresas que operam com mercadorias)         12%, 17% ou 25% sobre o valor da base de cálculo apurada (entradas deduzidas das saídas). As alíquotas variam de estado para estado e de acordo com o produto

ISS (para empresas que operam com mercadorias)   Conforme Lei Complementar 116/2003 o ISS pode variar de 2% à 5%. Recomenda-se obter a tabela de serviços em cada município, junto ao Setor de Arrecadação

IPI      Alíquotas variáveis conforme produto fabricado. Verifique a Tabela TIPI (Tabela de IPI) no site da Receita Federal

FGTS 8% sobre a remuneração do empregado

INSS  Calculada sobre a parte patronal e a parte do empregado

No que diz respeito à contribuição patronal, a parte do empregado e dos sócios segue os mesmos percentuais previstos no sistema de lucro real, descritos anteriormente.

E agora, qual o regime de tributação para a minha empresa?

Simples Nacional? Lucro Presumido ou esse outro o Lucro Real?

Podemos lhe ajudar de forma simples, entre em contato aqui ou pelo

Whatsapp 17 99612-1144

A nossa empresa de contabilidade irá te apoiar em todo o processo de análise de perfil conforme sua atividade e porte, e assim enquadrar no melhor regime tributário para pagar menos impostos e de forma legal, totalmente dentro da Lei.

Se você já tem empresa aberta, nós analisamos seu enquadramento atual e com algumas informações podemos avaliar se você está no melhor regime de tributação.

Entre em contato e inicie seu projeto conosco.

Contabilidade Para Advogados

 

A nossa contabilidade para advogados é especializada no seu ramo de atividade e feita para você que deseja abrir seu escritório e ter sucesso e economize com impostos, pois vamos te auxiliar com todas as informações e dicas que você precisa, para que seu negócio seja um sucesso. Vamos citar o que é necessário para abrir seu escritório, vamos lhe mostrar os tipos de tributação, como fazer para pedir o CNPJ e a Inscrição Municipal, dicas sobre uma boa gestão do fluxo de caixa e o quanto é importante não misturar as contas pessoais com as contas do escritório. Lembrando que é importante a ajuda de um contador, para lhe auxiliar em todas as etapas.

Etapas para a abertura de uma sociedade de advogados

Com a ajuda de um escritório especializado em contabilidade para advogados, você terá a segurança e confiança para dar início ao seu negócio, para que tudo seja feito dentro das normas. Para abrir a sua sociedade de advogados você deverá começar abrindo um CNPJ, seja como Sociedade pura ou Sociedade Individual de Advocacia, é necessário cadastrar a nova Pessoa Jurídica nos seguintes órgãos:

  • OAB: registro do Contrato Social ou Ato Constitutivo e pagamento da anuidade, se for o caso;
  • Receita Federal: processo eletrônico para solicitação do CNPJ,
  • Prefeitura Municipal: autorização para emissão de notas fiscais e obtenção do alvará de localização e funcionamento, se for o caso;
  • Previdência Social e Caixa Econômica Federal: com a entrega da GFIP digitalmente, devidamente preenchida, a empresa fica corretamente cadastrada nestes órgãos públicos, evitando assim que, quando forem efetuados recolhimentos de encargos de funcionários do escritório, futuramente, ou até mesmo o INSS dos sócios, não sejam perdidos os recolhimentos, gerando retrabalhos desnecessários. Além disso, com estas informações em dia a obtenção de Certidões Negativas de Débitos será muito mais fácil.

 Quer abrir seu escritório e precisa de ajuda? Chame no Whatsapp 17 99612-1144

Como fazer para pedir o CNPJ e a Inscrição Municipal de seu escritório de advocacia?

Para ser feito o pedido do CNPJ e da Inscrição Municipal é preciso já ter registrado o contrato social na OAB, com a ajuda de uma empresa como a nossa que é especializada em contabilidade para advogados você irá evitar que ocorra problemas futuros.

Depois de obter o CNPJ é só cadastrar a empresa na Prefeitura. Cada prefeitura tem um procedimento próprio e em algumas prefeituras esse procedimento é feito até mesmo online. Esse procedimento é simples, mas precisa de muita atenção e com a ajuda especializada de uma contabilidade para advogados você terá a certeza de que tudo foi feito de uma maneira correta.

 

Pode-se utilizar nome fantasia na sociedade de Advogados?

Muitos advogados têm essa dúvida se pode ou não utilizar um nome fantasia, e não pode, abaixo vamos explicar o porquê.

DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Segundo o “Art.16 da lei 8.906/94. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de Advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como Advogado ou totalmente proibida de advogar.”

Qual o CNAE utilizar?

O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que deve ser utilizado é o CNAE 6911-7/01, cuja descrição é “Serviços advocatícios” e também compreende as seguintes atividades.

a representação legal dos interesses de uma parte contra outra, diante de tribunais ou de outros órgãos judiciais, realizada por advogado ou sob sua supervisão,

 

Sociedade Unipessoal de Advocacia

A SIA (Sociedade Individual de Advocacia), como também é chamada, foi criada pela Lei nº 13.247/2016, que alterou o Artigo 15 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994). É um tipo de empresa que pode ser formada por um único advogado. Um grande benefício deste tipo de Sociedade é que não paga anuidade da Pessoa Jurídica.

Escolha do regime de tributação para o seu escritório de Advocacia

Existem dois regimes de tributação que são mais utilizados nesse tipo de negócio, que são eles o Simples Nacional e o Lucro Presumido. Um escritório especializado em contabilidade para advogados irá te auxiliar melhor para essa escolha que é de extrema importância para o seu escritório.

Simples Nacional: é um regime de tributação que inclui arrecadação, cobrança e fiscalização, disponível para micro e pequenas empresas, está previsto na Constituição Federal. Até 2017 poderiam optar por esse regime empresas com faturamento até R$ 3,6 milhões e já para 2018, o limite de faturamento foi ajustado para R$ 4,8 milhões. A grande vantagem desse regime é que sua tributação se enquadra no anexo IV que inicia a alíquota em 4,5%, vale a pena fazer os cálculos e comparar.

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Lucro Presumido: Diferente do Simples Nacional, em que você paga apenas uma guia DAS com todos os impostos, no Lucro Presumido, se pagam várias guias específicas e diversas obrigações acessórias mais detalhadas e em maior número. O faturamento deve ser de até R$ 78 milhões anual. As alíquotas de imposto podem variar de acordo com o tipo de atividade que exercem e essa porcentagem pode variar de 1,6% até 32% sobre o faturamento.

Boa gestão do fluxo de caixa

Somente com uma boa gestão do fluxo de caixa será possível perceber, que algumas das despesas são desnecessárias e podem ser eliminadas. A redução de custos é uma das maiores vantagens de ter um fluxo de caixa organizado, então esteja sempre atento aos indicadores apresentados pelo fluxo de caixa. E tudo isso ficará muito mais fácil de ser controlado com a ajuda de um escritório de especializado em contabilidade para advogados.

 

Separar as contas pessoais das contas do escritório

Não separar as contas pessoais das contas do escritório pode ser extremamente prejudicial para seu negócio, pois se torna mais difícil a distinção das receitas e despesas. Com a ajuda de uma planilha você terá um controle e uma fácil visualização da diferenciação dos gastos. Nunca misture suas contas pessoais com as contas do escritório e nem use o dinheiro do escritório para pagar contas pessoais e vice-versa. Não pense duas vezes para pedir a ajuda de um escritório especializado em contabilidade para advogados para que você não se perca e tenha um controle dos gastos do seu escritório, a consultoria do contador irá ser de extrema importância.

 

Nós da Gomes Contabilidade realizamos todo o processo para você empreendedor que deseja abrir sua empresa realize de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça. Entre em contato e inicie seu projeto conosco.

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Como Nós Iremos Lhe Atender

Como funciona um escritório de contabilidade?

Muitos empreendedores ainda possuem dúvidas de como funciona um escritório de contabilidade, o que ele faz, se é preciso ter um contador, quais benefícios de se ter um contador.

O escritório irá te auxiliar na legalização da sua empresa, no planejamento tributário, na escrituração fiscal, contabilidade e folha de pagamento. Tudo isso feito da melhor forma possível e atendendo suas necessidades.

QUER RECEBER UMA PROPOSTA? CLIQUE AQUI OU NOS CHAME PELO WHATSAPP

Atendimento ao Cliente

  • Disponibilidade: estamos sempre disponíveis para melhor te atender, quando surgir qualquer dúvida entre em contato conosco, seja via whatsapp, ligação ou e-mail, que procuraremos sanar suas dúvidas da maneira mais simplificada possível.
  • Parceria: estamos aqui para entender e atender as suas necessidades, para te ajudar a alcançar o sucesso que a sua empresa almeja, pois você é extremamente importante para nós.
  • Aconselhamento: iremos te aconselhar naquilo que for preciso, iremos recomendar o que será melhor a ser feito a sua empresa, para seu sucesso.
  • Linguagem: ter uma boa linguagem com você cliente, com palavras do seu conhecimento e explicar da maneira mais fácil possível para que você possa ter um bom entendimento.
  • Tecnologia: Com sistemas modernos e na nuvem é possível a nossa empresa de contabilidade e nossos clientes tramitar informações financeiras e documentos para a contabilidade de forma digital, o que facilita e muito o processo, deixando de lado a burocracia de pilhas de papeis e demora no atendimento, além do risco de extravio de documentos.

Gestão Empresarial

Além de toda parte burocrática, o escritório de contabilidade poderá te ajudar em tudo o que precisar, oferecendo consultoria e mentoria, para te mostrar o melhor caminho a seguir e alcançar o seu sucesso no negócio e o lucro, que precisa ser um dos principais objetivos de toda e qualquer empresa.

A Importância do Cliente

Você cliente, é de extrema importância para nós da Gomes Contabilidade, então iremos fazer de tudo para lhe oferecer o melhor atendimento, para alcançar suas expectativas e satisfação.

Como atender as expectativas do cliente

Para melhor atender as suas expectativas precisamos ter um bom feedback, para que possamos crescer juntos.

Nos dizendo como está sendo o atendimento, como está a pontualidade da entrega dos documentos, se estamos sanando as suas dúvidas de maneira clara, o que você pensa sobre nosso trabalho, nossa organização, entre outros, para que possamos te atender da melhor forma possível.

Depoimento Clientes:

 

Solicite uma proposta clicando aqui ou pelo telefone:

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Como trocar de contador

Eu posso trocar de contador?

Você empreendedor pode-se perguntar se pode trocar de contador, qual é a melhor hora de trocar de contador, como é o processo dessa troca, e como trocar de contador pode ajudar a você melhorar sua gestão. Então abaixo vamos esclarecer todas as suas dúvidas e explicar todo o processo, que é bem simples.

Trocar de contador é um direito seu de empreendedor, e que deve ser feito quando você achar que o contador não está prestando um bom serviço para você. Mas é importante saber se o novo contador irá realmente suprir suas necessidades, se o que você precisa a nova empresa contábil está preparada para lhe atender, como é o caso da Gomes Contabilidade que possui mais de 20 anos de experiência em pequenas, médias e grandes empresas, e que atualmente é especializada em alguns nichos de mercado, garantindo assim a qualidade e expertise de soluções para sua empresa.

Caso você queria migrar sua contabilidade para a Gomes Contabilidade, nós cuidaremos de tudo para você, e será muito simples, é só nos chamar clicando aqui.

Ou pelo Whatsapp (17) 99612-1144

Contrato de serviços contábeis

É claro que você deve se atentar também ao contrato realizado no momento que o seu contador atual foi contratado, se no contrato incluir uma cláusula de multa por rescisão contratual, é preciso avaliar o prazo estipulado que pode ser de alguns meses até um ano, então você terá que pagar essa multa, caso contrário, você pode cancelar o serviço, que normalmente exige um aviso por escrito de 30 dias de antecedência.

A Gomes Contabilidade é uma empresa que presa pela liberdade do cliente, portanto não cobramos multa, é só nos avisar por e-mail caso o cliente deseje sair que iremos preparar em no máximo 30 dias a documentação para devolução, mas, isso é muito difícil acontecer pois a qualidade de atendimento tem encantado nossos clientes!!! Dificilmente algum quer sair.

Trocar de contador pode ser importante

Documentação necessária para trocar de contador

Para trocar de contador você irá precisar cancelar o serviço por meio de e-mail ou uma carta registrada em correio, depois de encerrado o serviço o contador tem um prazo de trinta dias (ou mais dependendo do contrato); para organizar todos os documentos e devolver para o dono da empresa. É bom ressaltar que quando for feita a devolução dos documentos que o escritório entregue para você um protocolo citando todos os documentos que estão sendo devolvidos. É importante que depois da troca o   contador passe todas as informações da situação corrente de débitos com órgãos municipais, estaduais e federais, todos os parcelamentos de dívidas que estão em andamento para que o próximo escritório de contabilidade possa dar continuidade.

É recomendado que o escritório que está encerrando os serviços faça o preenchimento do:

Distrato de Prestação de Serviços Contábeis e Transferência de Responsabilidade Técnica.

E que o escritório que está iniciando os serviços elabore um Contrato de Prestação de Serviços Contábeis.

O Seu contador pode ajudar a sua empresa crescer e ser mais lucrativa, assista ao vídeo e assine nosso canal

Cuidados após a troca de contador

Vale lembrar que todos os erros que aconteceram durante o período que o escritório anterior estava responsável pela empresa é de total responsabilidade dele e não do atual escritório, e isso é descrito já no Distrato de Prestação de Serviços Contábeis e Transferência de Responsabilidade Técnica.

Como pôde ver trocar de contador é bem simples, e essa troca é de grande importância para o crescimento e melhor gestão da sua empresa.

Quer um orçamento? É só clicar aqui ou entrar em contato pelo

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Mais algumas dicas no vídeo abaixo de “como trocar de contador?”

 

Abrir uma clínica médica em São José do Rio Preto

PLANO DE NEGÓCIOS

O plano de negócios vai ajudar você médico empreendedor a ter uma visão mais ampla sobre a sua empresa e o sobre o mercado que você está inserido. No plano de negócios você irá definir muitos assuntos como, quais os serviços e produtos que você irá oferecer. O plano de negócios também irá detalhar a questão financeira e os recursos humanos que você poderá contar para o desenvolvimento da sua empresa médica.

Para desenvolver um bom planejamento é necessário saber todos os investimentos, maquinários, clientes, concorrentes e muito mais.

Vamos citar abaixo os principais pontos que devem ser abordados em um plano de negócios:

  • O que é o negócio?
  • Quais os principais produtos e/ou serviço;
  • Quem serão os seus principais clientes;
  • Onde será localizada a empresa;
  • O montante de capital a ser investido;
  • Qual será o faturamento mensal;
  • Em quanto tempo espera que o capital investido retorne.

A ESCOLHA DO LOCAL

Para montar uma clínica médica em São José do Rio Preto, é necessário você analisar muito bem, pois a localização é um dos pontos de sucesso da empresa, para os médicos empreendedores que desejam montar uma clínica médica é preciso analisar e considerar diversos pontos como: a densidade populacional, o perfil dos consumidores locais, a concorrência, os fatores de acesso e locomoção, a visibilidade, a acessibilidade e a proximidade com outros consultórios médicos.

COLABORADORES

Vai depender muito da necessidade do empreendedor, a contratação de colaboradores para montar uma clínica médica em São José do Rio Preto. Para iniciar ele deverá contar com uma equipe de:

  • Administradores;
  • Recepcionistas;
  • Médicos;
  • Enfermeiros;
  • Enfermeiro Auxiliar.

O empreendedor deve estar atento para a convenção coletiva do sindicato dos trabalhadores dessa área, utilizando-a como uma balizadora dos salários e orientadora das relações trabalhistas, evitando consequências desagradáveis. Como se trata de uma área vinculada à saúde, é muito importante que você empresário fique atento nas exigências da legislação quanto à prevenção de acidentes, ao uso de vacinas e a outras medidas. É necessário também que todos os funcionários cumpram os procedimentos obrigatórios, devendo passar por constantes capacitações profissionais.

Vamos citar abaixo algumas especialidades médicas:

  • Ortopedia;
  • Cardiologia;
  • Dermatologia
  • Radiologia;
  • Cirurgia Plástica;
  • Hematologia
  • Ginecologia e Obstetrícia;
  • Oftalmologia;
  • Pediatria;
  • Urologia;
  • Psiquiatria;
Imagem de uma doutora para remeter quem deseja abrir um consultório médico

Clínica médica em São José do Rio Preto

A ESTRUTURA E OS EQUIPAMENTOS

A estrutura mínima para montar uma clínica médica em São José do Rio Preto vai depender muito da necessidade e da condição do empreendedor. Mas ele deverá ir a procura de estabelecimentos que consigam instalar as seguintes áreas:

  • Recepção;
  • Sanitários;
  • Sala de acolhimento;
  • Sala de estudo;
  • Área de repouso;
  • Farmácia;
  • Sala Administrativa;
  • Consultórios;
  • Depósitos;
  • Esterilização;
  • Deposito de resíduos sólidos e infectantes.

 

DIVULGAÇÃO E DICAS

A divulgação é um importante meio para tornar a sua empresa e seus serviços conhecidos pelos clientes potenciais.  Para o empreendedor que deseja montar uma clínica médica em São José do Rio Preto, é muito importante que ele use estratégias de marketing de qualidade para que possa ter o sucesso do seu negócio.

Antes de divulgar sua empresa é preciso fazer a definição do seu público alvo. Você empreendedor poderá utilizar de inúmeros meios de comunicação para tornar seu serviço conhecido. Você poderá utilizar de materiais impressos como, flyers e folders, e também os meios digitais, que nos dias atuais tem muita repercussão, como, sites, criação de perfil nas redes sociais.

Como dica, você empreendedor que deseja montar uma clínica médica em São José do Rio Preto, realize pesquisas de mercado, público-alvo e concorrência, para poder identificar pontos que ainda não foram entregues por ninguém no mercado, e é claro com isso você poderá se destacar com esse diferencial.

QUAL A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MONTAR UMA CLÍNICA MÉDICA

Os documentos necessários para montar clínica médica são bem simples e vamos te falar quais são eles logo abaixo:

  • Documentação na Junta Comercial (ou cartório);
  • CNPJ;
  • Copia autenticada do RG e CPF;
  • Secretaria Estadual da Fazenda;
  • IPTU do imóvel;
  • Cópia do Contrato de Locação ou Compra e Venda;
  • Alvará de funcionamento;
  • Entre outros documentos específicos da cidade de São José do Rio Preto.

Nós da Gomes Contabilidade realizamos todo o processo para você médico empreendedor que deseja montar uma clínica médica e realize de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça. Entre em contato e inicie seu projeto com a Gomes Contabilidade de forma fácil clicando abaixo:

 

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Como Abrir Clínica Odontológica em São José do Rio Preto

Como Abrir Empresa Em São José Do Rio Preto

Abrir empresa em São José do Rio Preto é viável?

Hoje em dia muitas pessoas nos procuram para saber como abrir uma empresa em São José do Rio Preto e as vezes com um certo receio de que seja muito burocrático, e por isso começa a atuar de forma desregular e ilegal. Nos dias atuais regularizar o seu negócio ficou muito mais fácil, mas claro é preciso pesquisar, procurar alguém qualificado para aquilo que deseja fazer e paciência.

Abaixo vamos explicar como é possível abrir sua própria empresa em São José do Rio Preto, de uma forma rápida, fácil e segura. Com os documentos certos e seguindo os passos abaixo você terá todo privilégio de ter uma empresa legalizada.

  A cidade de São José do Rio Preto

Antes de montar o seu empreendimento é preciso conhecer melhor a cidade no qual você dará início ao seu negócio.

São José do Rio Preto, está localizada no interior de São Paulo, com uma população de mais de 438 mil pessoas. São José do Rio Preto tem como diferencial uma excelente infraestrutura logística, com um custo de operações baixo e oferta de mão de obra qualificada. Os principais setores que mais se movimentam na economia local são os de prestação de serviço e indústria, mas a área da saúde também tem seu destaque.

Uma pesquisa apontou as 100 melhores cidades para investir. São José do Rio Preto aparece na 11ª posição. O que é uma excelente notícia, já que em 2014, a cidade estava no 38º lugar.

Solicite aqui uma (proposta)

Qual o perfil para melhor empreender em São José do Rio Preto?

Você deseja trabalhar apenas por obrigação e dinheiro? Ou deseja usar das suas habilidades para alcançar sua realização pessoal e profissional?

Se você se encaixa no segundo perfil, dever ser uma pessoa que faz um planejamento a longo prazo e que quer ter sucesso com eles. O sucesso não vem do dia para a noite, é necessário planejamento, paciência, organização, com isso você poderá evitar riscos e gastos desnecessários.

É preciso que o empreendedor saiba lidar com bem com as pessoas, para ter um bom relacionamento com clientes e colaboradores. E o mais importante acredite em si mesmo, não tenha medo de correr riscos, corra atrás dos seus sonhos só assim você conseguirá os melhores resultados e terá sucesso com o seu negócio. Abrir sua empresa vai exigir muito foco e resiliência.

Imagem fonte: Gazeta do interior

São José do Rio Preto

QUAIS OS PASSOS PARA ABRIR EMPRESA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO?

Ideias Inovadoras

Para empreender em São José do Rio Preto é necessário que você tenha uma ideia inovadora, que vá surpreender as pessoas e que atraíra uma diversidade de clientes.

Se tem alguma coisa especifica que você gosta de fazer e acha que pode ser um bom negócio, invista nisso pois, trabalhar com o que você ama não irá trazer apenas uma satisfação financeira, mas pessoal também.

Se você não tem nenhuma ideia do que fazer, faça uma lista de coisas que sua empresa poderia solucionar, pense em uma empresa que irá atuar para resolver algum problema de seus clientes. Vá em busca de algo que no mercado ainda não tenha, algo que seu cliente não irá pensar duas vezes a não ser na sua empresa, porque ela é a melhor e a com mais potencial para solução daquele problema. Não tenha medo, use sua imaginação e faça pesquisas.

Montar o Plano de Negócios

O plano de negócios é de extrema importância pois, é através dele que você conseguirá ter uma visão mais ampla sobre a sua empresa e o mercado na qual ela está inserida, e além do planejamento o plano de negócio te ajudará na questão financeira e todos os recursos humanos que você poderá contar para o desenvolvimento da sua empresa.

Para desenvolver o plano de negócios é necessário juntar todos seus investimentos e pesquisar sobre qual o público que você almeja atingir, quais serão seus concorrentes, como está o mercado dessa área e muito mais.

 

Principais pontos do plano de negócios

O que é o meu negócio? É necessário que você saiba qual é o objetivo da sua empresa, quais serão os tipos de serviços ou produtos que irá fornecer, será preciso definir qual será a área de atuação da sua empresa, todas as obrigações fiscais e o setor de atividade. É muito importante você estabelecer quais serão seus principais clientes, qual será seu público alvo, seus concorrentes, faça uma boa pesquisa, quais são os pontos mais fortes e os mais fracos dos seus concorrentes, pois isso ajudará muito no crescimento da sua empresa.

Qual será a estrutura operacional da minha empresa? É necessário definir quantas pessoas serão necessárias na empresa, como será o funcionamento, quais serão seus fornecedores, pesquise e compare preços, não esqueça do marketing que principalmente nos dias atuais é de extrema importância para que todos possam ver, ouvir falar e ler sobre a sua empresa. Estipule metas, qual será o seu faturamento mensal?  Em quanto tempo você espera o seu capital investido retorne? Como você irá lidar com as suas finanças a longo prazo?

Você irá precisar de um investidor ou de uma linha de crédito?

Você já teve a sua ideia, montou seu plano de negócios, mas não tem capacidade financeira para dar andamento, saiba que você pode conseguir uma linha de crédito. Os bancos comerciais públicos com carteira comercial, como a Caixa Econômica Federal e o BNDES, tem uma linha exclusiva de créditos para ME e EPP. Mas os juros que são cobrados na maioria das vezes nessas linhas de crédito são muito altos e seu negócio pode não suportar. Nesse caso você pode optar por encontrar um investidor. O investidor além de ajudar na parte financeira ele pode auxiliar também na gestão da sua empresa, por esse motivo é muito importante que você esteja disposto a passar todas as informações, tarefas e planos com o investidor da empresa.

Somente lembrando que o seu negócio pode ser melhor impulsionado com um investidor anjo do que com linhas de créditos, pois além dos juros existe uma restrição muito grande no Brasil para novos empreendimentos, é necessário uma empresa já aberta e com capacidade financeira ativa para ter maiores chances de boas captações de recursos com os Bancos.

Dando os primeiros passos: Tipos de natureza jurídica

Talvez você ainda não conheça e saiba a importância dessa definição antes de abrir sua empresa, mas o tipo de natureza jurídica é importantíssimo e o contador pode te ajudar nessa etapa, mas para facilitar seu entendimento iremos descrever abaixo o que é cada tipo. Existem diversas espécies de natureza jurídica, mas às entidades empresariais, são atribuídas:

Empresário Individual, ou MEI: Uma única pessoa constitui a empresa, cujo nome empresarial deve ser composto por seu nome civil, completo ou abreviado. É a pessoa física titular da empresa, podendo constituir apenas uma em seu nome;

Sociedade Limitada: É aquela que reúne dois ou mais sócios a fim de explorar atividades de produção ou circulação de bens e serviços. Inclui-se toda empresa que contribui com moeda para formação de capital social e realização da constituição empresarial;

Sociedade Simples, ou SS: Exploram atividades de prestação de serviços decorrentes de atividades intelectuais e de cooperativa. Exemplo: contadores, advogados, cooperativas e representações comerciais;

Sociedade Anônima: Todas as empresas que não atribuem seu capital social a um nome específico, mas sim divide em ações.

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ou EIRELI: Empresa formada por somente uma pessoa, onde o capital pertence unicamente ao titular. Esse capital deve ser obrigatoriamente integralizado, e não pode ser inferior a 100 vezes o salário mínimo vigente.

QUAL O PROCESSO PARA ABRIR EMPRESA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO?

Assim que toda a documentação for acertada, as informações são enviadas para a Receita Federal e a Junta Comercial e é iniciado o processo de abertura. A aprovação leva 3 a 5 dias úteis após o envio, significando que você já terá o número do CNPJ. Porém, para emitir notas, é necessário estar cadastrado também na Prefeitura. No total, a média para completar esse processo é de 7 a 10 dias.

Porém, para abrir empresa em São José do Rio Preto, é necessário também realizar a Análise Prévia da Viabilidade de Localização. Essa análise é feita pela Prefeitura de Rio Preto para determinar se a empresa pode ou não utilizar determinado imóvel para determinado comércio.

Algumas pessoas escolhem um local que desejam se instalar, investem nesse imóvel, e só depois descobrem que não podem atuar ali. É muito tempo e dinheiro perdido, sendo que se contassem com o apoio de um profissional ligado nessa área, evitariam esse transtorno. Por isso, não se esqueça de fazer o pedido de Análise Prévia de Viabilidade do local.

 

Quanto tempo leva para abrir empresa em São José do Rio Preto?

Não existe uma regra, mas o tempo médio para a empresa estar com os documentos e inscrições básicas pode variar em torno de uns 20 dias. Existem situações podem prolongar esse prazo, como pendências do CPF dos sócios na Receita Federal, participação ou nome em outra empresa, cadastro no MEI, alguma restrição quanto ao endereço de funcionamento da empresa em Rio Preto e suas atividades, etc.

Estar atualizado

Um empreendedor deve estar sempre atualizado sobre tudo. Ele deve entender sobre todo o mercado que sua empresa está inserida. Esteja sempre pesquisando, fazendo cursos especializados, converse com outros empreendedores, leia livros e artigos relacionados ao seu ramo. O mundo dos negócios está sempre em constante mudança e por isso é necessário sempre estar se atualizando, dessa forma sua empresa sempre estará na frente, então se isso for feito antes de abrir sua empresa, com certeza irá ser um diferencial, porém se já abriu e não o fez, comece hoje, ainda é tempo.

Quer abrir empresa e precisa de ajuda?

Nós realizamos todo o processo burocrático para você, basta nos fornecer os dados necessários e não terá dor de cabeça com burocracia, nossa empresa estará a disposição para resolver e ajudar em todo o processo.

Além disso realizamos diversos serviços adicionais aos nossos clientes que desejam abrir empresa em São José do Rio Preto, podendo assim sua empresa ter mais tempo livre para dedicar aos seus clientes e negócio, e você empresário poder dedicar mais tempo a sua família, e o melhor, tudo isso a um preço justo.

Dentre os principais serviços estão a Contabilidade, Recursos Humanos, Fiscal, legalização e muito mais.

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Como o MEI Deve Fazer Contratar um Funcionário

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Como os Dentistas Podem Pagar Menos Impostos?

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Como Pagar Menos Impostos – Médico Pessoa Jurídica

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Motivos para o empresário Lotérico Contratar uma Contabilidade Especializada

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Abertura de Empresa no Endereço Residencial: Pode ou Não Pode?

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Contribuição para o INSS dos Médicos

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4 dicas de gestão para sua clínica médica

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Capital Social e o Valor Mínimo para Abertura da Empresa

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Sistema Conta Azul para sua Empresa

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Posso abrir empresa com nome sujo? Abertura de CNPJ com restrição no nome.

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Rendimentos Dos Sócios: Pro Labore ou Distribuição de Lucros

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Movimentação Financeira Pessoa Jurídica e Pessoa Física

Assista o Vídeo:

 

Problema 1: A Sociedade precisa ser regularizada, até mesmo por questões de protejer seu trabalho e seu patrimonio. Faça o mais breve possível uma alteração contratual.

Problema 2: Misturar as finanças da PJ e PF

A partir do momento que você tem participação em uma PJ, você precisa ter clareza em sua mente que as duas “pessoas não podem se misturar”, cada uma tem sua responsabilidade de seus rendimentos e despesas, e os mesmos precisam ser controlados separadamente.

A Dica número um é que você abra e tenha uma conta bancária PJ para todas movimentações da empresa.

A Dica número dois é que você não pode pagar suas contas pessoais nessa conta PJ, e nem o inverso. Então o mesmo para os recebimentos da PJ tem que ser na conta dela própria.

Uma Terceira dica importante é o empresário começar com um bom controle financeiro pessoal e estipular uma retirada fixa mensal mínima, assim com esse “Pro-labore”, ele passa a não misturar mais as finanças.

Espero ter ajudado!

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Dicas para pagar menos impostos | Carnê Leão e livro caixa para profissionais da Saúde

Assista ao vídeo:

Carne leão – Livro Caixa

DESPESAS DEDUTIVEIS

Para o contribuinte que aufira rendimentos do trabalho não assalariado, titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro poderão deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as seguintes despesas escrituradas em livro caixa: Instrução Normativa RFB n° 1.500/2014, artigo 104

a) pagamentos a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;

b) emolumentos pagos a terceiros, neste caso os valores referentes à retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e extrajudiciais;

c) as despesas de custeio pagas, indispensáveis à percepção da receita e manutenção da fonte produtora.

2.1. Despesas de custeio

O valor das despesas dedutíveis está limitado ao valor da receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica.

Para o profissional autônomo quando escriturado o livro caixa objetivando a dedução das despesas de custeio deverão ter correlação com a atividade, independente da prestação de serviços para pessoas físicas ou jurídicas

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3 Dicas para abertura de empresa médica

Assista ao vídeo:

  • Economia de impostos

Vamos abordar esse assunto no próximo vídeo específico, mas normalmente o médico paga menos impostos na pessoa jurídica, então vale a pena dedicar um tempinho e nos assistir.

  • Segurança jurídica

Com a abertura de uma empresa o médico irá trabalhar e ter seu CNPJ que vai proteger mais sua pessoa física em casos de processos jurídicos de pacientes, mas é necessário avaliar qual a forma jurídica que vai abrir sua empresa, que pode ser uma sociedade Limitada, uma sociedade simples (dois ou mais médicos) ou uma EIRELI.

Na empresa Limitada você e seus sócios vão responder limitado ao Capital Social que cada um possui no evento de um processo.

A EIRELLI é uma forma jurídica mais recente, e tem a mesma segurança jurídica da Limitada, mas com uma regra que pode ser inviável para algumas empresas médicas, pois é obrigatório a integralização de capital social de no mínimo 100 salários mínimos. Alguns cuidados precisam ser analisados nesse formato de abertura, iremos tratar em um outro vídeo específico.

  • Gestão contábil e burocracia administrada por profissional especializado

Você médico tem uma rotina muito agitada e não sobra tempo para perder com burocracia, nós fazemos isso para você, veja algumas outras tarefas que fica por nossa conta.

Após abertura do CNPJ na Receita Federal  existe outras regularizações que vão desde a Prefeitura, o registro do CNPJ no CREMESP ou órgão do seu estado, e se for uma clínica precisa ser feito os registros no órgão para coleta de lixo hospitalar entre outros.

Então indicamos você a contratar um contador especializado em médicos e clínicas, e como nós somos dedicados a sua área, deixo abaixo nosso contato e fique a vontade para solicitar um orçamento.

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Tributação de empresas médicas

Veja o vídeo:

Já na Pessoa Jurídica você pode fazer um planejamento para diminuir esse gasto com impostos, mas é necessário cálculos para avaliar a melhor forma de enquadrar sua empresa, seja o enquadramento como: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

Vamos falar das duas principais formas que podem ser vantajosas para médicos e clínicas que é o Simples Nacional e Lucro Presumido.

No Simples Nacional uma das vantagens é menor burocracia, que vai desde menos guias de impostos pois existe uma única guia chamada de DAS “Documento de arrecadação do Simples” que engloba todos os tributos federais e municipais em única guia, e das declarações mensais que são simplificadas e em menor quantidade. Porém atualmente pois estamos gravando esse vídeo em 2018 e o Simples Nacional para médicos se enquadra nos anexos III ou V, e necessita chegar algumas regras, que vai depender da forma que sua empresa está trabalhando em relação a faturamento e encargos e despesas trabalhistas, essa análise vai demonstrar se compensa ou não esse enquadramento, é necessário fazer simulações com seu contador.

Já no Lucro Presumido pode ser bem vantajoso para alguns médicos ou clínicas, vou explicar um pouco mais:

No Lucro Presumido a alíquota de impostos federais é de 11,33% e mais o ISSQN da Prefeitura, que normalmente fica entre 2 e 3% para médicos, vai depender do seu Município.

Com isso nós indicamos que seja feito um estudo tributário de sua situação atual e projeção futura, pois você pode ter uma economia de até 60%, como já vimos alguns casos.

Outra vantagem da PJ é que nós elaboramos toda sua contabilidade, e com isso após seu encerramento anual do seu Balanço, é possível a retirada de Lucros isentos do IRPF.

Quer saber mais dos nossos serviços para médicos e clínicas?

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Vantagens para o Dentista abrir empresa | De Pessoa física para PJ

Vejam o vídeo:

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Congresso derruba veto do Refis das PMEs do Simples Nacional

Assista ao vídeo:

Micro e pequenas empresas terão descontos e até 175 meses para quitar impostos federais atrasados;

Sebrae estima que 600 mil empresas serão beneficiadas.

Como vai funcionar o refis das PMEs?

  • Poderão ser parcelados no refis das PMEs impostos do regime Simples vencidos até novembro de 2017.
  • Para fazer parte do programa, as empresas devedoras terão que dar uma entrada de 5% do total devido à Receita – quantia que poderá ser dividida em até 5 vezes, com prestações acrescidas da taxa Selic e de mais 1%.
  • A redução da dívida dependerá das condições do pagamento da parcela restante:
  • Pagamento integral: redução de 90% dos juros de mora (cobrados pelo atraso) e redução de 70% das multas.
  • Pagamento em 145 meses: redução de 80% dos juros de mora e de 50% das multas.
  • Pagamento em 175 meses: redução de 50% dos juros de mora e de 50% das multas.
  • Em todos os casos, o valor da prestação mensal não poderá ser menor que R$ 300. A adesão poderá ser feita em até 90 dias após a promulgação da lei.
  • Para os Microempreendedores Individuais (MEIs), as condições de pagamento serão as mesmas, exceto o valor mínimo das parcelas, que ainda será estabelecido pelo Conselho Gestor do Simples Nacional (CGSN).

Fonte: G1

Imposto de Renda Pessoa Física para Dentistas

Assista o vídeo:

 

Hoje venho falar sobre você que é um profissional da área odontológica e que precisa estar atento na sua Declaração de IRPF, isso principalmente por causa dos diversos cruzamentos que a Receita Federal tem feito.

O Dentista tem uma exposição maior devido seus serviços serem dedutíveis para os tomadores (pacientes) e por isso existe o cruzamento CPF por CPF de cada paciente contra a sua declaração que tem que ser individualizada.

Dica 1 – Carnê-leão

Toda atenção é necessária pois você quando presta serviços de Pessoa física p/ Pessoa fisíca tem que fazer o recolhimento mensal pelo carne-leão.

Dica 2 – INSS autônomo

Outro ponto de atenção é com relação ao INSS autônomo, que hoje já existe um cruzamento de fiscalização grande em profissionais que acabam não pagando devidamente os 20% de INSS sobre sua renda.

Evite multas e transtornos e conte conosco, nós fazemos sua declaração à distancia, somos uma empresa especializada na sua área.

Contrate:

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Imposto de Renda Pessoa Física para Médicos

Assista o vídeo:

Hoje venho falar sobre você que é um profissional da área Médica e que precisa estar atento na sua Declaração de IRPF, isso principalmente por causa dos diversos cruzamentos que a Receita Federal tem feito.

O Médico tem uma exposição maior devido seus serviços serem dedutíveis para os tomadores (pacientes) e por isso existe o cruzamento CPF por CPF de cada paciente contra a sua declaração que tem que ser individualizada.

Dica 1 – Carnê-leão

Toda atenção é necessária pois você quando presta serviços de Pessoa física p/ Pessoa fisíca tem que fazer o recolhimento mensal pelo carne-leão.

Dica 2 – INSS autônomo

Outro ponto de atenção é com relação ao INSS autônomo, que hoje já existe um cruzamento de fiscalização grande em profissionais que acabam não pagando devidamente os 20% de INSS sobre sua renda.

Evite multas e transtornos e conte conosco, nós fazemos sua declaração à distancia, somos uma empresa especializada na área Médica.

Contrate:

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Simples Nacional para Casas Lotéricas em 2018

Simples Nacional para Casas Lotéricas em 2018

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Simples Nacional para Médicos e Clínicas em 2018

Simples Nacional para Médicos e Clínicas em 2018

Assista ao vídeo

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Melhor abrir MEI ou Microempresa no Simples Nacional?

Melhor abrir MEI  (microempreendedor individual) ou Microempresa no Simples Nacional? #GomesContabilidadeResponde

Assista ao vídeo:

Na verdade, as duas estão enquadradas na lei do Simples Nacional, mas atenção pois no MEI você tem um bom desconto no imposto, pois no Simples Nacional você mesmo faturando o mesmo valor que o MEI vai pagar em cima da alíquota da tabela que estará enquadrado.

  • Checar se a atividade se enquadra no MEI analisando no portal do MEI ou pedindo ajuda a um contador
  • O Faturamento da empresa, tem que avaliar se não vai extrapolar o limite. Projetar o total das suas receitas seja com produtos ou serviços. A partir de 2018 é de R$ 81.000,00 ao ano, ou proporcional ao mês R$ 6.750,00
  • Funcionários. O MEI pode ter somente um funcionário, então dependendo da empresa não vai poder contratar mais, então pode ser mais vantajoso já abrir uma Micro empresa.

 

 

Reforma Trabalhista | Vejam alguns dos destaques

Nos vídeos abaixo irei falar de alguns temas importantes para o empreendedor sobre a Reforma trabalhista aprovada em 14.07.2017 e que entra em vigor dentro de 120 dias após a publicação.

Assistam e se atualizem pois é muito importante estarmos por dentro.

Jornada 12 x 36 | MP 808-2017 Reforma Trabalhista

Trabalhador autônomo – MP 808-2017 alterações na Reforma Trabalhista

Isenção do IRPF para ajuda de custo e diárias de viagem – Reforma trabalhista – MP 808-2017

Home office

 

Rescisão por acordo empregado e empregador

Horário de almoço e autônomo

 

Contribuição Sindical e Banco de horas

 

Férias

Cálculo do Simples Nacional para Casas Lotéricas

Neste artigo eu explico aos empresários Lotéricos um pouco de como é calculado o valor de seu imposto quando sua Lotérica está enquadrada no Simples Nacional.

A atividade de Casa Lotérica se enquadra no anexo III, e acho muito importante o empresário entender a origem dessa despesa tributária.

Assista ao vídeo:

 

 

Você empresário Lotérico que deseja conhecer mais sobre nosso serviço especializado de

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Empresário Lotérico Precisa Retirar Pro Labore?

Muitos empresários tem dúvida sobre esse tema, a obrigatoriedade da retirada Pró-labore.

Neste vídeo abaixo eu explico um pouco para os empresários lotéricos, assistam e tirem suas dúvidas:

 

Empresário lotérico, acesse mais informações sobre nosso serviço contábil especializado em Casas Lotéricas

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IRPF 2017 – Renda incompatível com a movimentação financeira

A Receita Federal vem trabalhando com uma série de atividades ligadas com fiscalização de contribuintes pessoa física ou jurídica, uma delas e checar se a movimentação financeira é compatível com as rendas do contribuinte, o que se ocorrer de ter diferenças significativas poderá causar um pouco de dor de cabeça.

Assista ao vídeo abaixo e conheça um pouco mais:

 

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IRPF 2017 – Carnê Leão

O carne-leão é o recolhimento mensal de IR por pessoas físicas que recebem rendimentos de outras pessoas físicas, ou do exterior. O imposto deve ser recolhido por profissionais liberais e autônomos, como médicos, dentistas, terapeutas ocupacionais, por exemplo. E pelo contribuinte que recebe aluguel de imóveis ou locação de veículos, além de quem recebe pensão alimentícia.

Veja mais detalhes no vídeo abaixo:

 

 

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IRPF 2017 – Facebook e as fiscalizações da RFB

Saiu uma matéria no jornal da Globo que mostra a atuação da Receita Federal atuando na fiscalização de contribuintes pessoa física, uma das ações é acompanhar suas postagens no Facebook.

Veja o vídeo abaixo:

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Fonte: G1

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/03/receita-federal-analisa-redes-sociais-para-checar-patrimonio-das-pessoas.html

 

Profissional Autônomo – Quais impostos tenho que pagar?

Nesta matéria eu gostaria de contribuir no esclarecimento de dúvidas dos profissionais autônomos em relação aos impostos.

Recebi esses dias uma pergunta sobre quais os impostos o autônomo tem que pagar?

No vídeo abaixo eu dou uma breve explicação e espero ajudar um pouco.

 

MEI – Como pode ocorrer o desenquadramento do Microempreendedor individual

Nesta matéria vou relacionar alguns casos que pode desenquadrar o MEI, tanto por opção ou quanto por quebra de algumas das regras legais.

No vídeo abaixo darei alguns exemplos:

 

11 – DESENQUADRAMENTO

11.1 – O que é desenquadramento para o MEI ?

É deixar de atender quaisquer das condições exigidas e impostas para optar como Microempreendedor Individual, a exemplo, ultrapassar limite de faturamento anual para o MEI, ou seja, R$ 60.000,00, ao ano.

11.2 – Posso efetuar o desenquadramento por opção a qualquer tempo?

O desenquadramento por opção poderá ser realizado a qualquer tempo, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente, salvo quando a comunicação for feita no mês de janeiro, quando os efeitos do desenquadramento dar-se-ão nesse mesmo ano-calendário.

11.3 – Como efetuar o desenquadramento como MEI ?

O desenquadramento poderá ser realizado por meio do serviço “Desequadramento do SIMEI”disponibilizado no Portal do Simples Nacional.

O MEI deverá, antes de efetuar a solicitação de desenquadramento, gerar um código de acesso, conforme instruções disponíveis no Portal do Simples Nacional. Após digitar o código de acesso, o contribuinte deverá selecionar o motivo e a data em que ocorreu o fato motivador do desenquadramento.

11.4 – Qual o prazo para o MEI comunicar seu desenquadramento obrigatório e quais os efeitos?

 O MEI deverá comunicar seu desenquadramento obrigatório quando:

?     Exceder no ano o limite de faturamento bruto de R$ 60.000,00, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês posterior àquele em que tenha ocorrido o excesso, produzindo efeitos:
       a) A partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente ao da ocorrência do excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais de 20%;
       b) retroativamente a 1º de janeiro do ano-calendário da ocorrência do excesso, na hipótese de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20%.
?     Deixar de atender qualquer das condições previstas nos incisos de I a IV do caput do art. 91, da Resolução CGSN nº 94/2011, para condição de MEI, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês posterior àquele em que ocorrida situação de vedação, produzindo efeitos a partir do mês subsequente ao da ocorrência da situação impeditiva.
?     Incorrer em alguma das situações previstas para a exclusão do Simples Nacional, ficando o desenquadramento sujeito às regras do art. 73 da Resolução CGSN nº 94/2011.
Nota: No caso de início de atividade, deverá ser observado o limite proporcional ao limite de faturamento anual (R$ 60.000,00), multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano, consideradas as frações de meses como um mês inteiro.

Exemplo: Para o MEI que efetuou o registro em Julho/2014, o seu limite de faturamento para o ano será R$ 30.000,00 (R$ 5.000,00 x 6 meses = R$ 30.000,000). (Resolução CGSN nº 94/2011,art. 91, §1º ).

11.5 – A partir de que data estarei desenquadrado com MEI no caso de exceder o limite de receita bruta?

A data dos efeitos do desenquadramento dependerá de dois fatores:

     ?   Se a empresa está no ano de início de atividade, e
     ?   Se o limite de receita bruta foi ultrapassado em mais de 20%, conforme quadro abaixo:
Data dos efeitos do Desenquadramento
Situação
Exemplo
Data de abertura da empresa
(desenquadramento retroativo)
Receita bruta que tenha ultrapassado o limite proporcional em mais de 20%, no ano-calendário de início de atividades.
– data de abertura: 09/12/2012
– receita bruta em 12/2012: R$ 6.000,00
– data efeito desenquadramento: 09/12/2012
1º de janeiro do ano-calendário subsequente ao da ocorrência do excesso de receita
Receita bruta que NÃO tenha ultrapassado o limite proporcional em mais de 20%, no ano-calendário de início de atividades.
– data de abertura: 09/12/2012
– receita bruta em 12/2012: R$ 5.300,00
data efeito desenquadramento: 01/01/2013
1º de janeiro do ano-calendário em que ocorreu o excesso de receita
(desenquadramento retroativo)
Receita bruta que tenha ultrapassado o limite em mais de 20%, fora do ano-calendário de início de atividades.
– data de abertura: 18/11/2011
– receita acumulada em 2012: R$ 75.000,00
– data efeito desenquadramento: 01/01/2012
1º de janeiro do ano-calendário subsequente ao da ocorrência do excesso de receita
Receita bruta que NÃO tenha ultrapassado o limite em mais de 20%, fora do ano-calendário de início de atividades.
– data de abertura: 18/11/2011
– receita acumulada em 2012: R$ 66.000,00- data efeito desenquadramento: 01/01/2013
 
Nota: Na hipótese de a receita bruta auferida no ano-calendário não exceder em mais de 20% (vinte por cento) os limites de que tratam os parágrafos 1º e 2º do art. 18-A da Lei Complementar nº 123/2006, o contribuinte deverá recolher a diferença, sem acréscimos, no vencimento estipulado para o pagamento dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional relativos ao mês de janeiro do ano-calendário subsequente, aplicando-se as alíquotas previstas nos Anexos da Lei Complementar nº 123, de 2006, observando-se, com relação à inclusão dos percentuais relativos ao ICMS e ao ISS, as tabelas constantes do Anexo XIII daResolução CGSN nº 94, de  2011. Este cálculo deve ser realizado utilizando-se o aplicativo DASN-SIMEI.
11.6 – O desenquadramento do MEI, implica, necessariamente, exclusão do Simples Nacional?

Não. O contribuinte desenquadrado como MEI passará, a partir da data de início dos efeitos do desenquadramento, a recolher os tributos devidos pela regra geral do Simples Nacional, como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto se incorrer em alguma das situações previstas para exclusão do Simples Nacional.

Para recolher os tributos pela regra do Simples Nacional, o contribuinte deverá utilizar o aplicativo PGDAS para cálculo do valor devido e geração da guia de recolhimento (DAS).

11.7 – Em que situações ocorrerá o desenquadramento automático como MEI?

Será desenquadrado automaticamente como MEI o Microempreendedor Individual que promover a alteração de dados no CNPJ que importem em:

a)      Alteração para natureza jurídica distinta de empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
b) Inclusão de atividade econômica não permitida pelo CGSN (ver Anexo XIII – Atividades Permitidas ao MEI – Resolução CGSN nº 94/2011);
c) Abertura de filial.
Notas:
1. Os efeitos do desenquadramento dar-se-ão a partir do mês posterior ao da ocorrência da situação impeditiva.
Exemplo: Em maio/2012 o MEI efetua alteração no CNPJ incluindo atividade não autorizada ao MEI (ocupação não constante do Anexo XIII da Resolução CGSN nº 94/2011) com data de evento informada de 15/03/2012. O desenquadramento será realizado automaticamente com efeitos a partir de 01/04/2012.

2. O contribuinte pode confirmar o desenquadramento acessando o serviço consulta de optantes disponível no portal do Simples Nacional.

11.8 – O que fazer caso seja feito o desenquadramento e o MEI não tiver solicitado, mesmo exercendo atividades e com faturamento que permitem manter a condição de MEI?

Caso o MEI seja desenquadrado do SIMEI sem sua solicitação espontânea, por não ter excedido o limite de faturamento ou outro motivo previsto em Lei, deverá procurar um posto de atendimento da Receita Federal do Brasil, em seu município ou região e verificar o(s) motivo(s) pelo desenquadramento de ofício.

Fonte: Portal Empreendedor

 

 

MEI – Como ter rendimentos isentos de IRPF para o Microempreendedor

Vejam as dicas para ter rendimentos isentos de imposto de renda para o MEI – Microempreendedor individual, e não sofrer tributação na pessoa física de seus rendimentos.

Assista com atenção todo o vídeo e terá as informações básicas:

 

Bom, agora que você já conhece as regras para ter seus rendimentos de sua empresa MEI e não correr riscos ou pagar tributos que podem ser economizados, vejam no que podemos te ajudar.

Nossa empresa pode te oferecer uma contabilidade simplificada voltada para o MEI e assim você realizar sua retirada isenta de imposto na PF e ainda, muito mais do que isso, gerenciar financeiramente sua empresa e receber dicas de um contador.

Aproveite e feche conosco sua contabilidade, veja abaixo os valores:

Serviço para Microempreendedores do ramo de serviço:

  • Contabilidade – A partir de R$ 89,00, mas agora temporariamente por
  • R$ 79,00 – CONDIÇÃO ESPECIAL DE LANÇAMENTO, só isso por mês.

Vantagens:

  • Balanço Patrimonial
  • Demonstrativo de Resultados
  • Livro diário e razão
  • Comprovação de faturamento na pessoa jurídica
  • Relatórios contábeis que auxiliam na gestão da empresa e crescimento do MEI
  • LUCRO isentos na sua distribuição para a pessoa física
  • Ganho, você deixa de pagar mais impostos e ganha informação e assessoria contábil para sua MEI crescer

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