Regularização para Psicólogas Autônomas

Está começando a atender, ou já atende algum tempo e não sabia que precisava declarar esses rendimentos, nem de licenças para trabalhar? Isso é bem comum. Normalmente psicólogas não são orientadas que devem fazer toda uma regularização antes de começar a trabalhar e isso é péssimo, pois pode por o seu financeiro em risco, já que te deixa passível de receber multas por não fazer as devidas declarações.

Este artigo falará um pouco mais sobre como os profissionais de psicologia autônomos podem se regularizar.

 

PSICÓLOGA PRECISA ABRIR EMPRESA PARA SE REGULARIZAR?

A resposta curta é: Não.

Existem duas formas para a psicóloga se regularizar: como autônoma, fazendo o carnê leão, ou abrindo um CNPJ e trabalhando como empresa.

Se você quiser mais sobre a abertura de empresa, acesse nosso artigo Abertura de empresa para psicólogas e também assista nosso vídeo no Youtube:

 

Neste artigo iremos abordar a regularização como autônoma, sem a abertura do CNPJ, mas entenda que nem sempre esse será o caminho mais econômico, portanto não deixe de acessar o artigo e ver o vídeo acima para conhecer mais. Além disso, mande uma mensagem no nosso WhatsApp e converse com um dos nossos consultores, eles irão te ouvir e com todo cuidado e carinho te ajudarão a verificar a melhor forma de se regularizar.

A consultoria inicial pelo WhatsApp não tem custo nenhum, então não perca essa oportunidade!

COMO PSICÓLOGA AUTÔNOMA PODE SE REGULARIZAR?

A regularização para aquelas profissionais que não tem CNPJ é feita através do Carnê Leão. O Carnê Leão é uma declaração mensal obrigatória para todos aqueles profissionais que prestam serviços para outras pessoas físicas e não têm personalidade jurídica.

No Carnê Leão, você informará os seus rendimentos e algumas despesas que poderão ajudar a diminuir o valor do DARF de IRPF a pagar. Nem todas as despesas podem ser utilizadas para essa finalidade, então é importante ter o apoio da Gomes Contabilidade para te ajudar a classificar corretamente esses custos e garantir a maximização de dedução, reduzindo seus custos.

 

PODE INFORMAR OS RECIBOS DIRETO NO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IMPOSTO DE RENDA ANUAL)?

Pela lei não é possível ser feito dessa forma. Deixando de fazer o Carnê Leão, você poderá ficar sujeita a multas e juros por não recolher os tributos conforme deveria, mês a mês. Se verificar o disposto no famoso “Perguntas e Respostas IRPF”, verá que o correto é fazer a declaração mensal, para depois importar os dados para o Imposto de Renda Anual e transmitir para a Receita Federal:

Sujeita-se ao recolhimento mensal obrigatório a pessoa física residente no Brasil que receber:
1 – rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no Brasil, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;

[…]

Nessa parte grifada é que o psicólogo se inclui. Abaixo pode ver também, que deverá ser informado o CPF do paciente, bem como o valor dos serviços. É através disso que a Receita Federal faz o cruzamento de dados e fiscaliza profissionais que não declaram corretamente seus rendimentos:

Os médicos, odontólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, advogados, psicólogos, corretores e administradores de imóveis deverão informar na Ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física/Exterior da Declaração de Ajuste Anual (DAA) o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do titular do pagamento e do beneficiário dos serviços por eles prestados, bem como o valor dos referidos serviços.

 

PSICÓLOGO PODE DECLARAR SOMENTE OS RECIBOS?

Com certeza NÃO!

A omissão de receitas é considerado crime contra a ordem tributária e poderá gerar sanções muito graves. Para ficar regular é muito importante emitir recibos para todos os pacientes e declarar 100% das receitas. Existem alguns pacientes que não querem o recibo de jeito nenhum, nesses casos, se foi por opção do paciente, tudo bem, não force-o a pegar o recibo, mas frise que é interessante que ele tenha esse documento e que isso não irá prejudica-lo em nada. Se mesmo assim o paciente não aceitar o recibo, declare o valor recebido no Carnê Leão, pois estará recolhendo os impostos corretamente e evitando problemas com o Fisco.

 

QUAIS IMPOSTOS O PSICÓLOGO AUTÔNOMO PRECISA PAGAR?

São três impostos que o psicólogo autônomo precisa pagar:

  • DARF IRPF;
  • INSS;
  • ISS.

O DARF é o imposto gerado dentro do Carnê Leão. Trata-se do boleto de Imposto de Renda e pode variar desde a faixa isenta, onde não é gerado tributo algum, até a faixa de 27,5%. Este tributo é mensal.

O INSS é gerado a parte, mas ainda sim é obrigatório e a alíquota correta para os autônomos é a de 20% do faturamento. Em 2017 a Receita Federal realizou uma operação apenas para fiscalizar autônomos que não estavam contribuindo corretamente com o INSS, então pague esse tributo corretamente para não por sua saúde financeira em risco, tendo que pagar multas e juros por não ter feito o recolhimento anteriormente. Esta contribuição também é mensal.

Por último, mas não menos importante, temos o ISS ou ISSQN, que é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Esse tributo também é gerado fora do Carnê Leão. Ele é devido para a prefeitura do seu município, então deve procurá-los para se regularizar. Normalmente o ISS é um valor fixo cobrado anualmente, mas isso varia de cidade para cidade, por isso é importante consultar os órgãos responsáveis para recolhê-lo corretamente.

 

COMO PSICÓLOGO AUTÔNOMO PODE REGULARIZAR O CONSULTÓRIO?

Além desses impostos a serem pagos acima, você também precisará buscar a Vigilância Sanitária, os Bombeiros e a própria prefeitura para adquirir os respectivos alvarás (na prefeitura você irá retirar o alvará de funcionamento). Dessa forma seu consultório ficará totalmente regular e você não terá que realizar desembolsos financeiros para arcar com multas por ter alguma documentação faltante.

 

COMO FAZER CARNÊ LEÃO?

O processo para realizar o Carnê Leão pode ser um pouco complexo para ser executado por quem não tem muito domínio sobre a área fiscal, por isso é essencial que contar com uma contabilidade especialista em atender a área para garantir que todas as declarações sejam feitas corretamente, evitando cair em malhas fiscais.

A Gomes Contabilidade poderá analisar seus rendimentos e despesas, declarando corretamente suas receitas, para evitar que caia na malha, e informando de maneira assertiva seus custos, para garantir a maximização de descontos no DARF. Envie uma mensagem agora mesmo no nosso WhatsApp e converse com um dos nossos consultores.

A consultoria inicial feita pelo WhatsApp é gratuita, então não perca tempo.

Abertura de MEI Para Psicólogos

Já sei, já sei. Você chegou até aqui porque pensou em abrir um MEI para se regularizar, porque ninguém te instruiu que não podia, né?! Te entendo! Mas pode deixar que irei te explicar certinho o porquê você não pode ser MEI e quais são as opções para se regularizar.

COMO ABRIR UM MEI DE PSICOLOGIA/PSICÓLOGOS PODEM SER MEI?

Conforme dito no primeiro parágrafo, infelizmente você não pode ser MEI. Isso se dá pelo fato de que o MEI é um regime diferenciado, criado para trazer a formalidade profissões mais básicas que antes estavam irregulares. As profissões abrangidas pelo MEI não exigem um grau de escolaridade superior, portanto, nenhum profissional da área da saúde pode ter esse tipo de regularização.

Dê uma olhadinha nesse nosso vídeo do Youtube que fala um pouco mais sobre o assunto:

 

PSICÓLOGO PODE ABRIR MEI COM CNAE DE TREINAMENTOS?

Definitivamente NÃO!

Se você abrir um CNPJ com um CNAE diferente ao de psicologia, cometerá uma falta grave e poderá ter que pagar multas por estar desviando a finalidade da empresa, o que é um grande problema para sua saúde financeira.

Se olharmos o Art. 50 do Código Civil, veremos a seguinte descrição:

Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Logo abaixo, no parágrafo 1º do mesmo artigo, vemos a explicação do que é desvio de finalidade:

  • 1º  Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

Você pode achar que com “credores” ele está falando só de fornecedores, mas o governo também é um credor, já que você deve seus impostos a ele, então utilizar o CNAE de treinamentos para pagar menos impostos ou até mesmo para se enquadrar no MEI trará riscos ao seu negócio.

 

COMO PSICÓLOGA PODE SE REGULARIZAR?

Existem basicamente duas formas para a psicóloga se regularizar: como autônoma ou abrindo uma empresa de porte ME, EPP etc.

Veja mais sobre essas duas formas, consultando nossos artigos: Abertura de empresas para psicólogas e Regularização para psicólogas autônomas.

Aqui também vai um vídeo do nosso canal do Youtube, onde falamos um pouco mais sobre essas duas formas de regularização:

 

 

Abertura de Empresas para Psicólogas

Quando falamos em abertura de empresa para psicólogas, já sobe aquele friozinho na espinha, né?! Mas saiba que a opção de abertura de um CNPJ pode te trazer inúmeros benefícios, como economia nos impostos, blindagem patrimonial, segurança para seu CPF, maior visibilidade e confiança para novos clientes que te procurarem, entre muitos outros.

O nosso objetivo com esse conteúdo é desmistificar os preconceitos que circulam sobre a empresas para psicólogas, então leia tudinho para não perder nada.

 

TIPO JURÍDICO DE EMPRESAS PARA PSICÓLOGAS

Ao buscar abrir o seu CNPJ, a primeira coisa a ser verificada é o tipo jurídico que a empresa terá. Existem muitos tipos jurídicos aqui no Brasil, como as Sociedades Simples, Empresários Individuais, Sociedades por Comodities, entre várias outras. Porém, a mais utilizada é a Limitada (LTDA).

O tipo jurídico refletirá diretamente no limite das suas responsabilidades perante a empresa, por isso a escolha deve ser correta para evitar colocar seu patrimônio pessoal em risco.

Dentro das empresas LTDA’s existem duas repartições: as unipessoais e as sociedades. A única diferença dessas nomenclaturas é a quantidade de sócios que a entidade terá. Se haver apenas um único sócio, a empresa será uma Unipessoal LTDA, agora se houver dois ou mais sócios, será uma Sociedade LTDA.

 

QUAL O REGIME TRIBUTÁRIO IDEAL PARA EMPRESAS DE PSICOLOGIA

Existem basicamente dois regimes tributários que poderão ser utilizados na sua empresa: o Simples Nacional e o Lucro Presumido. Esses regimes tributários irão definir qual a porcentagem de impostos que sua empresa de psicologia terá que pagar.

Para uma escolha correta do melhor regime, em que você pagará menos impostos, deverá ser feita uma análise tributária. Nessa análise, nós coletaremos dados do seu cotidiano, como faturamento, formas de trabalho, se você tem consultório de psicologia ou não, entre outros, e com base nisso, calcularemos os gastos que cada um terá.

Normalmente, o regime mais vantajoso costuma ser o Simples Nacional, mas isso não é uma verdade absoluta, por isso é importante o acompanhamento de uma contabilidade especializada para te ajudar com a manutenção desse sistema, já que dentro dele você poderá ser tributada por duas tabelas que chamamos de Anexos.

A empresa de psicologia poderá ser tributada ou pelo Anexo V ou pelo Anexo III. O que fará você ser tributada ou por um ou por outro será uma relação chamada Fator R, que basicamente utilizará a folha de pagamento dos seus funcionários e o seu pró-labore para ser calculada.

Aqui está mais uma vez a importância de ter a Gomes Contabilidade com você! Caso o enquadramento seja feito incorretamente, você poderá deixar de pagar 6% de impostos para pagar mais 15,5%, então tome bastante cuidado.

Já no lucro presumido, a tributação inicia-se a partir de 11,33% de tributos federais e ainda terá mais o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), que varia de 2% a 5%, dependendo da sua cidade. Aí nesse ponto você se pergunta, “mas lá no início você não disse que tem que avaliar qual paga menos tributos? Aqui está claro que o Simples Nacional é a melhor opção”. Nem sempre! Lembre-se que no Simples Nacional temos que utilizar o pró-labore para você pagar menos impostos, e quanto mais você fatura, maior é o valor do pró-labore. Como consequência, mais INSS e IRPF você pagará. Por isso, em determinado ponto não compensará mais pagar todos os gastos do Simples Nacional, e o Lucro Presumido trará um menor gasto para sua empresa de psicologia.

 

QUAL O CUSTO DE ABERTURA DE UMA EMPRESA?

Infelizmente não consigo te passar um valor para abertura de empresa logo de cara, pois isso dependerá muito da cidade e estado que você se encontra. Além disso, a modalidade da empresa também fará com que esse custo varie, se você atende somente de maneira online é um custo, se tem consultório para atendimento presencial é outro.

Os alvarás comuns, que a maioria das empresas tem que ter são os seguintes:

  • Alvará da Vigilância Sanitária;
  • Alvará de Funcionamento; e
  • Alvará dos Bombeiros.

Veja que no parágrafo anterior eu disse A MAIORIA, então nem todas as empresas precisarão de todos esses alvarás. Para alguns casos não há a necessidade de registro de alguns, para outros, a prefeitura poderá exigir extras. Para garantir que tudo fique correto chame a Gomes Contabilidade no WhatsApp e converse com um dos nossos consultores, assim todas as licenças serão feitas da maneira correta, diminuindo suas despesas com cobrança de taxas indevidas e evitando a cobrança de multas pela fiscalização.

Além disso também é necessário consultar o CRP do seu Estado para fazer o registro da empresa, o que incorrerá em um custo com a taxa de inscrição mais a anuidade, que poderá ter ou não.

 

COMO ABRIR UMA EMPRESA DE PSICOLOGIA DE UM JEITO FÁCIL

Essa resposta é muito simples. Para você conseguir abrir a sua empresa de psicóloga de um jeito simples, basta nos chamar no WhatsApp! Nossos consultores irão te passar o orçamento, enviar a lista de documentos necessários para abrir o CNPJ e assim que você retornar, faremos todos esses trâmites burocráticos, enquanto você pode focar no que realmente importa, que é atender e buscar mais pacientes para aumentar seu faturamento.

Fale já conosco, basta clicar aqui!

Como Psicólogos Podem Se Regularizar – Gomes Contabilidade

Olá, amigos e amigas psicólogos, tudo bem?

Se você chegou até aqui é porque está com dificuldades de entender como tem que se regularizar e pagar impostos, certo?! Em meio a tantas leis e regras, parece que fazer as coisas certas é como andar em um labirinto, mas acalme-se, pois iremos te ajudar.

A regularização da psicóloga é extremamente importante, pois além de evitar problemas com a Receita Federal, te possibilitará ter comprovantes de renda caso precise buscar um financiamento ou até mesmo locar um imóvel.

Aqui teremos uma ideia de quais são as formas para a psicóloga se regularizar, evitando desgastes e ainda criando mais visibilidade para seu consultório.

 

QUAIS FORMAS EXISTEM PARA A PSICÓLOGA(O) SE REGULARIZAR?

Basicamente, existem duas formas para você se regularizar: como autônoma ou como empresa. O que vai dizer qual a melhor forma será sua necessidade e atual situação. Nesse primeiro contato é muito importante o apoio de um contador especialista na área para poder fazer projeções corretas e te indicar o melhor caminho, para que você pague a menor quantidade de impostos de maneira legal, ou seja, dentro da lei.

Para entendermos melhor, vamos imaginar o seguinte, você acabou de abrir seu consultório e ainda iniciará os atendimentos. Se fôssemos olhar à grosso modo, de imediato a indicação seria a regularização como psicóloga autônoma. Porém, estaríamos desconsiderando outros fatores importantes, como os seus objetivos. Muitos profissionais da área costumam abrir empresa logo de início, pois irão prestar serviços para outras clínicas, sites de atendimento psicológico online e até mesmo órgãos públicos, como o DETRAN. Com essas simples informações adicionais, o cenário já pode mudar completamente, e indicar a regularização como autônoma poderia fazer a psicóloga privar-se de auferir outras receitas, por ser muito mais difícil fechar esses contratos como profissional liberal.

Desse modo, a análise do conjunto de informações poderá fazer você economizar muito dinheiro e tempo, pagando menos impostos, ou até mesmo aumentar seu faturamento, por haver uma indicação apropriada de regularização para a finalidade que você gostaria.

 

REGISTRO COMO PSICÓLOGA(O) AUTÔNOMA(O)

O registro como autônomo é a regularização feita a partir do seu CPF.

A psicóloga se regularizando como autônoma poderá emitir recibos tranquilamente para seu paciente pedir reembolso no plano de saúde ou declarar no imposto de renda, evitando assim cair em malhas fiscais.

Envie uma mensagem no nosso WhatsApp clicando aqui, e solicite um modelo de recibo que nossos consultores te encaminharão!

Para ficar totalmente regular, você deverá procurar a prefeitura da sua cidade e solicitar o alvará para trabalho autônomo, pelo qual você também pagará o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Além do ISSQN, você também deverá pagar o INSS de psicóloga autônoma, pois é uma contribuição obrigatória e também fazer o preenchimento do Carnê Leão, pelo qual poderá haver a cobrança do IRPF (Imposto de Renda Pessoal Física) ou não.

Se quiser saber mais sobre esse tipo de regularização, consulte o nosso artigo REGULARIZAÇÃO PARA PSICÓLOGAS AUTÔNOMAS!

 

REGISTRO COMO EMPRESA DE PSICOLOGIA

Na modalidade de empresa, a profissional da psicologia poderá ter um leque maior de possibilidades, principalmente quando buscar prestar serviços para outras empresas.

Antes de abrir sua empresa, será necessário fazer uma avaliação e planejamento tributário, verificando assim, qual o regime tributário que fará você pagar menos impostos. Atualmente existem três regimes tributários, que são: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Esse último regime tributário, apesar de existir, não costuma ser vantajoso para ser usado em empresas de psicologia, pois apresenta altas porcentagens de impostos. Isso faz o Simples Nacional e o Lucro Presumido ficarem na disputa, sendo selecionado aquele que te trará menor carga de desembolsos. Normalmente, de início, o Simples Nacional costuma ser mais vantajoso, mas como frisado algumas vezes já nesse artigo, tudo dependerá de análises.

Acesse o nosso artigo ABERTURA DE EMPRESA PARA PSICÓLOGAS e veja mais sobre a tributação para sua empresa de psicologia.

 

O QUE ACONTECE COM A(O) PSICÓLOGA(O) QUE NÃO DECLARA SEUS GANHOS

Caso você já esteja trabalhando na área e ainda não começou a fazer o carnê leão nem abriu sua empresa, saiba que está correndo um sério risco. A prática de não declarar seus rendimentos é considerada crime de sonegação fiscal e você pode estar sujeita a várias penalidades impostas pelo governo.

Sabe aquela sua amiga que declara só os recibos? Pois é, isso também é crime de sonegação e ela está sujeita a penalidades tão severas quanto aqueles que não declaram nada, justamente por omitir parte da receita.

Veja abaixo o que a Lei nº 4.729 de 1965 diz sobre crime de sonegação fiscal:

Art 1º Constitui crime de sonegação fiscal:

I – prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei;

II – inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública;

III – alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o propósito de fraudar a Fazenda Pública;

IV – fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

V – Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da paga, qualquer percentagem sôbre a parcela dedutível ou deduzida do imposto sobre a renda como incentivo fiscal.

Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vezes o valor do tributo.

A coisa é bem séria e sei que você, como pessoa de bem, não irá querer no seu histórico uma detenção, nem ter que desembolsar 2x mais do que deixou de pagar, né?! Então não deixe passar, regularize-se da maneira correta para poder dormir tranquila a noite.

 

COMO A GOMES CONTABILIDADE AJUDA AS PSICÓLOGAS(OS) DO BRASIL INTEIRO

Ao nos mandar uma mensagem no WhatsApp, coletaremos seus dados e montaremos um planejamento com base nas suas preferências, te passando uma projeção completa de gastos que você teria para se regularizar. Além disso, poderemos fazer seu carnê leão ou abrir a sua empresa, te gerando muito mais comodidade, segurança e economia, por poder contar com uma empresa que é especialista em atender psicólogas.

A Gomes Contabilidade já está no mercado há mais de onze anos e se especializou em atender você, profissional da psicologia, proporcionando o melhor suporte e atendimento humanizado para mais de 46 cidades em 14 estados do Brasil, então independente de onde você esteja, conseguiremos te atender. Pare de perder tempo e nos chame agora! Clique aqui!

Veja esse vídeo e entenda mais sobre as formas de você se regularizar

Como Entender de Tributação Para Psicólogos de Forma Simples

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnê-Leão para Psicólogo | Tenha Regularidade Fiscal na Psicologia

Olá Psicólogo e Psicóloga, você que está atuando como pessoa física (autônomo) e precisa se regularizar, ou seja, pagar seus impostos de forma legal, nesse artigo eu irei te dar dicas simples para sua regularização.

O que é a obrigação mensal do carnê-leão para Psicólogo(a)?

Todo profissional da área de Psicologia que não tem um CNPJ aberto (empresa) e atende seus pacientes pessoa física, ou seja, seus rendimentos provêm de um paciente que fez uma contratação direta, tem a obrigatoriedade do carnê-leão.

Para explicar melhor, toda pessoa física contratada por outra pessoa física para prestar serviços tem a obrigação de recolher seu imposto de renda através do carnê-leão mensal, que é o caso do referido cálculo do carnê-leão para Psicólogo.

Além disso, o autônomo também tem que recolher o INSS sobre seu rendimento bruto, sendo a alíquota do INSS autônomo de 20%.

Como regularizar meu carnê-leão do passado?

É muito importante que nesse processo que você tenha ajuda de um contador, desta forma terá uma analisar correta e um melhor planejamento para prosseguir com seu caso.

A primeira coisa a ser feita é uma análise da sua situação atual e dar andamento para preenchimento do Carnê Leão, este será feito contando deste momento em diante.

Dessa forma, você criará uma regularidade momentânea, ou seja, seu último mês já estará formalizado, seguindo assim para se manter regularizado é necessário que nos próximos meses vá preenchendo o Carnê Leão para psicólogo corretamente.

O segundo passo é fazer um levantamento sobre as questões que estão em atraso, todos os documentos e recibos emitidos ao longo do tempo. Para que assim, você junto com o seu contador analisem com calma a melhor maneira de efetuar o pagamento desse imposto de renda e INSS para se regularizar completamente.

 

Em qual caso o psicólogo é desobrigado do Carnê Leão?

Se o psicólogo for contratado por uma empresa na modalidade de autônomo, a empresa ficará responsável em emitir um RPA (Recibo de Pagamento ao Autônomo), sendo assim fica na obrigação de efetuar os descontos do INSS, IR, ISS passando esses custos para o governo e transferindo para o psicólogo apenas o valor líquido.

Pessoas físicas que trabalham para pessoas jurídicas e apresentam um vínculo empregatício (carteira assinada), obtendo seus rendimentos através desse vínculo. Estas estão isentas da obrigatoriedade do carnê leão para psicólogo, necessitando apenas ficarem atentas para a realização da Declaração anual do IRPF.

 

É possível obter deduções no Carnê Leão?

Nem todas as despesas são dedutíveis, porém é interessante que lance todas em seu carnê leão até para ter um controle do financeiro. Mas atenção, é preciso tomar muito cuidado para não confundir despesas dedutíveis e não dedutíveis, pois isso pode te causar problemas.

Portanto é muito importante ter o auxílio de uma contabilidade especialista na área para te ajudar, além de evitar os erros, ela garantirá a maximização das deduções, baixando o valor do imposto de renda a pagar gerado no DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais).

 

Como o psicólogo pode economizar tempo e dinheiro no carnê leão?

Para garantir uma maior economia nos impostos, além de economizar tempo que é essencial para buscar novos pacientes é muito importante contar com um contador especialista na área.

A Gomes Contabilidade tem mais de 10 anos de experiência no mercado e conta com um time altamente capacitado para te atender.

Devido a sua especialização pode fornecer um atendimento totalmente personalizado capaz de entender sua necessidade e te orientar o melhor caminho.

Pare de perde tempo e dinheiro, entre em contato agora com um dos nos consultores pelo WHATSAPP!

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Psicólogo é Obrigado a Pagar o Carnê Leão? | PSI Fazemos para Você o seu Carnê Leão

O que nossos clientes falam da Gomes Contabilidade:

 

 

Você Conhece o Consultório Independente?

O Consultório Independente atua ensinando profissionais da saúde a criar um consultório sustentável, sem depender de indicações ou redes sociais. Por conhecer e ter experiência com um marketing digital completamente diferente da ideia das redes sociais, nos tornamos especialistas em ensinar outros profissionais da saúde a utilizar o marketing de rede de pesquisa.

Para cumprir com esse objetivo, criamos o Método Independente,  formado por 6 pilares fundamentais, que ensinam a construir um consultório com fluxo de pacientes, promovendo autonomia e independência para os profissionais de saúde.

“Somos encantadas com a possibilidade de compartilhar conhecimento!
E foi assim que surgiu o Consultório Independente.
Somos formadas em psicologia pela Universidade Federal de São Paulo, e nessa trajetória, fomos acadêmicas, psicólogas, pesquisadoras, CLT,  empresárias e mentoras.
Criamos o Consultório Independente para compartilhar conhecimento. E, de lá pra cá, tivemos centenas de alunos aprendendo que é possível, sim, viver de consultório de forma estável e sustentável.
Nossa missão é transformar carreiras para que muitos profissionais de saúde possam desfrutar do sonho de viver de consultório. Queremos formar uma legião de Independentes, transformando vidas por aí.”

 

Os pilares fundamentais são: 

1- Onde estou e aonde quero chegar?

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Psicólogo Faça seu Carnê-Leão ou Abra CNPJ? Qual caminho é Mais Vantajoso na Psicologia

Você que é psicólogo e tem como objetivo se regularizar, seja abrindo uma empresa ou atuando como autônomo, ou ainda, já tem uma empresa aberta, mas quer pagar menos impostos de forma legal.

Nós da Gomes Contabilidade iremos te auxiliar e dar toda consultoria necessária para que você possa obter sucesso.

Somos especialistas em ajudar você a ganhar dinheiro.

Iremos começar analisando como você atua atualmente, ou se vai iniciar agora, em qual formato irá optar.

Posso atuar como MEI (Microempreendedor Individual)?

Umas das dúvidas mais frequentes é se é possível atuar como MEI nesse ramo de atividade, que é a psicologia.

No MEI existem várias restrições. É claro que ele ajuda as pessoas que trabalham informalmente, pois se tornando MEI ela sai da informalidade.

Como MEI se passa a contribuir mensalmente, tem-se um CNPJ, o MEI pode faturar até 81.000,00 reais por ano, pode ter até um funcionário, porém pode-se notar que o MEI é muito limitado e você como psicólogo merece muito mais.

As pessoas que trabalham no ramo de atividade de psicologia e que atuam como MEI, colocam atividade parecidas com a de psicólogo e isso não é legal.

Quais formas que você que trabalha como psicólogo pode atuar?

Você pode atuar de duas formas:

  • Pessoa física: assim, você paga seus impostos como autônomo, fazendo o carnê leão mensalmente e recolhendo o Imposto de Renda e o INSS de autônomo;
  • Pessoa Jurídica: abrindo um CNPJ e tendo acesso ao perfil empreendedor, onde você terá mais possibilidades de gestão do seu negócio e carreira. Você terá o apoio de um contador especializado no seu ramo para lhe orientar e apoiar tanto na parte burocrática e na gestão do negócio.

Independente da forma acima que você escolha, você pode contar com a ajuda de um contador especializado, pois mesmo como autônomo pessoa física, você pode desenvolver controles financeiros e contabilidade para apoiar a sua gestão financeira e planejamento.

Pessoa Física ou Pessoa Jurídica?

Existem dois pontos muito importantes que devemos analisar: seu faturamento atual e sua projeção para o futuro (3, 6, 12 meses). Com essas duas informações em mãos, e mais uma extra, que são os recursos que você tem para investimento é que poderemos decidir qual será a melhor opção a escolher.

Para abrir uma empresa não fica caro, porém, sempre deve ser ressaltada a visão de futuro que você tem para seu negócio.

Na pessoa física, como autônomo, você pode emitir recibos aos seus pacientes e irá ter que fazer a declaração do Carnê Leão mensalmente, onde existe uma tabela progressiva do Imposto de Renda, que pode chegar a até 27,5% e mais o INSS para profissionais autônomos, onde a alíquota é altíssima, e você paga 20%. Sempre é importante lembrar que ambos os tributos incidem sobre o seu faturamento bruto.

Na pessoa jurídica a situação já fica melhor. Com um CNPJ, além de poder emitir notas fiscais, você pode ser tributado pelo Simples Nacional, onde a alíquota dos impostos começa em 6%, sendo sujeito ao fator R. Caso seu faturamento seja muito alto, ainda há uma outra possibilidade, que é a opção do Lucro Presumido.

  • Simples Nacional: é o modelo de tributação mais escolhido, pelo fato de unificar o pagamento de impostos em apenas uma guia chamada de DAS (Documento de arrecadação do simples).


Ele não é tão simples assim, infelizmente, pois proporciona várias alíquotas específicas por faixas de tributação (vários anexos de enquadramento), de acordo com seu faturamento anual e o tipo de atividade.

A principal vantagem é a existência do Fator R. Com ele podemos manejar em qual anexo você se enquadra, reduzindo seus tributos de maneira legal;

Lucro Presumido: esse nome vem por conta do sistema de tributação dos seus principais impostos federais que são eles:

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).

Esses dois impostos são apurados e pagos trimestralmente utilizando a receita desse período como base de cálculo bruta e com um percentual de presunção de seu lucro estipulado na legislação, de acordo com sua atividade.

Temos também o PIS/COFINS que incidem sobre a receita bruta e o ISSQN que é o imposto sobre o serviço municipal.

Análise tributária – Planejamento Tributário para o Psicólogo

Na pessoa física está sujeito a uma tabela de imposto de renda, e essa tabela vai de 7,5% a 27,5% e mais o INSS autônomo a uma alíquota de 20%.

Já no Lucro Presumido os impostos federais que são os mais pesados são de 11,33%, e depois soma o ISSQN que pode ser de 2% a 5%, dependendo do município que você está localizado.

Quando se compara o Lucro Presumido com a tributação pessoa física, já se vê um ganho provável, que depende de análises com cálculos.

O Simples Nacional também é uma ótima opção, pois tem a probabilidade de se tributar seu faturamento por uma alíquota de 6%.

Tudo depende de análises e que podem ser feitas por nós, assim apoiamos você a ganhar dinheiro, pois economizar impostos é uma forma de aumentar sua sobra no caixa de seu negócio na área de psicologia.

Nós da Gomes Contabilidade esclarecemos todas as dúvidas e dando todo suporte para que sua empresa obtenha sucesso.

Realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça, e ainda melhor, atendemos vários estados e cidades do Brasil pela internet, portanto, não importa onde esteja, converse conosco.

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Regularize o Recebimento de Adsense no Banco | Mercado Digital

Você que é produtor de conteúdo do mercado digital, youtuber, blogueiro(a), influencer, filiado(a) dentre outras infinidades de trabalhos dentro do ramo digital, já pensou que pode estar sujeito a problemas por não regularizar o recebimento correto do seu adsense? Sim, essas sanções existem e podem te pegar de jeito!

Mas fique tranquilo, nós da Gomes somos especialistas em ajudar você a ganhar dinheiro e poderemos te auxiliar a se regularizar pagando menos impostos de maneira legal.

Como você deve regularizar e tributar essa renda?

Existem duas formas de você tributar o recebimento do adsense.

A primeira forma é quando você recebe recursos vindos do exterior sendo pessoa física, é necessário preencher o Carnê Leão mensal para pagar seus impostos. Ele é bem simples de ser preenchido, porém deve ser feito todos os meses.

Caso não tinha conhecimento sobre essa declaração, você já tem uma dívida tributária sobre o período que esteve auferindo essa renda do exterior e não tributou.

A segunda forma é abrindo uma empresa, sendo essa a forma mais econômica para tributar sua receita do adsense.

Qual vale mais a pena, pessoa física ou abrir empresa?

Quando você tem valores muito expressivos sendo tributados pela pessoa física está sujeito a um imposto de renda que pode chegar a até 27,5%, fora o INSS de autônomo, que é de 20%.

Já falando da empresa, há duas possibilidades de tributação: o Simples Nacional ou o Lucro Presumido.

Em muitos casos, vale a pena se enquadrar no Simples Nacional, pois esse apresenta alíquotas menores de impostos. Em algumas situações, dependendo da sua atividade, os impostos começam a partir de 6%, porém, existem faixas que variam e vão aumentando de acordo com o faturamento.

Em outros casos, o Lucro Presumido é o que mais compensa, justamente por conta dessas faixas mencionadas no último parágrafo. Nele, as alíquotas iniciam-se em 11,33% + ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), que é um imposto municipal, então, varia de cidade para cidade.

 

Análise tributária – Planejamento Tributário para o Psicólogo

Na pessoa física está sujeito a uma tabela de imposto de renda, e essa tabela vai de 7,5% a 27,5% e mais o INSS autônomo a uma alíquota de 20%.

Já no Lucro Presumido os impostos federais que são os mais pesados são de 11,33%, e depois soma o ISSQN que pode ser de 2% a 5%, dependendo do município que você está localizado.

Quando se compara o Lucro Presumido com a tributação pessoa física, já se vê um ganho provável, que depende de análises com cálculos.

O Simples Nacional também é uma ótima opção, pois tem a probabilidade de se tributar seu faturamento por uma alíquota de 6%.

Tudo depende de análises e que podem ser feitas por nós, assim apoiamos você a ganhar dinheiro, pois economizar impostos é uma forma de aumentar sua sobra no caixa de seu negócio na área digital.

Esse processo parece muito complexo, né?!

Mas fique tranquilo, amigo e amiga produtor de conteúdo do mercado digital, youtuber, blogueiro(a), influencer e filiado(a).

Aqui na Gomes, nós o realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça, e ainda melhor, atendemos vários estados e cidades do Brasil pela internet, portanto, não importa onde esteja, converse conosco.

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Afiliado e Produtor Digital Precisa ter CNPJ ou Pode ser Pessoa Física

Você que é produtor de conteúdo do mercado digital, vendedor de produtos digitais, vendedor de infoprodutos, afiliado a Hotmart, afiliado a Udemy, afiliado ao Magazine Luiza (Magalu), dentre outras infinidades de trabalhos dentro do ramo digital, está em dúvida sobre qual é mais vantajoso para você, se é trabalhar como pessoa física ou ter CNPJ?

Fique tranquilo que vamos te ajudar! Nós da Gomes somos especialistas em ajudar você a ganhar dinheiro e poderemos te auxiliar a se regularizar pagando menos impostos de maneira legal, gerando mais lucro e tendo maior planejamento e controle financeiro, aumentando seu patrimônio!

 

Quebre preconceitos.

Afiliado e produtor digital, é melhor ser tributado como autônomo pagando INSS e IRPF ou ter que enfrentar um contador e abrir um CNPJ?

Muitos temem só de ouvir a palavra contador, mas você precisa entender que o contador é um profissional que vai facilitar a sua vida, te indicando caminhos muitas vezes fora do seu conhecimento e que poderão te poupar muito dinheiro e tempo. A contabilidade é sua amiga e pode contar com ela para cuidar das suas questões legais.

É importante frisar que busque um escritório especialista em atender sua área, que é o caso da Gomes Contabilidade. Assim, você terá uma certeza de que está sendo atendido por profissionais capacitados e que trarão os métodos mais vantajosos para sua regularização, te deixando em dia com os órgãos públicos e garantindo a menor tributação possível para sua empresa.

 

O que acontece se o produtor ou afiliado digital trabalha como pessoa física em vez de jurídica?

Atualmente, quem é produtor não contratará mais um afiliado pessoa física, isso porque o custo é bem maior do que se ele contratar um afiliado que tenha CNPJ. Na primeira modalidade, o produtor terá que emitir um RPA para que ele e seu afiliado pessoa física fiquem regulares. O RPA significa Recibo de Pagamento ao Autônomo e incidirá uma alíquota de 11% de INSS sobre o valor pago para o afiliado, limitado a um teto que é atualizado anualmente, e uma alíquota progressiva de imposto de renda que vai desde a faixa isenta, onde não descontará nada, até 27,5%. Esses impostos serão descontados do pagamento do afiliado e repassado para os órgãos públicos correspondentes.

E aqui está a parte mais custosa para o produtor digital. Quando este emite o RPA, além de ter que fazer a retenção dos impostos acima, também terá que fazer uma contribuição de INSS patronal, que é de 20% sobre o valor pago para o afiliado, também limitado ao teto anual do INSS. Esses 20% não podem ser descontados do afiliado, tendo o produtor que arcar com essa despesa do próprio bolso.

Na prática, se o produtor te pagar R$6.000,00 de comissões, além de todos os custos que normalmente já tem, ainda terá que arcar com um INSS patronal de R$1.200,00. Bem caro né?!

 

O afiliado e o produtor digital poderão trabalhar como pessoa física?

O produtor precisará entregar um produto para seu cliente e com isso, torna-se necessário emitir uma nota fiscal, por isso é necessário um CNPJ.

Já o afiliado digital, como dito anterior, poderá trabalhar como pessoa física, mas pode ter mais problemas além dos citados anteriormente. Se você for afiliado e não ter pessoa jurídica você pode não ser contratado e poderá ter dificuldades para fazer o IRPF do ano seguinte. Isso porque, quando você é contratado por um CNPJ, essa empresa deverá fazer retenções de INSS, e do IRRF. A maior parte das pessoas que trabalha com Eduzz, Monetizze, Hotmart acabam não tendo essa regularidade. Com o CNPJ você vai eliminar esse problema, emitindo nota fiscal para quem te contratou, no caso do afiliado.

Isso é muito mais simples quando você tem uma contabilidade para te ajudar. Não é burocrático abrir uma empresa se você tiver uma contabilidade especialista em atender sua área para lhe auxiliar, assim como é a Gomes Contabilidade. Em poucos dias iremos te orientar, juntar sua documentação e abrir a empresa. É lógico que tem a questão do endereço, se será residencial ou não, mas vamos te tirando essas dúvidas conforme o processo.

 

Como o produtor digital e o afiliado pode emitir notas?

Você pode contratar uma plataforma que está amarrada ao Hotmart, por exemplo, e emitir essas notas de forma automatizada. Como esses são os primeiros passos, poderá ter dificuldades por se tratar de algo novo, mas conte com a Gomes Contabilidade para te dar esse apoio inicial e pouco tempo depois, emitir notas fiscais se tornará rotina para ti, fazendo de maneira quase que automática.

Existem várias plataformas, com diferentes formas para emitir as notas, por isso devemos verificar qual a mais vantajosa para seu negócio.

 

 

Produtor digital ou afiliado pode ser MEI?

Não é possível o enquadramento ao MEI para nenhum dos dois casos.

O ideal é que seja feita uma análise para verificar qual o melhor regime tributário a ser enquadrado. Muitas vezes acaba sendo mais vantajoso o enquadramento no Simples Nacional, isso porque as alíquotas dos impostos iniciam-se a partir de 6%, mas lembra que eu disse ali em cima que o ideal é que seja feita uma análise? Então, apesar de tentador, o Simples Nacional possui faixas de faturamento, que vão aumentando conforme seu faturamento for subindo. Em determinado momento valerá mais a pena passar o regime tributário para o Lucro Presumido, que é de 11,33% de tributos federais e mais o ISSQN, que é um imposto municipal e irá variar de acordo com o seu município.

Para que seja feita uma análise correta e um enquadramento assertivo, entre em contato com uma contabilidade especialista na sua área, entre em contato com a Gomes Contabilidade e não perca dinheiro!

 

Regularize o Recebimento de Adsense no Banco | Mercado Digital

Você que é produtor de conteúdo do mercado digital, youtuber, blogueiro(a), influencer, filiado(a) dentre outras infinidades de trabalhos dentro do ramo digital, já pensou que pode estar sujeito a problemas por não regularizar o recebimento correto do seu Adsense? Sim, essas sanções existem e podem te pegar de jeito!

Mas fique tranquilo, nós da Gomes somos especialistas em ajudar você a ganhar dinheiro e poderemos te auxiliar a se regularizar pagando menos impostos de maneira legal.

 

Como você deve regularizar e tributar essa renda?

Existem duas formas de você tributar o recebimento do Adsense.

A primeira forma é quando você recebe recursos vindos do exterior sendo pessoa física, é necessário preencher o Carnê Leão mensal para pagar seus impostos. Ele é bem simples de ser preenchido, porém deve ser feito todos os meses.

Caso não tinha conhecimento sobre essa declaração, você já tem uma dívida tributária sobre o período que esteve auferindo essa renda do exterior e não tributou.

A segunda forma é abrindo uma empresa, sendo essa a forma mais econômica para tributar sua receita do Adsense.

 

Qual vale mais a pena, pessoa física ou abrir empresa?

Quando você tem valores muito expressivos sendo tributados pela pessoa física está sujeito a um imposto de renda que pode chegar a até 27,5%, fora o INSS de autônomo, que é de 20%.

Já falando da empresa, há duas possibilidades de tributação: o Simples Nacional ou o Lucro Presumido.

Em muitos casos, vale a pena se enquadrar no Simples Nacional, pois esse apresenta alíquotas menores de impostos. Em algumas situações, dependendo da sua atividade, os impostos começam a partir de 6%, porém, existem faixas que variam e vão aumentando de acordo com o faturamento.

Em outros casos, o Lucro Presumido é o que mais compensa, justamente por conta dessas faixas mencionadas no último parágrafo. Nele, as alíquotas iniciam-se em 11,33% + ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), que é um imposto municipal, então, varia de cidade para cidade.

 

Análise tributária – Planejamento Tributário para o Psicólogo

Na pessoa física está sujeito a uma tabela de imposto de renda, e essa tabela vai de 7,5% a 27,5% e mais o INSS autônomo a uma alíquota de 20%.

Já no Lucro Presumido os impostos federais que são os mais pesados são de 11,33%, e depois soma o ISSQN que pode ser de 2% a 5%, dependendo do município que você está localizado.

Quando se compara o Lucro Presumido com a tributação pessoa física, já se vê um ganho provável, que depende de análises com cálculos.

O Simples Nacional também é uma ótima opção, pois tem a probabilidade de se tributar seu faturamento por uma alíquota de 6%.

Tudo depende de análises e que podem ser feitas por nós, assim apoiamos você a ganhar dinheiro, pois economizar impostos é uma forma de aumentar sua sobra no caixa de seu negócio na área digital.

Esse processo parece muito complexo, né?!

Mas fique tranquilo, amigo e amiga produtor de conteúdo do mercado digital, youtuber, blogueiro(a), influencer e filiado(a).

Aqui na Gomes, nós o realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça, e ainda melhor, atendemos vários estados e cidades do Brasil pela internet, portanto, não importa onde esteja, converse conosco.

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Impostos do Infoprodutor e a Emissão de Notas Fiscais | Mercado Digital

Você que é produtor de conteúdo do mercado digital, vendedor de produtos digitais, vendedor de infoprodutos, afiliado a Hotmart, afiliado a Udemy, afiliado ao Magazine Luiza (Magalu), dentre outras infinidades de trabalhos dentro do ramo digital, está em dúvida sobre quais são os impostos para o infoprodutor e como funciona a emissão de notas fiscais? Essas duas coisas muito importantes e devem ser feitas da maneira correta para que você fique dentro da legalidade e passe a economizar mais.

Nós da Gomes somos especialistas em ajudar você a ganhar dinheiro e poderemos te auxiliar a se regularizar pagando menos impostos de maneira legal, gerando mais lucro e tendo maior planejamento e controle financeiro, aumentando seu patrimônio!

 

Como funciona a emissão de notas fiscais para o infoprodutor?

A regra é simples e clara, o produtor digital quando vende seus infoprodutos precisa emitir 100% de nota fiscal da sua venda. Se seu cliente comprou R$100,00, ele precisa receber a nota fiscal de R$100,00.

Como devo prosseguir para a emissão de notas fiscais do infoprodutor caso tenha um afiliado?

Quando você tem um afiliado, ele também precisará emitir nota fiscal, mas o sistema é um pouco diferente. Existem algumas possibilidades a serem avaliadas, a mais comum e simples é quando esse afiliado emite uma nota fiscal para você com o valor que você deve a ele. Então o processo ficaria assim:

O Infoprodutor emite 100% da nota fiscal para o cliente e depois, o afiliado emite uma nota fiscal no valor total das comissões que ele deve receber para o Infoprodutor.

Essa nota fiscal servirá como comprovante do seu pagamento para o afiliado.

Existe outra possibilidade mais vantajosa pare reduzir impostos do infoprodutor com emissão de notas?

A outra possibilidade, da qual iremos falar agora, pode ser a mais vantajosa do ponto de vista dos impostos, tudo dependerá de análises e formalizações contratuais. Trata-se da divisão das emissões de notas.

Pode ser feita uma divisão, para que cada um fique responsável por emitir uma quantidade de notas fiscais cheias para uma porcentagem dos clientes. Vamos a um exemplo para entender melhor:

Vamos supor que o produtor fica responsável por emitir 70% das notas fiscais e o co-produtor 30%.

O produtor emitirá 100% de nota fiscal das vendas para 70% dos clientes. O infoprodutor emitirá 100% de nota fiscal das vendas para 30% dos clientes.

100 vendas feitas no mês totalizando R$10.000,00

Produtor: emitirá 70 notas, totalizando R$7.000,00;

Co-produtor: emitirá 30 notas, totalizando R$3.000,00.

Desse forma o produtor pagará impostos sobre os R$7.000,00 e o co-produtor sobre R$3.000,00.

Existem meios na plataforma de emissão de notas fiscais para fazer o split disso, para que assim você emita 70% das notas das vendas e seu co-produtor emita os outros 30%, resultando em uma tributação menor.

 Certo, mas essa alteração no modo de emissão de notas fiscais do infoprodutor muda algo no contrato?

A negociação entre ambos, bem como o têm que ficar muito claros, pois dentro desse split vai haver uma segregação para que as notas sejam emitidas corretamente. Assim, evitarão problemas futuros com o FISCO.

Sempre a negociação e o contrato têm que ficar claros, mas aqui vale uma atenção especial, pois optando por esse modo vocês não são mais produtor e co-produtor e sim, parceiros de negócios, pois é como se fossem sócios naquele produto que estão vendendo. Depois disso a plataforma fará todo o controle dela, diminuindo seus riscos tributários.

Como o infoprodutor pode pagar menos impostos?

Comece abrindo sua empresa com quem conhece seu negócio. Uma contabilidade especializada que fará um enquadramento tributário correto, para você pagar menos impostos, mas de forma legal, tendo um planejamento que o dinheiro gasto com impostos, por mais alto que você ache, é o menor possível dentro da lei.

Já pensou que dor no coração ter que pagar mais do que era necessário e ver aquele seu suado dinheirinho indo embora?

Por isso é importante reforçar que o enquadramento tributário precisa ser revisado anualmente, mas acertar qual é o melhor de cara é muito importante para evitar gastos desnecessários. Para isso, procure um especialista na sua área, procure a Gomes Contabilidade.

A importância de um contador especialista para um Infoprodutor

E por último, mas não menos importante, tenha uma contabilidade completa, que vai servir e munir você de informações, te apresentando um Balanço Patrimonial para checar mensalmente ou trimestralmente. Um Demonstração de Resultados (DRE) para poder acompanhar se sua empresa está dando lucro ou prejuízo.

Se você tem esses dois, terá uma contabilidade fiel, que te ajuda a ver seu lucro, suas despesas, seu ativo, seu passivo e assim, poderá ver seu patrimônio líquido crescendo.

Entre em contato com a Gomes Contabilidade e dê os primeiros passos na direção para legalizar suas vendas de infoprodutos pagando menos impostos.

Tenha o seu Negócio Digital Legalizado

Você que é produtor de conteúdo do mercado digital, vendedor de produtos digitais, vendedor de infoprodutos, afiliado a Hotmart, afiliado a Udemy, afiliado ao Magazine Luiza (Magalu), dentre outras infinidades de trabalhos dentro do ramo digital precisa ter seu negócio legalizado! E como e o que você deve prestar atenção para que seu negócio seja legalizado e tenha mais eficiência e gere mais lucros, mais caixa, mais dinheiro, tanto na sua empresa (ou pessoa jurídica), quanto na sua pessoa física?

Fique tranquilo, nós da Gomes somos especialistas em ajudar você a ganhar dinheiro e poderemos te auxiliar a se regularizar pagando menos impostos de maneira legal, gerando mais lucro e tendo maior planejamento e controle financeiro, aumentando seu patrimônio!

COISAS DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE NINGUÉM TE CONTOU

Planejamento tributário para o seu Negócio Digital pagar menos impostos

Comece abrindo sua empresa com quem conhece seu negócio. Uma contabilidade especializada que fará um enquadramento tributário correto, para você pagar menos impostos, mas de forma legal, tendo um planejamento que o dinheiro gasto com impostos, por mais alto que você ache, é o menor possível dentro da lei.

Já pensou que dor no coração ter que pagar mais do que era necessário e ver aquele seu suado dinheirinho indo embora?

Por isso é importante reforçar que o enquadramento tributário precisa ser revisado anualmente, mas acertar qual é o melhor de cara é muito importante para evitar gastos desnecessários. Para isso, procure um especialista na sua área, procure a Gomes Contabilidade.

Declaração corretamente das receitas do seu Negócio Digital

Declare corretamente suas receitas, sem esconder nada. Emita nota fiscal de tudo! E o mais importante, converse com seu contador.

Hoje a Receita Federal tem todos os seus dados na palma da mão e também os dados de quem te paga. Se alguma plataforma paga para você, produtor de conteúdo do mercado digital, vendedor de produtos digitais, vendedor de infoprodutos, afiliado a Hotmart, afiliado a Udemy, afiliado ao Magazine Luiza (Magalu), a Receita Federal terá a contabilidade e todas as declarações dela, podendo muito bem fiscalizar ambos os lados. Caso não estiver tudo correto poderá ter problemas e grandes multas para pagar.

Mas afinal, se eu for declarar tudo, com que meu Negócio Digital pode economizar?

Você pode economizar no enquadramento tributário, tipo de serviço, no produto, dentre outras várias formas. Uma empresa de sucesso paga seus impostos e declara tudo de forma correta, porque você que é pequeno e está começando agora vai fazer diferente?

Organização para meu Negócio Digital prosperar

Não misture despesas e receitas da sua casa, com as da empresa. Escola dos seus filhos, financiamento da casa, aluguel, energia, internet devem ser pagas pela sua conta de pessoa física. Na conta bancária de pessoa jurídica só se paga coisas da empresa.

Tá bom Gomes, mas meu pró-labore acabou e agora para pagar as contas da casa?

Lembre-se de que temos 2 formas de tirar dinheiro da empresa: pró-labore e distribuição de lucro. Por isso, não tem desculpa!

Preciso de alguma outra coisa para meu Negócio Digital ficar legalizado e poder usufruir de tudo isso?

É essencial que sempre tenha uma CND – Certidão Negativa de Débitos – atualizada. Essa certidão é como se o governo estivesse falando que, até aquele momento, todas suas obrigações com ele estão quites e você não deve nada. Ou seja, pagou seus impostos em dia e entregou suas declarações de maneira correta. Somente assim você poderá fazer as distribuições de lucro.

A distribuição de lucro é isenta do Imposto de Renda e só poderá ser feita se sua empresa estiver em dia com os órgãos públicos, então mantenha isso em dia para não cavar um problema.

A importância de um contador especialista no seu Negócio Digital

E por último, mas não menos importante, tenha uma contabilidade completa, que vai servir e munir você de informações, te apresentando um Balanço Patrimonial para checar mensalmente ou trimestralmente. Um Demonstração de Resultados (DRE) para poder acompanhar se sua empresa está dando lucro ou prejuízo.

Se você tem esses dois, terá uma contabilidade fiel, que te ajuda a ver seu lucro, suas despesas, seu ativo, seu passivo e assim, poderá ver seu patrimônio líquido crescendo.

Entre em contato com a Gomes Contabilidade e dê os primeiros passos na direção para legalizar seu Negócio Digital pagando menos impostos.

Coach abrir um CNPJ vai fazer Economizar Impostos de Forma Legal!

Você que é coaching e tem como objetivo abrir uma Pessoa Jurídica ou já tem uma empresa aberta, mas quer pagar menos impostos de forma legal.

Nós da Gomes Contabilidade iremos te auxiliar e dar toda consultoria necessária para que você possa obter sucesso.

Somos especialistas em ajudar você a ganhar dinheiro.

Iremos começar analisando como você atua atualmente, ou se vai iniciar agora, em qual formato irá optar.

Posso atuar como MEI (Microempreendedor Individual)?

Umas das dúvidas mais frequentes é se é possível atuar como MEI nesse ramo de atividade que é o coach.

No MEI existem várias restrições, é claro que ele ajuda as pessoas que trabalham informalmente, pois se tornando MEI ela sai da informalidade.

Como MEI se passa a contribuir mensalmente, tem-se um CNPJ, o MEI pode faturar até 81.000,00 reais por ano, pode ter até um funcionário, porém pode-se notar que o MEI é muito limitado e você coach merece muito mais.

Coach atuando como pessoa jurídica

Você que é coach pode sim atuar como pessoa jurídica e você irá perceber como isso pode ser vantajoso.

Como Pessoa Jurídica você passa a ter mais acesso ao perfil de empreendedor e novas possibilidades de gestão de seu negócio e carreira. Você terá o apoio de um contador especializado no seu ramo para lhe orientar e apoiar tanto na parte burocrática e na gestão do negócio.

Você sempre pode contar com a ajuda de um contador especializado, pois você pode desenvolver controles financeiros e a contabilidade irá te apoiar na sua gestão financeira e planejamento.

Pessoa Jurídica – Ter um CNPJ e emitir Nota Fiscal

Na pessoa jurídica você poderá optar por alguns tipos de regime tributário que são eles: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

Vamos detalhar melhor cada um deles para que possa entender melhor.

O Simples Nacional é o modelo de tributação mais escolhido, pelo fato de unificar o pagamento de impostos em apenas uma guia chamada de DAS (Documento de arrecadação do simples).

Ele não é tão simples assim infelizmente, pois proporciona várias alíquotas específicas por faixas de tributação (vários anexos de enquadramento), de acordo com seu faturamento anual e o tipo de atividade.

O Lucro Presumido tem esse nome pelo sistema de tributação dos seus principais impostos federais que são eles:

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).

Esses dois impostos são apurados e pagos trimestralmente utilizando a receita desse período como base de cálculo bruta e com um percentual de presunção de seu lucro estipulado na legislação, de acordo com sua atividade.

Temos também o PIS/COFINS que incidem sobre a receita bruta e o ISSQN que é o imposto sobre o serviço municipal.

Análise tributária – Planejamento Tributário do Coach

A pessoa física é mais vantajosa somente quando o profissional está começando e tem uma receita baixa.

Na pessoa física está sujeito a uma tabela de imposto de renda, e essa tabela vai de 7,5% a 27,5% e mais o INSS autônomo a uma alíquota de 20%.

Já no Lucro Presumido os impostos federais que são os mais pesados são de 11,33%, e depois soma o ISSQN que pode ser de 2% a 5%, que vai depender do município que você está localizado.

Quando se compara o Lucro Presumido com a tributação pessoa física, já se vê um ganho provável, que depende de análises com cálculos.

O Simples Nacional também é uma ótima opção, pois tem a probabilidade de se tributar seu faturamento por uma alíquota de 6%.

Tudo depende de análises e que podem ser feitas por nós, assim apoiamos você ganhar dinheiro, pois economizar impostos é uma forma de aumentar sua sobra no caixa de seu negócio na área coach.

Nós da Gomes Contabilidade esclarecemos todas as dúvidas e dando todo suporte para que sua empresa obtenha sucesso.

Realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça, e ainda melhor, atendemos vários estados e cidades do Brasil pela internet, portanto, não importa onde esteja, converse conosco.

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Tributação em Marketing Digital

Você que já trabalha com o marketing digital ou que irá trabalhar, e não sabe qual a melhor forma de começar o seu negócio, qual será a melhor forma de tributação a ser escolhida.

Nós da Gomes Contabilidade iremos te auxiliar e dar toda consultoria necessária para que você possa obter sucesso.

Somos especialistas em ajudar você a ganhar dinheiro.

Iremos começar analisando como você atua atualmente, ou se vai iniciar agora, em qual formato irá optar.

Pois é possível sim abrir uma empresa e pagar menos impostos de forma legal.

Posso atuar como MEI (Microempreendedor Individual)?

Umas das dúvidas mais frequentes é se é possível atuar como MEI nesse ramo de atividade que é o Marketing Digital.

No MEI existem várias restrições, é claro que ele ajuda as pessoas que trabalham informalmente, pois se tornando MEI ela sai da informalidade.

Como MEI se passa a contribuir mensalmente, tem-se um CNPJ, o MEI pode faturar até 81.000,00 reais por ano, pode ter até um funcionário, porém as atividades relacionadas a marketing não se enquadram como MEI.

As pessoas que trabalham no ramo de atividade de marketing digital e que atuam como MEI, colocam atividade parecidas com o marketing digital e isso não é legal.

Quais as formas que você que trabalha com marketing digital pode atuar?

Você pode atuar de duas formas na parte fiscal, que são elas: pessoa física ou pessoa jurídica.

  • Pessoa física (Autônomo ou CLT): você irá pagar seus impostos na pessoa física, ou seja, você terá que pagar mensalmente o imposto de renda pessoa física, fazendo o cálculo pelo carnê leão e mais o INSS Autônomo.
  • Pessoa Jurídica: Nesse perfil você passa a ter mais acesso ao perfil de empreendedor e novas possibilidades de gestão de seu negócio e carreira. Você terá o apoio de um contador especializado no seu ramo para lhe orientar e apoiar tanto na parte burocrática e na gestão do negócio.

Independente da forma acima que você escolha, você pode contar com a ajuda de um contador especializado, pois mesmo como autônomo pessoa física, você pode desenvolver controles financeiros e contabilidade para apoiar a sua gestão financeira e planejamento.

Pessoa Física ou Pessoa Jurídica?

Será necessário fazer cálculos comparativos da sua situação atual e futura para apresentar para você qual será a opção mais viável.

Na pessoa física você irá fazer o carnê leão mensal para o recolhimento do imposto de renda pessoa física pela tabela progressiva e também o INSS Autônomo de 20%.

No caso do marketing digital, pode não ser vantajoso atuar como autônomo pois a maioria dos serviços que você irá restar será para pessoa jurídica e normalmente as pessoas jurídicas não gostam de contratar autônomos devido a carga tributária.

Pessoa Jurídica – Ter um CNPJ e emitir Nota Fiscal

Na pessoa jurídica você poderá optar por alguns tipos de regime tributário que são eles:

Simples Nacional e Lucro Presumido.

Vamos detalhar melhor cada um deles para que possa entender melhor.

O Simples Nacional é o modelo de tributação mais escolhido, pelo fato de unificar o pagamento de impostos em apenas uma guia chamada de DAS (Documento de arrecadação do simples).

Ele não é tão simples assim infelizmente, pois proporciona várias alíquotas específicas por faixas de tributação (vários anexos de enquadramento), de acordo com seu faturamento anual e o tipo de atividade.

O Lucro Presumido tem esse nome pelo sistema de tributação dos seus principais impostos federais que são eles:

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).

Esses dois impostos são apurados e pagos trimestralmente utilizando a receita desse período como base de cálculo bruta e com um percentual de presunção de seu lucro estipulado na legislação, de acordo com sua atividade.

Temos também o PIS/COFINS que incidem sobre a receita bruta e o ISSQN que é o imposto sobre o serviço municipal.

Análise tributária – Planejamento Tributário para o Marketing Digital

Na pessoa física está sujeito a uma tabela de imposto de renda, e essa tabela vai de 7,5% a 27,5% e mais o INSS autônomo a uma alíquota de 20%.

Já no Lucro Presumido os impostos federais que são os mais pesados são de 11,33%, e depois soma o ISSQN que pode ser de 2% a 5%, que vai depender do município que você está localizado.

Quando se compara o Lucro Presumido com a tributação pessoa física, já se vê um ganho provável, que depende de análises com cálculos.

O Simples Nacional também é uma ótima opção, pois tem a probabilidade de se tributar seu faturamento por uma alíquota de 6%.

Tudo depende de análises e que podem ser feitas por nós, assim apoiamos você ganhar dinheiro, pois economizar impostos é uma forma de aumentar sua sobra no caixa de seu negócio na área de marketing digital.

Nós da Gomes Contabilidade esclarecemos todas as dúvidas e dando todo suporte para que sua empresa obtenha sucesso.

Realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça, e ainda melhor, atendemos vários estados e cidades do Brasil pela internet, portanto, não importa onde esteja, converse conosco.

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Como Emitir Recibo para Paciente

Os profissionais quando se tornam empreendedores, além das preocupações relacionadas a qualidade do seu serviço, ainda deverá se atentar as questões administrativas da sua empresa

E ainda, em relação aos profissionais que atuam na área da saúde, como os psicólogos, a organização da parte administrativa se torna ainda mais importante, visto que os recibos serão usados em muitos momentos pelos pacientes e também pelos prestadores de serviço.

Como responsáveis pela emissão correta, é importante que todos os profissionais saibam como emitir os recibos para que seus pacientes se sintam seguros em relação aos seus comprovantes.

Devo emitir apenas um recibo ou devo emitir uma nota fiscal de serviço?

No começo das atividades, muitos profissionais podem ter dúvidas em relação a emissão correta dos recibos. Algumas dúvidas, como quais os comprovantes que devem ser emitidos, como notas ou apenas recibos fiscais, geralmente são as mais comuns. Para que você saiba quais as formas corretas de assegurar a emissão correta dos recibos, vamos tratar agora desse assunto voltado aos psicólogos.

A importância de um controle de todos atendimentos

O controle correto dos documentos que comprovem a prestação de serviços também é importante para os próprios profissionais de saúde. Com eles, o profissional terá conhecimento sobre os números do seu negócio, de forma detalhada, e o controle correto também facilitará em alguns momentos chaves, como a declaração de imposto de renda, ou seja, a emissão dos recibos é importante para todos os profissionais que atendam na área de saúde.

Qual modelo devo adotar?

Para ter a emissão correta dos recibos, o profissional de saúde deve ter definido, logo no começo de suas atividades, qual o modelo de recibo que será utilizado. Ao adotar um modelo padrão para todos os pacientes, o profissional eliminará qualquer possibilidade de deixar de anotar algum dado importante, seja do paciente ou da consulta, em todos os seus recibos. Dessa forma, o recibo para paciente poderá trazer segurança para o profissional e também para o paciente.

Essa preocupação com o correto preenchimento dos recibos fiscais se deve aos inúmeros momentos em que o paciente poderá usar os recibos emitidos pelos profissionais de saúde.

Por exemplo, alguns dados não solicitados para a declaração de imposto de renda podem requisitados pelo convênio médico.

E para que todas as informações estejam sempre disponíveis em qualquer recibo fiscal, ele deve ser o mais completo possível.

Quais são os principais dados que devem conter no recibo?

Claro que alguns dados são importantíssimos, e não devem estar ausentes em nenhum modelo.

  • Nome completo do paciente;
  • Documentos como RG e CPF;
  • Endereço completo;
  • Data;
  • Valor;
  • Número de consultas deve estar bem claro em todos os recibos emitidos.
  • Nome completo do profissional;
  • CPF do profissional;
  • Número do Registro no Conselho.

Caso o profissional de saúde tenha já iniciado uma empresa, a nota fiscal do serviço será responsabilidade do contador, pois ele saberá qual a melhor forma de fazer isso.

E mesmo se o profissional da saúde não estiver iniciado sua empresa, e não ter um CPNJ ainda, ele ainda é obrigado a emitir pelo menos um recibo fiscal.

Todos os profissionais de saúde autônomos precisam emitir recibos para todos os pacientes.

É preciso emitir recibo mesmo que o paciente diga que não precisa?

É importante a emissão dos recibos mesmo para os pacientes que se negam. Mesmo que eles não façam o uso posterior do recibo, é obrigatório que todos os profissionais de saúde emitam, para comprovar sua renda. Essa prática pode ser considerada omissão por parte da receita federal, e pode levar a muitos problemas futuros.

Como pode ser feito um controle no início?

Mesmo no começo do atendimento, é importante que o profissional de saúde se atenha a controlar de forma correta seus atendimentos.

Nos primeiros momentos, uma forma de controle mais simples, como uma planilha no computador, pode ser a melhor forma de começar o controle dos pacientes atendidos.

Esse controle também é importante para o recolhimento correto dos impostos, como o pagamento do INSS e o Carne Leão.

Nós da Gomes Contabilidade esclarecemos todas as dúvidas e dando todo suporte para que você obtenha sucesso.

Realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça, e ainda melhor, atendemos vários estados e cidades do Brasil pela internet, portanto, não importa onde esteja, converse conosco.

Entre em contato e inicie seu projeto com a Gomes Contabilidade.

 

Abertura de Empresa para Coach e as Vantagens

Você que é Coach e já tem uma base sólida e deseja crescer nesse ramo, deseja abrir uma empresa e obter sucesso, nós da Gomes Contabilidade estamos aqui para te auxiliar em todo processo.

Um dos principais propósitos da Gomes Contabilidade em ajudar o Coach na prosperidade financeira a partir de economizar impostos, ter planejamento financeiro surgiu quando o seu sócio Cleiton Gomes iniciou sua formação em Coach, e assim aprendendo o método, ferramentas e estudando, teve contato com milhares de profissionais em formação que precisavam de um apoio personalizado, de alguém que sabe como o Coach atua.

Quais as formas que você Coach pode atuar?

Você que é Coach pode atuar de duas formas na parte fiscal, que são elas: pessoa física ou pessoa jurídica.

  • Pessoa física (Autônomo ou CLT): você irá pagar seus impostos na pessoa física, ou seja, você terá que pagar mensalmente o imposto de renda pessoa física, fazendo o cálculo pelo carnê leão e mais o INSS Autônomo, detalhe (alta carga tributária).
  • Pessoa Jurídica: Nesse perfil você passa a ter mais acesso ao perfil de empreendedor e novas possibilidades de gestão de seu negócio e carreira. Você terá o apoio de um contador especializado no seu ramo para lhe orientar e apoiar tanto na parte burocrática e na gestão do negócio.

Independente da forma acima que você escolha, você pode contar com a ajuda de um contador especializado, pois mesmo como autônomo pessoa física, você pode desenvolver controles financeiros e contabilidade para apoiar a sua gestão financeira e planejamento.

 

Qual o melhor formato jurídico para o Coach?

  • Sociedade Limitada Unipessoal: é um formato jurídico individual, ela é caracterizada pela responsabilidade limitada que é atribuída ao único sócio proprietário, ou seja, a pessoa que é responsável pela empresa não tem os seus bens pessoais entrelaçados com débitos do seu negócio.
  • Sociedade limitada: é aquela que reúne dois ou mais sócios a fim de explorar atividades de produção ou circulação de bens e serviços. Inclui-se toda empresa que contribui com moeda para formação de capital social e realização da constituição empresarial. A Sociedade Limitada também possui separação jurídica dos bens.
  • Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI): empresa
    formada somente por uma pessoa, onde o capital pertence unicamente ao Esse capital não pode ser inferior a 100 vezes o salário mínimo
    vigente. No EIRELI há separação jurídica entre os bens pessoais e os
    negócios do empreendedor. Além disso, o empreendedor responde na justiça com o patrimônio da empresa, e protegendo o patrimônio da pessoa física.

 

Quais benefícios para você Coach abrir sua empresa como Sociedade Limitada Unipessoal?

Com a Sociedade Limitada Unipessoal, você Coach pode abrir sua empresa sem sócios e ter seu patrimônio particular protegido, pois esse tipo societário é uma LTDA (Limitada) e não precisa ter um capital mínimo de R$104.500,00 como é no caso da EIRELI.

Esse formato traz várias facilidades como um valor acessível de abertura, ou seja, você Coach não precisará mais integralizar valores altos na abertura da sua empresa, pois não existe nenhum valor de capital social mínimo e mesmo assim a proteção ao patrimônio pessoal individual é estabelecido.

Outro benefício é que a Sociedade Limitada Unipessoal permite que você abra mais de uma empresa nesse formato, pois isso só era permitido pelo formato de Sociedade Limitada (LTDA).

Como abrir uma Sociedade Limitada Unipessoal?

Para você Coach abrir uma Sociedade Limitada Unipessoal ficou mais fácil como já citamos acima, mas é preciso que você tenha um profissional para te auxiliar para que você não tenha dores de cabeça e nós da Gomes Contabilidade estamos aqui, para te auxiliar em cada passo para que você obtenha o sucesso esperado.

Abaixo vamos mostrar como funciona o processo para abrir uma Sociedade Limitada Unipessoal.

  • Junta Comercial: é feito o registro da sua empresa na Junta Comercial de onde será aberta;
  • CNPJ: abertura do seu CNPJ diretamente no site da Receita Federal com o NIRE (Número de Identificação do Registro da Empresa);
  • Alvará de Funcionamento: essa etapa será feita na prefeitura da cidade onde sua empresa irá funcionar, lembrando que é obrigatório para que sua empresa possa exercer suas funções legalmente em lugar aceito e apropriado.
  • Inscrição no Regime Tributário: essa etapa é importante que seja feita com a ajuda de um contador, pois sua empresa deverá ser enquadrada no regime tributário mais indicado, pode ser no Simples Nacional ou Lucro Presumido, e essa análise é feita por um contador.

Quais são os documentos necessário para a abertura?

  • RG e CPF;
  • Comprovante de residência;
  • Certidão de casamento (se for casado);
  • IPTU (onde informa o número de cadastro do imóvel e informações do terreno);
  • Número do recibo de entrega do último IRPF, caso nunca tenha entregado IRPF, encaminha o título de eleitor.

Nós da Gomes Contabilidade esclarecemos todas as dúvidas e dando todo suporte para que sua empresa obtenha sucesso.

Realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça, e ainda melhor, atendemos vários estados e cidades do Brasil pela internet, portanto, não importa onde esteja, converse conosco.

Entre em contato e inicie seu projeto com a Gomes Contabilidade.

 

 

Tributação para Psicólogo na Pessoa Jurídica e na Física (Psicólogo autônomo)

Você que é Psicólogo e tem como objetivo abrir uma Pessoa Jurídica ou já tem uma empresa aberta, mas ainda não sabe qual é a melhor opção de tributação para a sua empresa.

Nós da Gomes Contabilidade iremos te auxiliar e dar toda consultoria necessária para que você possa obter sucesso.

Somos especialistas em ajudar você a ganhar dinheiro e ter mais tempo para você, sua família e sua atividade principal, seus pacientes.

Iremos começar analisando como você atua atualmente, ou se vai iniciar agora, em qual formato irá optar.

Quais as formas que você psicólogo(a) pode atuar?

Você que é psicólogo pode atuar de duas formas na parte fiscal, que são elas: pessoa física ou pessoa jurídica.

  • Pessoa física (Autônomo ou CLT): você irá pagar seus impostos na pessoa física, ou seja, você terá que pagar mensalmente o imposto de renda pessoa física, fazendo o cálculo pelo carnê leão e mais o INSS Autônomo.
  • Pessoa Jurídica: Nesse perfil você passa a ter mais acesso ao perfil de empreendedor e novas possibilidades de gestão de seu negócio e carreira. Você terá o apoio de um contador especializado no seu ramo para lhe orientar e apoiar tanto na parte burocrática e na gestão do negócio.

Independente da forma acima que você escolha, você pode contar com a ajuda de um contador especializado na área da saúde, pois mesmo como autônomo pessoa física, você pode desenvolver controles financeiros e contabilidade para apoiar a sua gestão financeira e planejamento.

Psicólogo Pessoa Física ou Pessoa Jurídica?

Será necessário fazer cálculos comparativos da sua situação atual e futura para apresentar para você qual será a opção mais viável.

Na pessoa física o psicólogo irá fazer o carnê leão mensal para o recolhimento do imposto de renda pessoa física pela tabela progressiva.

Para cada paciente, um recibo deverá ser emitido, ou seja, você irá fazer um controle como o carnê leão, e também poderá optar pelo livro caixa, pois na sua clínica/consultório você terá despesas do negócio que podem ser dedutíveis como: aluguel, secretária (com registro em carteira), internet etc. Que são pertinentes ao seu negócio, e que poderão ser abatidos na base de cálculo de imposto de renda. Nós fazemos esse cálculo para você somando também o INSS autônomo e analisamos se tributar por pessoa física é o mais viável para o seu caso.

Psicólogo Pessoa Jurídica – Ter um CNPJ e emitir Nota Fiscal

Na pessoa jurídica você poderá optar por alguns tipos de regime tributário que são eles:

Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

Vamos detalhar melhor cada um deles para que possa entender melhor.

O Simples Nacional é o modelo de tributação mais escolhido, pelo fato de unificar o pagamento de impostos em apenas uma guia chamada de DAS (Documento de Arrecadação do Simples).

Ele não é tão simples assim infelizmente, pois proporciona várias alíquotas específicas por faixas de tributação (vários anexos de enquadramento), de acordo com seu faturamento anual e o tipo de atividade.

O Lucro Presumido tem esse nome pelo sistema de tributação dos seus principais impostos federais que são eles:

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).

Esses dois impostos são apurados e pagos trimestralmente utilizando a receita desse período como base de cálculo bruta e com um percentual de presunção de seu lucro estipulado na legislação, de acordo com sua atividade.

Temos também o PIS/COFINS que incidem sobre a receita bruta e o ISSQN que é o imposto sobre o serviço municipal.

O Lucro Real não é indicado na maioria dos casos, pois não compensa para a maioria dos casos de prestadores de serviços da área da saúde, principalmente no caso dos psicólogos

Análise Tributária – Planejamento Tributário do Psicólogo

A pessoa física (Psicólogo autônomo) é mais vantajosa somente quando o profissional está começando e tem uma receita baixa.

Na pessoa física está sujeito a uma tabela de imposto de renda, e essa tabela vai de 7,5% a 27,5% e mais o INSS autônomo a uma alíquota de 20%.

Já no Lucro Presumido os impostos federais que são os mais pesados são de 11,33%, e depois soma o ISSQN que pode ser de 2% a 5%, que vai depender do município que você está localizado.

Quando se compara o Lucro Presumido com a tributação pessoa física, já se vê um ganho provável, que depende de análises com cálculos.

O Simples Nacional também é uma ótima opção, pois tem a probabilidade de se tributar seu faturamento por uma alíquota de 6%, mas depende do fator R, mas que resumidamente, o relaciona o total da sua Folha de Pagamento com o faturamento.

Assim se a Folha de pagamento for igual ou maior que 28% do faturamento, você obtém esse benefício do anexo III.

Tudo depende de análises e que podem ser feitas por nós, assim apoiamos você ganhar dinheiro, pois economizar impostos é uma forma de aumentar sua sobra no caixa de seu negócio na área de psicologia.

Nós da Gomes Contabilidade somos especialistas em contabilidade para Psicólogos e esclarecemos todas as dúvidas e dando todo suporte para que sua clínica obtenha sucesso.

Realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça, e ainda melhor, atendemos vários estados e cidades do Brasil pela internet, portanto, não importa onde esteja sua cidade, converse conosco.

Entre em contato e inicie seu projeto com a Gomes Contabilidade.

Abaixo Um vídeo excelente que acompanha um Depoimento do Psicólogo Leonardo, cliente da Gomes Contabilidade.

 

 

Qual a Burocracia do Médico ter CNPJ?

Mesmo após anos de estudo e residência, ao iniciar a atividade o médico também precisa encarar as dificuldades burocráticas que todas as empresas no Brasil passam.

Sempre temos a impressão de que quem abre uma empresa, acaba ficando sem tempo para trabalhar nela.

A maioria dos médicos formados se depara com a questão que precisa ter um CNPJ, seja para atuar em seu próprio consultório ou clínica, ou mesmo para prestar serviços em Hospitais e clínicas de terceiros.

Porém, a administração contábil correta é um componente importante de qualquer clínica médica, por trazer profissionalismo aos pacientes e regulamentar o fluxo de trabalho de sua clínica. Para isso, é importante para o médico ter CNPJ.

E tem mais, o médico prestador de serviço fechará mais facilmente contratos, hoje em dia 90% ou mais das clínicas e hospitais somente contratam o médico já com CNPJ.

A abertura de uma empresa médica

Esse conceito de que abrir uma empresa consome muito tempo e dinheiro do profissional responsável já não é tão problemático como antes.

Através de algumas ótimas ferramentas de desburocratização, como o Portal do Empreendedor, que facilita a inscrição de profissional enquadrados como MEI, hoje é possível legalizar suas atividades de forma rápida e simples. Com isso, é possível que o médico tenha seu CPNJ.

No caso especial dos médicos, por se tratar de um prestador de serviço, essa legalização da parte burocrática se torna ainda mais facilitada. Um cenário muito comum, que a maioria dos médicos passa, principalmente no começo da carreira, é a prestação de serviços em clínicas e hospitais.

Dessa forma, o profissional médico terá no seu CNPJ o mesmo endereço de sua residência. Por ser classificado como prestador de serviços, é entendido que o profissional não prestará serviços em sua residência, servindo ela apenas como ponto administrativo de suas ocupações.

Assim, a emissão de notas fiscais se torna possível em poucos dias, o que pode variar em cada Município de acordo com suas regras.

Para os consultórios ou clínicas mais complexas que realizam procedimentos médicos complexos como cirurgias e exames pode demorar mais é claro e ficar mais caro, isso porque exigirá uma série de licenças necessárias para atuação.

Com a legalização, é importante citar que o profissional terá que recolher alguns impostos devidos. Indicamos que, para você não perder seu precioso tempo de atendimento tentando entender todos os requisitos legais no Brasil, que é de fato complexo, contrate sempre um profissional especialista para auxiliar sua parte contábil, que conheça seu ramo de atividade.

Um médico ter CNPJ ainda poderá servir como fator de confiança para seus clientes.

Você pode querer considerar a terceirização da sua parte contábil, se puder. Isso eliminará grande parte da carga de trabalho da sua equipe. Mas mesmo se você optar por fazer as coisas internamente, convém contratar alguém com experiência nesse processo.

Ter sua própria clínica média exige um esforço incrivelmente desafiador, mas pode ser muito recompensador, e é uma meta que muitos médicos almejam.

É também uma das tarefas mais desafiadoras que você enfrentará como profissional, da logística empresarial ao planejamento financeiro.

Abrir sua própria empresa pode ser intimidante. No entanto, ao dar um passo de cada vez e tomar decisões inteligentes, você se preparará para crescer e contribuir, pois o empreendedor ele não só gera ganhos individuais e financeiros, mas contribui para um país melhor gerando emprego e renda para as pessoas.

Se você precisa de ajuda para avaliar a abertura de seu CNPJ Médico sendo prestador de serviços, ou para clínica médica, somos especialistas em contabilidade médica.

Entre em contato.

Psicólogo Recém Formado Pode Emitir Nota Fiscal ou Recibo aos Pacientes?

A psicologia é a ciência dos fenômenos psicológicos e foi estabelecida nas universidades desde o século XIX. Desde então, muitas áreas da psicologia surgiram, incluindo a análise do comportamento e a psicanálise.

Não é incomum que essa escolha profissional seja feita para entender a si mesmo e o próprio comportamento, o aconselhamento e o tratamento não precisam estar em primeiro plano, como é o caso de um médico, por exemplo.

A maioria dos psicólogos trabalha por conta própria, mas também há muitos funcionários de em empresas de diversos mercados. Em clínicas, centros de saúde ou centros de terapia. O número de psicólogos empregados aumentou significativamente nos últimos anos, dada ao entendimento dos benefícios desse profissional a todos os outros funcionários das empresas. O número de pessoas com problemas de saúde mental e doenças aumentou tremendamente nos últimos anos.

Os psicólogos geralmente têm oportunidades de entrada na carreira muito boas. Nos negócios, por exemplo, em empresas atuando coaches ou em pesquisas de mercado, eles têm boas perspectivas de carreira.

Uma dúvida que muitos psicólogos tem quando começam a trabalhar após a formatura diz respeito a emissão do recibo ou nota fiscal do psicólogo. Mesmo quando ainda se tem poucos pacientes, um psicólogo no começo de carreira precisa emitir notas fiscais a todos os seus pacientes atendidos?

A importância da nota fiscal

Psicólogo Recém Formado Pode Emitir Nota Fiscal ou Recibo aos Pacientes?

Uma nota fiscal, muitas vezes confundida com um recibo, é o documento que garante que a empresa, ou profissional liberal, atua na legalidade perante os regulamentos municipais, estaduais e federais. A emissão do recibo ou nota fiscal do psicólogo deve ser feita em todos os atendimentos.

É importante citar que no Brasil uma nota fiscal de um serviço de atendimento de saúde, como em uma sessão com o psicólogo, pode ser requisito para se conseguir o reembolso nos planos de saúde.  E ainda, por se tratar de questões médicas, é possível também um pequeno abatimento no Imposto de Renda, que deve ser declarado por todos que atingiram um total de recebimento estipulado no começo do ano.

Mesmo no começo do exercício da profissão, é recomendado para todos que os psicólogos recém formados que legalize seu negócio próprio.

Pode parecer ser burocrático, e que as tarefas e custos extras trazidos pela legalização do empreendimento não valem a pena.

Mas isso não é verdade.

A legalização, além de evitar problemas com a fiscalização, aplicação de multas e também uma má fama ao profissional, passa uma imagem de profissionalismo ao seu nome, que muitas vezes é a marca dos psicólogos.

Dessa forma, o profissional será lembrado como psicólogo que leva seu trabalho a sério, por parte não só de seus pacientes, mas de colegas de profissão e também pelas empresas que ele poderá prestar serviços.

A emissão de um recibo ou nota fiscal do psicólogo também ajuda com a parte contábil da empresa, ou do empreendedor.

Sabemos que no começo da carreira como psicólogo, nem sempre é fácil conseguir clientes. Por isso, no início dos atendimentos após a formatura, muitos psicólogos ainda não conseguem manter uma boa carteira de clientes, e assim o faturamento nem sempre é alto.

Mas mesmo nesse cenário, é preciso emitir aos seus pacientes ao menos o recibo, que deve conter todas as informações da sua empresa, do paciente e do atendimento que foi prestado.

Nesse caso, é preciso regularizar seu atendimento como psicólogo na prefeitura da sua cidade, através de uma inscrição de autônomo.

Prestando atendimento como autônomo, será necessário recolher ao município o ISS e ainda os impostos sobre o faturamento Bruto, sendo o INSS autônomo e o IRPF mensal pelo carnê-leão.

Infelizmente, esses impostos podem pesar no bolso do profissional, o que pode diminuir muito os lucros dos novos psicólogos, mas você deve pagá-los e buscar ajuda de um profissional para realizar o melhor planejamento.

Para ajudar com essa parte burocrática, é importante contar com o suporte de um contador, que conheça do seu mercado e que seja de confiança.

Através de uma análise da sua situação contábil, um contador especialista irá te indicar                qual o melhor regime de tributação para o seu novo empreendimento.

Nós da Gomes Contabilidade somos especializados em Psicólogos, portanto iremos te apoiar no que for preciso.

Terceirização do Carnê-Leão Mensal e Imposto de Renda do Fisioterapeuta

Meu amigo e minha amiga Fisioterapeuta, vamos resolver esse problema para você, mas primeiramente quero passar uma informação básica.

O que é Carnê Leão?

O Carnê Leão é um recolhimento obrigatório do Imposto de Renda da Pessoa Física que é feito mensalmente pelo contribuinte que recebe rendimentos pagos por pessoas físicas ou vindos do exterior. A regra geral consiste em: tem recebimento de pessoas físicas ou do exterior, deve declarar o Carnê Leão e recolher o DARF mensalmente.

Em resumo:

Você como profissional liberal da Fisioterapia pessoa física tem que recolher obrigatoriamente:

  • O INSS (previdência) mensalmente pela alíquota de 20% de seus rendimentos
  • O DARF de imposto de renda, pelo Carnê Leão

Isso pode ser bem trabalhoso, mas pode contar conosco, iremos fazer tudo para você e tirar suas dúvidas, por um valor muito vantajoso:

Plano a partir de R$ 49,00 mensais.

Iremos receber suas informações mensais dos atendimentos e recebimentos, calcular e gerar seu DARF no programa carnê leão.

Ainda gerar seu INSS mensal e no ano seguinte já está incluso sua declaração anual de imposto de renda.

Contrate já e peça agora mesmo sua planilha para preenchimento de seus dados!

Dados adicionais:

Ao final de cada mês você irá nos enviar os seguintes dados:

Nome, CPF, Valor total, endereço, e-mail e dados adicionais, como na imagem abaixo de uma planilha:

Observação: Caso você tenha despesas da sua atividade, como por exemplo aluguel de sala, internet, e outras despesas específicas da atividade, poderemos avaliar e registrar no Livro Caixa do Carnê Leão.

Com esses dados iremos dar início aos cálculos, e após a conclusão enviar as guias de impostos prontas.

Veja mais informações sobre Carnê-Leão clicando aqui.

Terceirização do Carnê-Leão Mensal e Imposto de Renda do Psicólogo

Meu amigo Psicólogo e minha amiga Psicóloga, vamos resolver esse problema para você, mas primeiramente quero passar uma informação básica.

O que é Carnê Leão?

O Carnê Leão é um recolhimento obrigatório do Imposto de Renda da Pessoa Física que é feito mensalmente pelo contribuinte que recebe rendimentos pagos por pessoas físicas ou vindos do exterior. A regra geral consiste em: tem recebimento de pessoas físicas ou do exterior, deve declarar o Carnê Leão e recolher o DARF mensalmente.

Em resumo:

Você como profissional liberal da psicologia pessoa física tem que recolher obrigatoriamente:

  • O INSS (previdência) mensalmente pela alíquota de 20% de seus rendimentos
  • O DARF de imposto de renda, pelo Carnê Leão

Isso pode ser bem trabalhoso, mas pode contar conosco, iremos fazer tudo para você e tirar suas dúvidas, por um valor muito vantajoso:

Plano a partir de R$ 49,00 mensais.

Iremos receber suas informações mensais dos atendimentos e recebimentos, calcular e gerar seu DARF no programa carnê leão.

Ainda gerar seu INSS mensal e no ano seguinte já está incluso sua declaração anual de imposto de renda.

Contrate já e peça agora mesmo sua planilha para preenchimento de seus dados!

Dados adicionais:

Ao final de cada mês você irá nos enviar os seguintes dados:

Nome, CPF, Valor total, endereço, e-mail e dados adicionais, como na imagem abaixo de uma planilha:

Observação: Caso você tenha despesas da sua atividade, como por exemplo aluguel de sala, internet, e outras despesas específicas da atividade, poderemos avaliar e registrar no Livro Caixa do Carnê Leão.

Com esses dados iremos dar início aos cálculos, e após a conclusão enviar as guias de impostos prontas.

Veja mais informações sobre Carnê-Leão clicando aqui.

 

Como Fisioterapeutas Podem Pagar Menos Impostos? Quando é Possível Alterar o Regime Tributário da sua Empresa?

Como Dentistas Podem Pagar Menos Impostos? Quando é Possível Alterar o Regime Tributário da sua Empresa?

Como Psicólogos Podem Pagar Menos Impostos? Qual Período para a Mudança do Regime de seu consultório?

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Como Montar um Estúdio Fotográfico

Como abrir uma empresa prestação de serviços administrativos

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Como Abrir uma Empresa de Treinamento

Como Montar uma Agência de Turismo?

Como montar uma agência de marketing digital?

Vantagens de Legalizar a Empresa

Nos dias atuais os empreendedores ficam desanimados em relação a legalização da empresa, devido toda a burocracia existente. Não legalizar a sua empresa pode trazer muitos riscos, inclusive prejuízos maiores do que se sua empresa estiver atuando dentro da lei, isso porque os impostos em atrasos cobrados pelo fisco com multas podem ser altíssimos, ou mesmo você ser impedido de continuar trabalhando…

Você que deseja legalizar a sua empresa, nós da Gomes Contabilidade iremos te auxiliar, para que a sua empresa fique formalizada e com isso você poderá usufruir das vantagens e benefícios que uma empresa legalizada pode lhe oferecer.

 Solicite uma proposta Whatsapp 17 99612-1144

Legalizar a empresa gera mais segurança?

Sim, legalizar a empresa gera uma segurança maior, pois o risco da sua empresa fechar devido alguma denúncia até mesmo anônima para os órgãos regulamentadores pode lhe causar muita dor de cabeça e até mesmo o desligamento da sua empresa.

 

A legalização da empresa gera uma proteção de patrimônio pessoal?

Sim, uma empresa que atua fora da legalidade pode gerar riscos ao seu patrimônio e ao patrimônio dos seus sócios. Por exemplo, existem duas modalidades de empresa que podem ser utilizadas como a EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) e a LTDA, utilizando uma dessas modalidades você obtém uma segurança maior ao seu patrimônio e ao patrimônio dos seus sócios, pois dessa maneira a empresa impede que as dívidas da pessoa jurídica se misturem com o conjunto dos seus bens e aos bens dos sócios.

 

Quais as vantagens de ter CNPJ da sua empresa regularizado?

Ter o CNPJ da sua empresa regularizado é muito importante, pois, esse documento é necessário para a maioria das transações que ele realiza, seja com entes do Poder Público ou particulares. Com o número do CNPJ da sua empresa regularizado ajuda na sua estratégia de marketing, pois um cadastro torna maior a avalição de clientes e a divulgação de que sua empresa atende todas as exigências legais. Outra vantagem de ser ter o CNPJ regularizado é que a empresa possui uma capacidade legal para emitir notas fiscais e com isso proporciona mais confiança aos clientes, e com isso você tem um leque maior de negociações, e com isso sua empresa só tende a crescer.

 

É possível aumentar os créditos da empresa devido a legalização da empresa?

Sim, a legalização da empresa é de extrema importância para você empreendedor que deseja o sucesso da sua empresa, pois seu capital de giro irá aumentar, você poderá investir mais em seus colaboradores e equipamentos. A legalização da empresa vai trazer muitos benefícios para sua empresa, terá mais oportunidades de crescimento, pois os bancos oferecem linhas de crédito especiais para empresa que são legalizadas, com taxas e juros diferenciados.

Impostos para as empresas legalizadas

Uma empresa que é regularizada pode optar pelo regime tributário que melhor se adequa a ela conforme a atividade econômica. Um dos regimes mais optados pelas empresas é o Simples Nacional, ele é um regime voltado para as PMEs, que mostram faturamento inferior quando comparado com as empresas maiores. Com a legalização da empresa você adere o Simples Nacional no seu empreendimento você receberá diversos benefícios como por exemplo o recolhimento de impostos com alíquota reduzida.

Quer saber mais sobre impostos? Leia: Quais Impostos terei que pagar na minha empresa? 

A legalização da empresa reflete na Previdência Social?

Sim, quando a empresa está legalizada os seus colaboradores recolhem valores relativos aos seus direitos trabalhistas e tributários sem complicação, e com isso todos os colaboradores ficam assegurados dos seus direitos a previdência, e isso evita o efeito de demandas trabalhistas e pagamentos de multas que são desnecessárias.

Como funciona a participação em licitações, uma empresa que é legalizada?

O Poder Público é um dos maiores compradores do mercado tanto de materiais quanto de serviços, os processos de compra são feitos por meio de licitações, e sua empresa não for legalizada, ela não poderá participar desse processo de compras. Para a sua empresa poder se candidatar a licitações da União é preciso que seu CNPJ esteja regularizado e recolher impostos e contribuições previdenciárias em dia. Com uma empresa legalizada você empreendedor tem mais chances de ter um negócio de sucesso.

 

Você pôde ver no texto acima que ter a sua empresa legalizada pode lhe trazer muitas vantagens. Nós da Gomes Contabilidade podemos te ajudar a legalizar a sua empresa e obter sucesso. Entre em contato e inicie a legalização da sua empresa na Gomes Contabilidade.

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Como Abrir uma Clínica de Fisioterapia

 

A área de fisioterapia é composta por profissionais que são aptos para a prevenção e tratamento de doenças, lesões, problemas de saúde. O objetivo da fisioterapia é prevenir, diagnosticar e cuidar de disfunções do organismo humano, que podem ser causadas por acidentes, vícios de postura ou má-formação genética.

Você profissional dessa área que deseja abrir uma clínica de fisioterapia e que ainda tem dúvidas de como dar início, nós da Gomes Contabilidade iremos te ajudar, para que você tenha o sucesso garantido.

 

Como funciona o mercado da área de fisioterapia?

Para abrir uma clínica de fisioterapia é bom conhecer como está o mercado de trabalho nessa área. A área de fisioterapia é bem ampla e o seu público é bem abrangente. Os serviços que são prestados na área da saúde e bem-estar está em constante crescimento.

Com o envelhecimento da população brasileira pode-se observar o crescimento do mercado na área de fisioterapia, pois está área esta ligada a busca por vitalidade, descanso e melhor qualidade de vida.

 

Quais os primeiros passos? Comece com um plano de negócios

Para você que deseja abrir uma clínica de fisioterapia é de extrema importância ter um plano de plano de negócios para que você consiga obter o sucesso esperado

O plano de negócios irá apresentar para você profissional da área de fisioterapia uma visão totalmente ampla sobre a sua clínica e o mercado na qual ela está inserida, ele irá tratar sobre: todos os serviços que a sua clínica irá oferecer, ele irá detalhar também toda a questão financeira e os recursos humanos que você poderá contar para o desenvolvimento da sua clínica.

Para poder desenvolver o planejamento será necessário juntar todos os investimentos de máquinas, equipamentos, material, pagamento de funcionários, e é claro pesquisar sobre o público que irá contratar seus serviços e quais seus principais concorrentes.

Vamos citar abaixo os principais pontos do plano de negócios para se abrir uma clínica de fisioterapia:

  • O que é o negócio;
  • Quais os principais serviços;
  • Quem serão os seus principais clientes;
  • Onde será localizada a empresa;
  • O montante de capital a ser investido;
  • Qual será o faturamento mensal;
  • Em quanto tempo espera que o capital investido retorne.

 

Qual a melhor localização para abrir uma clínica de fisioterapia?

A escolha da localização para a sua clínica de fisioterapia é muito importante para o sucesso do seu empreendimento. Para escolher a localização é preciso pensar e levar em consideração todos os aspectos que irão influenciar diretamente no faturamento do seu negócio, como por exemplo, o melhor ponto que irá favorecer a visibilidade, comodidade e acessibilidade para os clientes da sua clínica.

É muito importante nesse momento você já contar com a ajuda de um contador especializado na área da saúde, pois é preciso checar na Prefeitura de sua cidade se o local é permitido a abertura de sua empresa, pois existem bairros que são somente residenciais, então, conte conosco nesse momento para esse serviço gratuito que fazemos dependendo do seu município, clique aqui e ou nos chame pelo Whatsapp 17 99612-1144

Quais são as opções de mercado de atuação na área de fisioterapia?

A seguir vamos apresentar todas as áreas do ramo de fisioterapia que podem ser exercidas.

  • Grupos especiais;
  • Dermatofunciona;
  • Fisioterapia Hospitalar intensiva;
  • Fisioterapia do Trabalho;
  • Fisioterapia Neurológica;
  • Queimados;
  • Fisioterapia Estética;
  • Angiologia;
  • Fisioterapia Cardiorrespiratória;
  • Fisioterapia Preventiva;
  • Fisioterapia Geriátrica;
  • Fisioterapia Pediátrica;
  • Fisioterapia Desportiva;
  • Fisioterapia Reumatológica.
  • Pilates

Como deve ser a estrutura da clínica?

A estrutura da sua clínica vai depender da sua necessidade, mas é importante ter em mente que ela deverá ter:

  • Recepção;
  • Sanitários;
  • Consultórios;
  • Depósito;
  • Escritório/Administração.

 

Quais equipamentos minha clínica deverá ter?

Agora vamos citar abaixo alguns equipamentos que são importantes para a sua clínica de fisioterapia.

  • Móveis em geral;
  • Computadores;
  • Softwares gerenciais;
  • Material de escritório;
  • Entretenimento (revistas, TV etc.);
  • Cabines de atendimento individual;
  • Macas;
  • Uniformes;
  • Eletros-estimuladores;
  • Diatermia;
  • Ultrassom;
  • Ondas curtas;
  • Correntes dinâmicas de Bernard;
  • Infravermelho;
  • Corrente russa;
  • Parafina;
  • Cama elástica;
  • Espaldar;
  • Diversos equipamentos para cinesioterapia;
  • Hidroterapia;
  • Mecanoterapia;
  • Termo terapia;
  • Laser terapia;
  • Gel e cremes específicos;
  • Toalhas e materiais descartáveis;
  • Entre outros.

 

Quais documentos são necessários para abrir uma clínica de fisioterapia?

Para abrir uma clínica de fisioterapia é preciso alguns documentos e vamos citá-los:

  • Documentação na Junta Comercial ou cartório;
  • CNPJ;
  • Cópia autenticada do RG e CPF;
  • Cópia do IPTU do imóvel;
  • Cópia do Contrato de Locação ou Compra e Venda;
  • Alvará de funcionamento;
  • Entre outros documentos específicos da cidade;
  • Registro no Conselho Regional de Fisioterapia;

Fique tranquilo, com a documentação necessária e informações que irá nos enviar, toda essa parte burocrática acima nos órgãos federais e municipais ficará por nossa responsabilidade.

Como escolher o regime tributário para pagar menos impostos ao abrir uma clínica de fisioterapia? 

O regime tributário é uma decisão muito importante no momento de abrir uma clínica de fisioterapia, aqui você e seu contador irão analisar se você irá trabalhar como pessoa física ou jurídica, e normalmente trabalhar na PJ é mais vantajoso.

Na pessoa jurídica você ainda deverá repassar informações para que nós possamos fazer cálculos e dizer qual regime tributário é o melhor para você gastar menos com impostos, sendo as opções: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

Normalmente o Simples Nacional é uma das melhores alternativas, mas nem sempre, é preciso fazer esse estudo.

Veja nosso vídeo e também pode complementar a leitura de nosso artigo: Quais impostos minha empresa irá pagar

Divulgação e Dicas para sua clínica de fisioterapia

A divulgação é um instrumento importantíssimo para tornar a sua clínica de fisioterapia conhecida por todos seus clientes. O uso bem feito do marketing, poderá oferecer para você e sua clínica um grande sucesso. Você pode investir em todas formas de divulgação que você achar necessária para o sucesso da sua clínica como por exemplo: cartões de visitas, folders, e é claro utilizar os meios digitais como: sites, páginas nas redes sociais onde irão divulgar a sua clínica.

Agora como dica para a sua clínica, é importante que você faça pesquisas com frequência sobre o seu público-alvo, sobre o mercado e sobre a concorrência, para poder identificar serviços que ainda não foram oferecidos nas demais clínicas e que você possa oferecer, trazendo inovações e assim mais satisfação para seus clientes.

Nós da Gomes Contabilidade realizamos todo o processo para você profissional que deseja abrir sua clínica de fisioterapia e obter sucesso, realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça. Entre em contato e inicie seu projeto com a Gomes Contabilidade

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Como Abrir uma Clínica de Psicologia

A profissão de psicólogo está em alta atualmente. A área de psicologia abrange muitos campos, sendo assim há uma grande diversidade e espaço de atuação para os profissionais. Se você é um profissional da área e deseja abrir uma clínica de psicologia estamos aqui para te auxiliar, vamos esclarecer as dúvidas que podem surgir para a abertura da sua clínica. Você precisa planejar e gerenciar a sua clínica para não perder dinheiro, você pode economizar com uma gestão fiscal eficiente e dentro da lei.

Deixe que a parte burocrática entendemos bem, e assim você pode manter seu foco no que realmente importa que é seus pacientes e sua qualidade de vida e aprendizado continuado.

Vou atuar como pessoa física ou jurídica (CNPJ)?

Depende, é necessário um estudo do seu planejamento antes da abertura para saber em qual das formas irá pagar menos impostos de forma legal.

Na pessoa física você é obrigado mensalmente a recolher o carnê-leão e o INSS autônomo, e ainda o ISSQN autônomo municipal que pode ser mensal ou valor fixo anual, dependendo do Município.

Na Pessoa Jurídica você irá escolher conforme análise e cálculos que faremos para você o melhor regime de tributação, que normalmente fica entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido, e em muitos casos é mais vantajoso ser PJ do que atuar na pessoa física.

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Como é o mercado na área de psicologia?

A procura por serviços de um psicólogo são feitas tanto para adultos quanto para crianças, para tratamento de traumas, medos e receios que o indivíduo já tenha passado ou esteja passando. Esse mercado é muito amplo e está em constante crescimento. Uma curiosidade muito interessante é que os brasileiros gastam em média mais de 20% da sua renda com saúde e as famílias de classe mais alta gastam cerca de 30% do seu orçamento com o consumo de bens de saúde.

Qual a importância do plano de negócios para abrir uma clínica de psicologia?

Para você que deseja abrir uma clínica de psicologia é muito importante que você tenha em mente um plano de negócios para que você consiga obter o sucesso desejado.

O plano de negócios irá mostrar para você empreendedor uma visão totalmente ampla sobre a sua clínica de psicologia e o mercado na qual ela está inserida, o plano de negócios irá tratar sobre: todos os serviços que a sua empresa irá oferecer, ele irá detalhar também a questão financeira e os recursos humanos que você poderá contar para o desenvolvimento da sua empresa.

Vamos citar abaixo os principais pontos do plano de negócios para se abrir uma clínica de psicologia:

  • O que é o negócio;
  • Quais os principais serviços;
  • Quem serão os seus principais clientes;
  • Onde será localizada a empresa;
  • O montante de capital a ser investido;
  • Qual será o faturamento mensal;
  • Em quanto tempo espera que o capital investido retorne.

Qual a importância da escolha da localização para abrir uma clínica de psicologia?

A escolha da localização para abrir uma clínica de psicologia é um dos principais fatores para o sucesso do seu empreendimento. Para escolher a localização é preciso pensar e levar em consideração todos os aspectos que irão influenciar diretamente no faturamento do seu negócio, qual o melhor ponto que irá favorecer a visibilidade, comodidade e acessibilidade para os clientes da sua clínica.

É preciso analisar e considerar diversos pontos como: a densidade populacional, o perfil dos consumidores locais, a concorrência, os fatores de acesso e locomoção, a visibilidade, a acessibilidade e a proximidade com as demais clínicas de psicologia e outros profissionais da saúde que podem influenciar na procura.

 

É necessário contabilidade para abrir uma clínica de psicologia?

Sim, é de extrema importância a contabilidade para abrir uma clínica de psicologia, o profissional da área contábil irá te auxiliar desde o momento da abertura da clínica de psicologia que é importante lembrar de todas as obrigações legais que existem que acompanham a abertura, documentação, escolha de regime tributário, controle de prazos, tudo para que sua clínica tenha sucesso.

É importante lembrar que são muitos detalhes que precisam ser lembrados, e para isso é preciso contratar um profissional que já tenha experiência em seu mercado, e assim irá te oferecer um excelente serviço trazendo informações necessárias e melhor, economia de impostos.

 

Você pode aprender mais com esse nosso artigo sobre impostos: Quais impostos a minha empresa tem que pagar

Qual a estrutura e quais os equipamentos necessários para abrir uma clínica de psicologia?

A estrutura da clínica vai depender do número de profissionais que irão trabalhar naquele local e a quantidade de clientes que serão atendidos. Para poder garantir o sucesso será necessário estruturar a clínica de uma maneira que passe credibilidade e confiança para o seu paciente.

Para apenas um profissional 50 metros quadrados são suficientes para dar início as consultas. A estrutura básica da clínica de psicologia deverá obter:

  • Recepção;
  • Banheiros;
  • Sala de atendimento;
  • Área administrativa.

Os equipamentos necessários para a clínica são:

  • Computador;
  • Impressora;
  • Mesa;
  • Cadeira;
  • Software de gestão, com recursos para agendamento de consultas e gestão de contatos;
  • Telefone;
  • Poltronas confortáveis para os pacientes;
  • Mesa de apoio ao paciente.

 

Quais os documentos necessários para abrir uma clínica de psicologia?

Os documentos necessários para abrir a uma clínica de psicologia são bem simples, vamos citá-los abaixo:

  • Documentação na Junta Comercial ou cartório;
  • CNPJ;
  • Cópia autenticada do RG e CPF;
  • IPTU do imóvel;
  • Cópia do Contrato de Locação ou Compra e Venda;
  • Alvará de funcionamento;
  • Entre outros documentos específicos da cidade
  • Registro PJ no Conselho Regional de Psicologia do Estado

 

Divulgação e Dicas para sua clínica de psicologia

A divulgação é um instrumento essencial para tornar sua clínica de psicologia conhecida por todos seus pacientes. O uso bem feito do marketing, pode proporcionar para você e sua clínica um grande sucesso. Você poderá investir em todas as formas de divulgação que você achar necessária para o sucesso da sua clínica como por exemplo: cartões de visitas, folders, e é claro utilizar os meios digitais como: sites, páginas nas redes sociais onde irão divulgar o seu estúdio.

Agora como dica para o seu negócio é importante que você faça pesquisas com frequência sobre o seu público-alvo, sobre o mercado e sobre a concorrência, para poder identificar pontos de desejo que ainda não foram entregues por ninguém e que você possa oferecer em sua clínica, trazendo mais satisfação para seus pacientes.

 

Nós da Gomes Contabilidade realizamos todo o processo para você que deseja abrir uma clínica de psicologia e obter sucesso, realizamos de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça.

 

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Carnê-Leão e os Cuidados com o Recolhimento

O que é carnê leão? Como é feito o cálculo? Quais são as deduções? O que é preciso para o registro do profissional? Qual o prazo de recolhimento? Qual é a guia referente ao carnê leão?

Essas são as dúvidas mais frequentes sobre o carnê leão e iremos esclarecer cada uma delas para você.

ATENÇÃO AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS COMO MÉDICOS, DENTISTAS, (ÁREA DA SAÚDE EM GERAL), ADVOGADOS ENTRE OUTROS

A Receita Federal tem fiscalizado e acompanhado esses profissionais, pois muitos se esquecem de fazer esse recolhimento mensal e podem estar sujeitos a multas, todo cuidado é pouco

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O que é Carnê Leão?

O Carnê Leão é um recolhimento obrigatório do Imposto de renda da pessoa física que é feito mensalmente pelo contribuinte que recebe rendimentos pagos por pessoas físicas ou vindos do exterior. A regra geral consiste em: tem recebimento de pessoas físicas ou do exterior, deve declarar o Carnê Leão e recolher o DARF mensalmente.

Como é feito o cálculo do Carnê Leão?

O cálculo é feito pelo programa anual que pode ser baixado pelo site da Receita Federal, e através desse programa é feito o cálculo do imposto devido levando em conta as alíquotas do IRPF.

Para o cálculo do imposto o programa do Carnê Leão irá aplicar a tabela progressiva mensal do respectivo ano-calendário, sobre o rendimento total recebido no mês de pessoa física e do exterior, depois de diminuídas as deduções relativas a livro caixa, dependentes, previdência oficial e pensão alimentícia paga. Ressaltando que se o total dos rendimentos recebidos no mês for menor ou igual a R$ 1.903,98 o contribuinte está dispensado de apuração do carnê-leão neste mês. Vamos apresentar a tabela progressiva em vigor desde o mês de abril do ano-calendário de 2015:

Fato Gerador:

  1. a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no Brasil, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não-assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
  2. b) rendimentos ou quaisquer outros valores recebidos de fontes do exterior, tais como, trabalho assalariado ou não-assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos. Deve-se observar o disposto nos acordos, convenções e tratados internacionais firmados entre o Brasil e o país de origem dos rendimentos, e reciprocidade de tratamento;
  3. c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e demais servidores, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
  4. d) importâncias em dinheiro a título de pensão alimentícia, em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive alimentos provisionais;
  5. e) rendimentos recebidos por residentes no Brasil que prestem serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte;
  6. f) rendimento de transporte de carga e de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, 10% no mínimo;
  7. g) rendimento de transporte de passageiros, 60% no mínimo; e
  8. h) rendimentos em moeda estrangeira que devem ser convertidos em dólares dos Estados Unidos da América, pelo seu valor fixado pela autoridade monetária do país de origem dos rendimentos na data do recebimento e, em seguida, em reais mediante utilização do valor do dólar fixado para compra pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do rendimento.

  Deduções

Sim é possível deduzir impostos do seu Carnê Leão, vamos mostrar abaixo quais são dedutíveis:

  • Pensão alimentícia;
  • Dependentes;
  • Contribuição ao INSS;
  • Livro caixa;
  • Se você declara rendimentos com aluguel de imóveis, saiba que valores de IPTU e condomínio são dedutíveis, além de gastos com imobiliária.

Livro Caixa:

Das Despesas Escrituradas no Livro Caixa

Art. 104. Poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:

I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;

II – os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e extrajudiciais;

III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;

IV – as importâncias pagas, devidas aos empregados em decorrência das relações de trabalho, ainda que não integrem a remuneração destes, caso configurem despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,

O que é preciso para registro do profissional?

Para o preenchimento do Carnê Leão, é obrigatório ser informado o número do registro profissional dos contribuintes com base nos códigos de ocupação principal e será preenchido o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de cada titular do pagamento pelos serviços por eles prestados.

Qual é o prazo de recolhimento?

O prazo de recolhimento será até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento do rendimento. O imposto para recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) deverá ser sob o código de DARF 0190.

O que acontece se atrasar o pagamento do recolhimento?

Havendo a falta ou insuficiência do pagamento ou recolhimento do imposto no prazo previsto o contribuinte ficará sujeito ao pagamento do total ou da diferença do imposto com juros e multa de mora.

Cuidado com o INSS a pagar do autônomo

O autônomo que recolher o carnê-leão deve estar atento e na maioria dos casos é obrigado a recolher o INSS sobre a renda, pelo alíquota de 20% até o teto da tabela vigente.

Está precisando de ajuda para calcular seu Darf mensal de carnê-leão?

A Gomes Contabilidade faz esse trabalho mensal para você,

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